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上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算公開
信息來源: 更新時刻:2023-09-21 閱讀次數:

 

 

第一部分 上海市松江區醫療保險事務中心概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分 上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分 上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效管理情況

十一、其他重要事項說明

第四部分 名詞解釋


第一部分    上海市松江區醫療保險事務中心概況

 

一、主要職能

1)負責基本醫療保險(保障)制度及其政策的具體實施及日常經辦管理事務;

2)負責基本醫療保險(保障)的待遇、個人醫療帳戶及個人權益記錄的相關管理事務;

3城鎮(鄉)居民基本醫療保險個人繳費的征繳事務;

4負責基本醫療保險(保障)的基金(資金)的結算、審核、對帳及監督

5負責醫療保險定點醫療機構、定點零售藥店等的協議管理,及定點醫療機構的分級管理的相關管理事務;

6負責各項醫療保險服務和對街道(鎮)醫療保險事務服務點的工作指導,開展醫療保險方面的宣傳;

7)負責醫療保險信息系統的運行維護與安全管理事務,及結算項目庫的相關管理事務;

8)負責醫療保險相關數據的統計分析和醫療保險信息的采集、分析和報告;

9)負責醫療保險業務檔案管理事務;

10)受區醫療保障局委托,承擔本區基本醫療保險監督檢查相關工作。

 

二、機構設置

上海市松江區醫療保險事務中心機構規格為正科級,列入參照公務員法管理事業單位。


第二部分    上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算表

收入支出決算總表

單位:萬元

年收入

收支

活動

結算的時候數

工程項目

竣工決算數

一、正常公用國庫預算國庫捐款工資收入

5045.41

一、一般的公用服務性性支出

 

二、中央政府性資金項目預算財政預算捐款納入

22.22

二、外交活動教育支出

 

三、國家資產投資經營管理概預算國庫捐款收入水平

 

三、民防花費

 

四、上司補帖年收入

 

四、公共服務安會支出費用

 

五、創業工資收入

 

五、教學經費支出

 

六、加盟凈收入

 

六、科學課技能結余

 

七、加盟公司的上交國家使收入

 

七、人文度假游運動與影視文化教育支出

 

八、另外薪水

 

八、社會中保障機制和學生就業費用

61.94

 

 

九、衛生情況營養健康經費支出

4697.83

 

 

十、節約節能結余

 

 

 

五一、城鄉建設街道辦事處其他支出

 

 

 

12、畜牧業水總支出

 

 

 

第十五、交通銀行輸送費用

 

 

 

十四、材料探勘化學工業企業信息等總支出

 

 

 

第十、商業地產服務的業等付出

 

 

 

第十五、金融經濟經費支出

 

 

 

十八、協助其它的城市收支

 

 

 

18、自然生態資源共享海洋生物氣象學等撥出

 

 

 

十八、居住房切實保障其他支出

285.44

 

 

20、糧油加工工程設備收儲收支

 

 

 

二十一月、國有土地資產管理營業財政預算花費

 

 

 

二12、氣象災害防治法及急救工作管理支出費用

 

 

 

二十四、其它的費用支出

22.22

 

 

三十五四、抗疫特備國債合理安排的撥出

 

年初納入加總

5067.63

年初支出費用預估合計

5067.42

便用非財政性捐款余額

 

余額都分配好

 

年終結轉和余額

57.80

年底結轉和余額

58.02

總共

5125.44

總結

5125.44

注:本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表

單位:萬元

 

