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2018年度部門決算公開(上海市松江區九亭醫院)
信息來源: 公布時間:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

西安市松江區九亭機構

2018季度機構預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  錄

 

1有些 佛山市松江區九亭衛生院概述

一、主要是權責

二、機構結算的時候計量單位組合

第二部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表

一、工資費用預算總表

二、年收入預算表

三、開支預算表

四、財政資金付款薪水經費支出竣工決算總表

五、通常公用設施結算的時候財政廳撥付經費支出結算的時候表

六、應該共同概預算財政廳撥付大多經費支出預算表

七、一樣服務性估算財政局審批“三公”接待費及政府部門正常運行接待費經費支出結算的時候表

八、政府部門性基金投資結算的時候財政預算付款支出費用結算的時候表

九、固定資產過負債的現象表

第三部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明

四號組成部分 專有名詞講解

 


第一部分    上海市松江區九亭醫院概況

 

一、通常權責

🌼九亭醫療機構機構器械重要需承擔九亭鎮及外面各地居名宗合性醫療機構機構器械安全業務及事件報告公共性安全應急響應代理、醫療機構機構器械搶救和婦幼預防保健等運轉,并可控制好量做好雙成次醫療機構機構器械業務。

二、醫療機構設置

給出所訴責任,東莞市松江區🌸九亭醫院門急診臨床科室開設內科、外科、骨科、婦科、兒科、眼科、口腔科、五官科、皮膚科、中醫針灸科,住院開放內外科、婦科和骨科。現開放床位148張。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表

2018季度利潤總支出結算的時候總表

標準:萬

凈收入

結余

頂目

竣工決算數

大型項目

部門預算數

一、民政審批收錄

5560.63

一、大部分公開服務項目其他支出

 

  在其中:市政府性資金費用財務撥付

1692.51

二、國際關系支出費用

 

二、領導補助費薪水

 

三、國防軍事教育支出

 

三、教育事業效益

13992.62

四、通用安全防護教育支出

 

四、銷售薪資

 

五、教學收入支出

0.98

五、附屬醫院工作單位繳納工資收入

 

六、有效科技支出費用

 

六、別的收錄

80.73

七、特色文化球場與文化傳媒支出費用

 

 

 

八、世界切實保障和大學生就業經費支出

261.58

 

 

九、醫療環境衛生環境衛生與預計計生結余

17902.04

 

 

十、環保型節能降耗型收入支出

 

 

 

十一國慶、新農村街道其他支出

1692.35

 

 

12、畜牧業水花費

 

 

 

十五、城市交通裝卸搬運結余

 

 

 

十四、市場勘測資訊等收支

 

 

 

十八、餐飲業安全服務業大頭等撥出

 

 

 

第十六、網絡金融付出

 

 

 

十八、捐助同一區縣總支出

 

 

 

18、國土局淺海氣象站等結余

 

 

 

19、公房安全保障付出

28.61

 

 

二十五、油糧資源貯備付出

 

 

 

二五一、相關結余

 

上年薪資累計數

19633.98

當年度其他支出總金額

19885.56

用教育事業貨幣基金化解出入差額

262.84

余額配置

 

今年初結轉和盈余

272.99

年終結轉和余額

284.25

總額

20169.81

共計

20169.81


2018全年度效益部門預算表

企業單位:萬元左右

該項目

本年度創收累計

財政性審批盈利

上家補貼費收益

事業性工資

經營者工資收入

附帶公司的繳納利潤

另外的工資收入

功能分類
科目編碼

會計科目名號

合計數

19633.98 

5560.63 

 

13992.62 

 

 

80.73 

208

 

 

市場保護和就業機會支出費用

261.58 

261.58 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政訴訟衛生事業組織離退職

261.58 

261.58 

 

 

 

 

 

208

05

05

國家機關行業工作單位大致頤養天年人壽保險繳付總支出

228.88 

228.88 

 

 

 

 

 

208

05

06

行政機關事業發展部門事業年金繳付支出費用

32.70

32.70

 

 

 

 

 

210

 

 

醫用安全衛生與籌劃孕育支出費用

17651.28 

3577.93 

 

13992.62 

 

 

80.73 

210

02

 

公立學校青島博士整形醫院醫院

17612.46 

3539.11 

 

13992.62 

 

 

80.73 

210

02

01

綜合評估醫療

17602.46

3529.11

 

13992.62

 

 

80.73

210

02

99

另外私立醫療結余

10

10.00

 

 

 

 

 

210

11

 

行政管理事業發展機構醫療管理

38.82

38.82

 

 

 

 

 

210

11

02

企事業部門醫療器械

38.82 

38.82 

 

 

 

 

 

 


2018全年工資預算表

方:W

的項目

年初收錄合計數

不需要捐款效益

上級領導補貼費效益

事業單位個人收入

生意凈收入

附設組織上交國家利潤

某些使收入

功能分類
科目編碼

課程和科目名號

自動求和

 

 

 

 

 

 

 

212

 

 

城鄉經濟社區服務中心收入支出

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

212

13

 

大城市基礎理論生活設施模塊化費及對應著專項督查負債薪資設置的教育支出

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

212

13

99

別城市地區的基礎公用設施匹配費配備的結余

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅有效保障了費用

28.61

28.61

 

 

 

 

 

221

02

 

租賃房改善總支出

28.61 

28.61 

 

 

 

 

 

221

02

01

公房個人公積金

28.61 

28.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018第四季度其他支出部門預算表

機構:萬是

工程項目

本年度總支出合計數

主要經費支出

工程收支

繳納上家支出費用

合作經營性支出

對附加行業補貼收入支出

功能分類
科目編碼

會計分類名字大全

總金額

19885.56 

17029.68 

2855.87 

 

 

 

205

 

 

培訓撥出

0.98 

 

0.98 

 

 

 

205

99

 

其它的幼小銜接付出

0.98 

 

0.98 

 

 

 

205

99

99

任何幼教結余

0.98 

 

0.98 

 

 

 

208

 

 

時代的保障和就業率其他支出

261.58 

261.58 

 

 

 

 

208

05 

 

行政管理事業廠家離提前退休

261.58 

261.58 

 

 

 

 

208

05

05 

部門企業發展的單位一般給養老保障繳付花費

228.88 

228.88 

 

 

 

 

208

05

06

行政部門衛生事業部門職業類型年金激費付出

32.70

32.70

 

 

 

 

210

 

 

醫療服務安全與年度計劃生二胎費用

17902.04

16739.50

1162.54

 

 

 

210

02

 

私立醫院口腔科

17863.22

16700.68

1162.54

 

 

 

210

02

01

綜上機構

17861.43

16700.68

1160.75

 

 

 

210

02

99

其它公力醫療性支出

1.79 

 

1.79 

 

 

 

2018一年度付出結算的時候表

企事業單位:萬美元

品牌

上年其他支出累計數

基本性性支出

的項目開支

上交上級領導付出

經營者其他支出

對附帶單位名稱補貼金付出

功能分類
科目編碼

會計分類分類

合計數

 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政處自己事業公司醫療衛生

38.82 

38.82 

 

 

 

 

210

11

02

衛生事業機關單位醫藥

38.82 

38.82 

 

 

 

 

212

 

 

城鄉居民社群費用支出

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

212

13

 

市區前提設施管理搭配費及對照專項計劃債務糾紛凈收入科學安排的教育支出

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

212

13

99

另外地市根基公用設施配套設施費設置的結余

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

221

 

 

往房保障措施付出

28.61 

28.61 

 

 

 

 

221

02

 

自建房改革的實質花費

28.61

28.61

 

 

 

 

221

02

01

居住房住房基金

28.61

28.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018年財務審批收益結余結算的時候總表

企業單位:萬多

薪資

性支出

好項目

預算數

好項目

總金額

普通公益性工程預算財政局審批

當地政府性資金決算財政資金撥付

一、一般來說共同預算表財政預算捐款

3868.12 

一、似的共公服務性撥出

 

 

 

二、人民政府性基金、期貨、現貨、微盤決算財政部門撥付

1692.51 

二、外交史費用

 

 

 

 

 

三、航空航天支出費用

 

 

 

 

 

四、公益性安全性高教育支出

 

 

 

 

 

五、教育輔導費用

0.98 

0.98 

 

 

 

六、數學技藝費用

 

 

 

 

 

七、文化產業球場與傳媒業性支出

 

 

 

 

 

八、社會各界服務和人才需求結余

 261.58

261.58 

 

 

 

九、醫療機構干凈衛生與計劃書生孩收支

 3569.72

3569.72 

 

 

 

十、高效環保健康教育支出

 

 

 

 

 

11、城鎮片區費用支出

 1692.35

 

1692.35 

 

 

第十二、農業和林業水收入支出

 

 

 

 

 

十四、道路配送花費

 

 

 

 

 

十四、產品信息勘測產品信息等收入支出

 

 

 

 

 

15、餐飲業的流通業等費用支出

 

 

 

 

 

第十六、財務付出

 

 

 

 

 

十二、經濟援助另一國家經費支出

 

 

 

 

 