的項目

當年度工資收入總金額

財政部門補貼款工資收入

上家補貼收益

衛生事業個人收入

銷售創收

加盟行業上交創收

某個營收

支出費用效果類別專業科目數字

項目稱呼

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計數

5,067.63

5,067.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會中服務保障和就業機會費用支出

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政管理自己事業組織醫療保險收入支出

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政訴訟行業離離休

0.94

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  部門自己事業院校關鍵健康養老商業保險交費收入支出

40.67

40.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  政府機關視野工作單位網絡職業年金繳納花費

20.33

20.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

安全衛生營養健康其他支出

4,698.04

4,698.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政機關事業性部門醫疔

73.71

73.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政管理公司的醫療保障

26.58

26.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  國家事業單位治療補貼

47.13

47.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21013

醫治援助

3,819.03

3,819.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101301

  新農村醫治社會救助

1,668.71

1,668.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101399

  的醫疔社會救助總支出

2,150.32

2,150.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

醫藥保證治理事物

805.30

805.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101501

  行政性正常運作

677.02

677.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101502

  通常行政工作監管工作

80.98

80.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101504

  數據信息化系統網站建設

47.30

47.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

商品房保駕護航結余

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

自建房改革創新花費

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  公寓房北京公積金

67.90

67.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  首套房補貼款

217.54

217.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

相關收支

22.22

22.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票玩法公益活動金制定的收支

22.22

22.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296013

  用做城市醫療衛生求助的福彩快三公益活動金收支

22.22

22.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

單位:萬元

工程

上年其他支出總計

首要性支出

頂目付出

上交上級領導收入支出

管理費用

對付屬機構補貼申請書收支

費用功能表分類整理專業科目編寫代碼

題目各稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計數

5,067.42

1,050.71

4,016.71

0.00

0.00

0.00

208

的社會保護和出去上班收入支出

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

財政自己事業組織健康養老支出費用

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  政府部門政府部門離辭職

0.94

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  國家機關企業發展政府部門一般給養老穩定交費總支出

40.67

40.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  市直機關事業上的基層單位職業年金付款開支

20.33

20.33

0.00

0.00

0.00

0.00

210

干凈衛生穩定費用支出

4,697.83

703.33

3,994.49

0.00

0.00

0.00

21011

行政部門行業機關單位醫治

73.71

26.58

47.13

0.00

0.00

0.00

2101101

  政府部門企業整形

26.58

26.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公務接待員醫療服務補助費

47.13

0.00

47.13

0.00

0.00

0.00

21013

醫藥社會救助

3,819.08

0.00

3,819.08

0.00

0.00

0.00

2101301

  新型農村醫藥求助

1,668.71

0.00

1,668.71

0.00

0.00

0.00

2101399

  另一醫學救援教育支出

2,150.37

0.00

2,150.37

0.00

0.00

0.00

21015

醫療服務保護管理方法事情

805.04

676.75

128.28

0.00

0.00

0.00

2101501

  財政作業

676.75

676.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2101502

  普遍人事部門管理制度行政事務

80.98

0.00

80.98

0.00

0.00

0.00

2101504

  企業網絡化設計

47.30

0.00

47.30

0.00

0.00

0.00

221

居住房確保支出費用

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

房間收入分配改革經費支出

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  個人住房個人公積金

67.90

67.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  買房貸款補貼款

217.54

217.54

0.00

0.00

0.00

0.00

229

相關花費

22.22

0.00

22.22

0.00

0.00

0.00

22960

彩票玩法愛心公益金科學安排的支出費用

22.22

0.00

22.22

0.00

0.00

0.00

2296013

  用作村鎮建設社區醫療求助的彩票網愛心公益金總支出

22.22

0.00

22.22

0.00

0.00

0.00

注:本表反映單位本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

納入

經費支出

工程

結算的時候數

樓盤

累計數

尋常公共服務估算財務撥付

當地政府性債卷不需要預算不需要付款

國家股金融資本生產成本預算財政支出補貼款

一、通常共同決算財政局審批

5045.41 

一、一半共同服務的費用

 

 

 

 

二、縣政府性母基金預算表財政預算付款

22.22 

二、外交政策收入支出

 

 

 

 

三、國有制資本管理經驗預決算財務補貼款

 

三、國防安全其他支出

 

 

 

 

 

 

四、公眾人身安全性支出

 

 

 

 

 

 

五、培訓收支

 

 

 

 

 

 

六、科學性技術教育支出

 

 

 

 

 

 

七、和文化景區體育文化與傳媒業總支出

 

 

 

 

 

 

八、社會生活確保和就業形勢性支出

61.94 

61.94

 

 

 

 

九、清潔衛生正常花費

4697.83 

4697.83

 

 

 

 

十、節能壞保壞保收入支出

 

 

 

 

 

 

十一國慶、縣域街道社區費用

 

 

 

 

 

 

12、農業水結余

 

 

 

 

 

 

第十五、公共鐵路交通配送收入支出

 

 

 

 

 

 

十四、材料地質勘察制造業資料等收入支出

 

 

 

 

 

 

第十五、金融業的快餐業等經費支出

 

 

 

 

 

 

第十六、科技金融性支出

 

 

 

 

 

 

二十七、救助的地段結余

 

 

 

 

 

 

十九、天然市場海域天氣等花費

 

 

 

 

 

 

19、住宅房切實保障收入支出

 285.44

285.44

 

 

 

 

三十、糧油食品運輸存量花費

 

 

 

 

 

 

二十一國慶、國家資產經營者估算花費

 

 

 

 

 

 

二第十二、地震災害防治法及應急方案管理系統經費支出

 

 

 

 

 

 

二第十五、相關經費支出

 22.22

 

22.22 

 

 

 

2四、抗疫特殊國債安裝的撥出

 

 

 

 

年初薪資收入累計數

5067.63 

年初費用總金額

5067.42 

5045.2

22.22 

 

年末國庫捐款結轉和余額

57.80 

年底國庫捐款結轉和盈余

58.02 

58.02

 

 

一、應該公用設施概算財政預算審批

 

 

 

 

 

 

二、相關部門性投資基金概算財政部門審批

 

 

 

 

 

 

三、國有化資產管理運營費用預算財政廳付款

 

 

 

 

 

 

累計

5125.44 

合計

5125.44 

5103.22

22.22 

 

注:本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

項目流程

當年度總支出

費用工作劃分類別會計分類商品編號

幾個會計科目品牌

自動求和

根本性支出

品牌收入支出

欄次

1

2

3

預估合計

5,045.20

1,050.71

3,994.49

208

社會生活質量保障和就業創業教育支出

61.94

61.94

0.00

20805

行政性事業發展公司頤養天年費用支出

61.94

61.94

0.00

2080501

  行政部門政府部門離退體

0.94

0.94

0.00

2080505

  政府機關教育事業標準大多養老院商業保險網上繳費性支出

40.67

40.67

0.00

2080506

  政府部門事業上的單位崗位年金納費結余

20.33

20.33

0.00

210

環衛穩定總支出

4,697.83

703.33

3,994.49

21011

行政機關衛生事業工作單位醫治

73.71

26.58

47.13

2101101

  行政機關公司醫療設備

26.58

26.58

0.00

2101103

  國家事業編醫藥補貼政策

47.13

0.00

47.13

21013

醫療設備搶救

3,819.08

0.00

3,819.08

2101301

  城鄉經濟醫藥救治

1,668.71

0.00

1,668.71

2101399

  一些整形救治教育支出

2,150.37

0.00

2,150.37

21015

醫療器械擔保監管事務處理

805.04

676.75

128.28

2101501

  政府部門作業

676.75

676.75

0.00

2101502

  普通行政機關維護工作

80.98

0.00

80.98

2101504

  資訊化建設規劃

47.30

0.00

47.30

221

房屋質量保障其他支出

285.44

285.44

0.00

22102

房產教育體制改革結余

285.44

285.44

0.00

2210201

  往房社保公積金

67.90

67.90

0.00

2210203

  買新房補助金

217.54

217.54

0.00

 