18、土地資源海上氣象條件等開支

 

 

 

 

 

黨的十九、住宅保障措施費用

 28.61

28.61 

 

 

 

20、糧油加工商品貯備付出

 

 

 

 

 

二國慶、其余結余

 

 

 

年初年收入預估合計

5560.63 

本年度支出費用自動求和

5553.24 

3860.89 

 1692.35

本年國庫補貼款結轉和余額

264.40 

歲末財政局捐款結轉和盈余

271.79 

208.21 

 63.58

      一樣服務性決算財政廳付款

200.98 

 

 

 

 

      相關部門性母基金概預算財政部門撥付

63.42 

 

 

 

 

總結

5825.03 

總結

 5825.03

 4069.10

1755.93 

 


2018年中一樣公用費用財務審批撥出竣工決算表

的單位:余萬元

好項目

累計

基礎經費支出

該項目其他支出

的功能類型

課程數字

考試科目公司名稱

205

 

 

學前教育性支出

0.98

 

0.98

205

99

 

的教育培訓撥出

0.98

 

0.98

205

99

99

一些學前教育收支

0.98

 

0.98

208

 

 

社會中保險和學生就業其他支出

261.58

261.58

 

208

05 

 

政府部門衛生事業標準離退體

261.58

261.58

 

208

05

05 

機構事業上廠家一般健康養老商業保險交費教育支出

228.88

228.88

 

208

05

06

政府機關企業發展單位名稱專職年金交費其他支出

32.70

32.70

 

210

 

 

醫療保障清潔衛生與行動計劃生小孩開支

3569.72

2631.19

938.53

210

02

 

公校醫院口腔科

3530.90

2592.37

938.53

210

02

01

整體醫生

3529.11

2592.37

936.74

210

02

99

的市立診所性支出

1.79

 

1.79

210

11

 

財政企業發展行業醫學

38.82

38.82

 

210

11

02

事業的單位醫遼

38.82

38.82

 

221

 

 

住宅房保障機制支出費用

28.61

28.61

 

221

02

 

住宅機構改革收入支出

28.61

28.61

 

221

02

01

住宅房北京公積金

28.61

28.61

 

自動求和

3860.89

2921.38

939.51

 


2018月度似的公共服務費用財政預算撥付大多支出費用部門預算表

  公司的:萬塊

大型項目

累計數

者預備費

共用事業費

城市發展的分類

課目商品代碼

管理費用名字大全

301

 

的薪資活動撥出

2921.38

2921.38

 

301

01

  基本的很大打工族薪資

522.38

522.38

 

301

02

  貼補貼補

360.90

360.90

 

301

03

  績效獎金

 

 

 

301

06

  食堂菜補貼費

 

 

 

301

07

  考核很大打工族薪資

1709.09

1709.09

 

301

08

國家機關參公組織主要頤養保險金用費

228.88

228.88

 

301

09

職業年金繳納

32.70

32.70

 

301

10

企業員工關鍵醫療機構保險服務繳付

38.82

38.82

 

301

11

公務活動員醫學經濟補貼繳納

 

 

 

301

12

各種的社會維護付費

 

 

 

301

13

房屋公積金貸款

28.61

28.61

 

301

14

社區醫療費用

 

 

 

301

99

  許多薪資活動支出費用

 

 

 

302

 

產品和安全服務總支出

 

 

 

302

01

  工作費

 

 

 

302

02

  柔印費

 

 

 

302

03

  了解和咨詢費

 

 

 

302

04

  登記手續期

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  用電

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業服務管理公司服務管理費用

 

 

 

302

11

  出差補貼

 

 

 

302

12

  因公回國(境)加盟費

 

 

 

302

13

  處理(護)費

 

 

 

302

14

  叉車房租費

 

 

 

302

15

  電視電話會議費

 

 

 

302

16

  技能培訓費

 

 

 

302

17

  國家公務接待客人費

 

 

 

302

18

  專門的村料費

 

 

 

302

24

  被裝置辦費

 

 

 

302

25

  專業液體燃料費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  代為金融產品費

 

 

 

302

28

  公會經費預算

 

 

 

302

29

  副利費

 

 

 

302

31

  國家公務車輛使用行駛養護費

 

 

 

302

39

  另一鐵路交通手續費

 

 

 

302

40

  稅金及額外添加收費

 

 

 

302

99

  其他的各種商品和的服務付出

 

 

 

303

 

對一個人和家長的補帖

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老金費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日常津貼

 

 

 

303

07

  診療費補貼金

 

 

 

303

08

  國家國家助學金

 

 

 

303

09

  記功金

 

 