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

生活分類整理課目簡碼

科目必分類

結算的時候數

劃算幾大類

會計科目打碼

幾個會計科目公司名稱

部門預算數

301

很大打工族薪資社會福利開支

1021.07

302

產品和服務性性支出

25.76

30101

  基礎年終獎金

97.42

30201

  會議室費

11.32

30102

  政府補貼政府補貼

446.45

30202

  印刷版費

0.73

30103

  薪金

78.83

30203

  了解費

 

30106

  餐費補助款費

31.48

30204

  證件費

 

30107

  效績底薪

 

30205

  水電費

 

30108

危險機關企業發展基層單位總體醫養保障交款

40.67

30206

  煤氣費

0.02

30109

就業年金交費

20.33

30207

  輕工費

1.22

30110

公司員工常見治療人壽保險納費

26.58

30208

  冬季取暖費

 

30111

因公員治療政府補貼付費

 

30209

  物業監管公司監管費

 

30112

另外發展保障機制納費

3.64

30211

  出差補貼

2.72

30113

往房公積金

67.9

30212

  因公出國工作(境)保險費用

 

30114

醫療保健費

 

30213

  售后維修(護)費

0.23

30199

  另外的工薪有福利收支

207.76

30214

  租賃服務費

 

303

對各人和小家庭的經濟補貼

0.52

30215

  辦公會議費

 

30301

  離休費

 

30216

  技能培訓費

0.03

30302

  辭職費

 

30217

  公務活動接受費

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  用建材費

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝購進費

 

30305

  生活中補助費

 

30225

  通用型液體燃料費

 

30306

  救助金費

 

30226

  勞務輸出費

 

30307

  醫療器械費補貼費

 

30227

  協助行業費

 

30308

  捐資國家助學金

0.31

30228

  企業工會專項資金

7.7

30309

  榮譽金

0.21

30229

  發福利費

0.97

30310

自己的農林產量補貼標準

 

30231

  國家公務私車執行系統維護費

 

30311

  代繳中國社會保險金費

 

30239

  其余交通費花費

 

30399

  同一對個和家族的補貼費

 

30240

  稅金及扣除花銷

 

 

 

 

30299

  其他的餐品和服務于性支出

0.82

 

 

 

310

資本投資性費用

3.36

 

 

 

31001

  屋房搭建物購建

 

 

 

 

31002

  工作設施設備添置

3.36

 

 

 

31003

  轉用裝備購進

 

 

 

 

31007

  資訊網絡信息及圖片軟件添置刷新

 

 

 

 

31013

  因公專車購入

 

 

 

 

31019

  一些交通銀行產品購置費

 

 

 

 

31021

  文物古跡和創意陳列品新購

 

 

 

 

31022

  隱約股權添置

 

 

 

 

31099

  別的資產管理性總支出

 

工作人員事業費預估合計

1021.59

公供經費預算總計

29.12

單位:萬元

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

平常公共服務成本預算財政支出付款“三公”經費

自動求和

因公出國留學

(境)費

國家公務專用車折舊費及加載保障費

公務活動接侍費

小計

公務接待車輛使用

購買費

公務接待租車

電腦運行維修保養費

成本預算數

預算數

決算數

竣工決算數

概預算數

結算的時候數

財政預算數

預算數

費用數

竣工決算數

概算數

預算數

0.2

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0.2

0

注:本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

頂目

年末結轉和節余

上年創收

當年度開支

年初結轉和

余額

功用分為幾個會計科目商品編碼

科目必名字大全

自動求和

 

 

總計

首要性支出

工作付出

 

229

另一個花費

 

22.22

22.22

 

22.22

 

22960

福利彩票公益性金具體安排的費用

 

22.22

22.22

 

22.22

 

2296013

  用在城鄉居民醫療保健救濟的時時彩票公益的金收支

 

22.22

22.22

 

22.22

 

注:本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

內容

今年初結轉和余額

年初薪資收入

上年經費支出

年底結轉和余額

模塊分類整理題目編寫代碼

科目必簡稱

合計數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

無國有資本經營預算財政撥款收入支出的,仍保留該表格式,并在本表下方作下述說明:

說明:上海市松江區醫療保險事務中心本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


 

股權資產負債問題表

 

 

政府部門:萬是

 

需求量

總價值

年終數

年終數

月初數

年初數

一、股本預估合計

——

——

221.03

215.54

   (一)流chan房產

——

——

152.94

156.15

   (二)加固資產投資

——

——

225.61

234.97

💫          在當中:1.農村房子(每平米米)

 

 

 

 

ꦡ                2.公用的設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

൩                     在這其中:(1)貨車(輛)

 

 

 

 

ౠ                                 常見因公公務車

 

 

 

 

🅠                                 稽查交警執法車輛租賃

 

 

 

 

꧟                                 特殊工種專業性技術設備出行用車

 

 

 

 

🍌                                 另一個出行用車

 

 

 

 

👍                   (2)成交單價100萬元以上內容萬能專用設備(不添加運輸車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

🐻                    在這當中:價格30萬元這些專用的設備

 

 

 

 

               4.其他固定資產

——

——

 

 

ꦚ        減:累記折舊率及減值需備

——

——

160.14

176.76

   (三)短期債權成本

——

——

 

 

   (四)繼續公司債投資加盟

——

——

 

 

   (五)興建工程施工

——

——

 

 

   (六)神圣固定資產

——

——

10

10

ဣ        減:當年度攤銷

——

——

7.38

8.81

   (七)另外金融資產

——

——

 

 

二、負債率總金額

——

——

92.87

93.03

三、凈資源累計

——

——

128.16

122.51

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度收入支出總計5067.42萬元。與2020年度相比,收入支出總計減少236.84萬元,下降4.47%。主要原因:本單位支出包含基本支出和項目支出二項,其中基本支出的職工住房解困補貼比上年減少了81.53萬元,合計比上年減少7.33% 項目支出的其他醫療救助支出比上年減少了277.63萬元,合計比上年減少了3.69%。

二、收入決算情況說明

本年收入合計5067.63萬元,其中:財政撥款收入5067.63萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計5067.42萬元,其中:基本支出1050.71萬元,占20.73%;項目支出4016.71萬元,占79.27%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度財政撥款收入支出總計5067.42萬元。與2020年度相比,財政撥款收入支出總計減少236.84萬元,下降4.47%。主要原因:基本支出中職工住房解困補貼比上年減少了81.53萬元,合計比上年減少7.33% 項目支出中其他醫療救助支出比上年減少了277.63萬元,合計比上年減少了3.69%。 

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預算財政撥款支出5045.2萬元,占本年支出合計的99.56%。與2020年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少259.06萬元,下降4.8%。主要原因:基本支出中職工住房解困補貼比上年減少了81.53萬元,合計比上年減少7.33% 項目支出中其他醫療救助支出比上年減少了277.63萬元,合計比上年減少了3.69%。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款支出5045.20萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)61.94萬元,占1.23%;衛生健康支出(類)4697.83萬元,占93.11%;住房保障支出(類)285.44萬元,占5.66%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預算財政撥款支出年初預算為4816萬元,支出決算為5045.2萬元,完成年初預算的104.76%。決算數大于預算數的主要原因:城鄉醫療救助項目在在年中安排了中央財政資金,本年補發了部分職工住房解困補貼。其中:

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)主要用于:用于離退休人員福利支出。年初預算為1.35萬元,支出決算為0.94萬元。決算數小于預算數的主要原因:2020年突發疫情,減少了退休人員活動支出

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位基本養老保險繳費支出項),主要用于:在職職工養老保險金繳費支出。年初預算為41.27萬元,支出決算為40.66萬元幾乎持平。

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位職業年金繳費支出項),主要用于:在職職工年金繳費支出。年初預算為20.64萬元,支出決算為20.33萬元幾乎持平。

4、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項),主要用于:在職職工醫療保險金繳費支出。年初預算為27.08萬元,支出決算為26.58萬元。幾乎持平。

5、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項),主要用于:公務員門急診和大病醫療補助,以及住院起付線內醫療補助。年初預算66萬元,決算數47.13萬元。決算數小于預算數的主要原因有部分需補助資金因各種原因年內尚未結算,造成補助資金支付減少。

6、衛生健康支出(類)醫療救助(款)城鄉醫療救助(項),主要用于:對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算1439.24萬元,支出決算數為1668.71萬元。決算數于預算數的主要原因在編制城鄉救助的項目年度預算時,考慮該項目需要被安排中央財政資金,年初預算數小于實際發生數。

7、衛生健康支出(類)醫療救助(款)其他醫療救助支出(項),主要用于:支內支疆人員醫療費補貼和補助支出。年初預算2169.64萬元,支出決算數為2150.37萬元,幾乎持平。

8、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)行政運行(項),主要用于:開展醫療保障事務人員的工資、津補貼、公用經費支出。年初預算705.38萬元,支出決算數為677.02萬元,支出決算數小于年初預算主要原因:辦公經費由于本中心實行成本核算,厲行節約,減少不必要的辦公支出

9、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)一般行政管理事務(項),主要用于:開展醫療保保障業務項目支出。年初預算146.70萬元,支出決算數為80.98萬元,支出決算數小于年初預算主要原因:根據上級部門任務部署和醫療保障項目任務的特殊性,醫療保障業務許多項目被安排跨年度執行,在本年已執行項目按照合同約定只支付部份款項,項目的余額根據區財政規定作全部核減。所以全年項目執行數小于預算數。

10、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)信息化建設(項),主用于于:開展醫療救助信息化平臺維護支出。年初預算47.50萬元,支出決算數為47.3萬元,幾乎持平。

11、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:在職職工住房積金繳費支出。年初預算65.40萬元,支出決算數為67.9萬元,決算數大于預算數主要原因:年度公積金基數調整,相應支出增加。

12住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于:在編職工購房補貼支出。年初預算為84.84萬元,支出決算為217.54萬元。決算數大于預算數的主要原因:對部分在編職工發放了一次性購房解困補貼

按上述格式依次說明到各項級科目,預決算持平的不用說明變動原因。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出1050.71萬元。其中:人員經費1021.59萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金……其他對個人和家庭的補助(不涉及的不列);公用經費29.12萬元,主要包括:辦公費、印刷費……其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.2萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2020年度減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

公務用車運行維護支出0萬元。2021年,上海市松江區醫療保險事務中心所屬各預算單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中:

國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。

“三公”經費財政撥款支出的單位,作下述說明:

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

政府性基金預算財政撥款收入22.22萬元,支出收入22.22萬元,支出具體情況如下:

1、其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出(項)。主要用于:對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為22.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:根據財政統一布署,該項目需要在年中安排,年初預算不作下達

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,支出0萬元,支出具體情況如下:

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度預算績效管理工作開展情況如下:編報績效目標的2021年度項目7個,涉及預算金額3917.67萬元;績效跟蹤評價的2021年度項目7,涉及預算金額3917.67萬元;績效自評的2021年度項目7,涉及預算金額3917.67萬元,平均得分90分(其中,績效評級為“優”的項目3個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

機關運行經費支出29.12萬元,比2020年度減少9.52萬元,下降24.64%。是主要原因是醫保中心實行辦公成本核算,厲行節約,減少不必要的辦公支出

(二)政府采購支出情況

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為14.76萬元,其中:貨物采購金額14.76萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)車輛、房屋特殊占用情況

1、車輛

1)使用市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車的單位按以下格式進行說明:

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心使用的一般公務用車中,由市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為0輛。

2、房屋

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心使用的房屋中由市機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為0平方米。

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心擁有產權的房屋共0平方米,其中由市機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房屋為0平方米。

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心使用的房屋中由市機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為0平方米。

 

3、無上述情況的部門(單位)以下格式進行說明:

松江區醫療保險事務中心2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。


第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

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