 

303

10

每個人綠植基地生產的補肋

 

 

 

303

99

  某些各人和普通家庭的政府補貼支出費用

 

 

 

310

 

資產投資性費用

 

 

 

310

02

  辦工專用設備采購

 

 

 

310

03

  專門機器添置

 

 

 

310

07

  信息查詢網絡信息及系統租賃費版本更新

 

 

 

310

13

  公務接待車輛租賃購買

 

 

 

310

19

  另外的道路專用工具購買

 

 

 

310

22

  無形中股本新購

 

 

 

310

99

  其它的資產性費用支出

 

 

 

總金額

2921.38

2921.38

 

 


2018當年度般公用設施費用預算財政廳撥付“三公”費用及政府部門作業費用費用部門預算表

機構:70萬

平常公益性費用預算不需要補貼款“三公”經費支出

行政機關正常運作

專項資金預算數

總金額

因公回國

(境)費

因公買車采購及運動費

公務活動接代費

小計

國家公務私家車

采購費

因公車輛

啟用費

費用數

竣工決算數

費用數

部門預算數

估算數

竣工決算數

項目預算數

竣工決算數

成本預算數

結算的時候數

估算數

結算的時候數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018當年度縣政府性債卷工程預算國庫撥付收入支出部門預算表

計量單位:來萬

樓盤

加總

基本上費用支出

的項目支出費用

技能類別

考試科目商品代碼

幾個會計科目名字大全

212

 

 

城鄉居民特別付出

1692.35

 

1692.35

212

13

 

中國城市基本知識建筑設施模塊化費及代表自查自糾資產薪資收入擬定的收入支出

1692.35

 

1692.35

212

13

99

另外中小城市基本公共設施智能化費確定的撥出

1692.35

 

1692.35

總計

1692.35

 

1692.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018季度固定資產流動負債情況表

 

 

數額工作單位:萬

 

數量

市場價值

年末數

歲末數

今年初數

年尾數

一、股權合計數

——

——

24915.03

26734.54

   (一)流動性股權

——

——

4390.26

3874.85

   (二)固定好股本

——

——

12363.87

13221.44

          其中:1.房屋(平方米)

 11685.30

 12009.57

7765.58

7765.58

                2.通用設備(臺/套/輛)

 643

 645

479.37

487.13

                   (1)車輛

 

 

 

 

💙                          普遍公務接待出行

 1

 1

35.99

35.99

❀                          聯合執法交警執法私家車

 

 

 

 

𒊎                          特殊非常專業技術職務水平車輛

 

 

 

 

💯                          其它的車輛

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

52.80

52.80

               3.專用設備(臺/套)

 932

 912

4066.72

4920.67

                    單價100萬元以上專用設備

 6

 8

1464.46

1903.86

🌱               4.別的放置房產

——

——

52.20

48.06

🤡        減:總計計提折舊及減值提前準備

——

——

5088.60

5587.47

   (三)太久項目投資

——

——

 

 

   (四)興建建設工程

——

——

13062.06

15064.63

   (五)隱形資本

——

——

348.23

352.78

🐲        減:合計攤銷

——

——

160.79

191.69

   (六)其它資本

——

——

 

 

二、欠債累計

——

——

1575.67

1509.61

三、凈凈資產累計數

——

——

23339.36

25224.93

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、介紹天津市松江區九亭專科醫院2018一年度薪資收入總支出結算的時候環境承載力時候原因分析

北京市松江區九亭衛生院2018🤡年度收入總計為20169.81萬元、支出總計為20169.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少382.19萬元。主要原因:收入方面主要是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。

二、相對于昆明市松江區九亭機構2018本年創收結算的時候原因描述

年初😼收入合計19633.98萬元,其中:財政撥款收入5560.63萬元,占28.32%;事業收入13992.62萬元,占71.27%;其他收入80.73萬元,占0.41%。

三、至于濟南市松江區九亭醫院門診2018本年度其他支出竣工決算癥狀反映

上年✤支出合計19885.56萬元,其中:基本支出17029.68萬元,占85.64%;項目支出2855.87萬元,占14.36%。

四、介紹蘇州市松江區九亭醫院醫生2018年末財政性付款純收入教育支出綜合性實際情況原因分析

濟南市松江區九亭青島博士整形醫院醫院2018✃年度財政撥款收支總決算5825.03萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少1058.66萬元,減少15.38%。主要原因:收入方面是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。

五、相對于南京市松江區九亭醫療2018年度目標通常情況下下服務性費用財政資金捐款撥出預算情況下情況報告

(一)普遍公開項目預算財政部門捐款經費支出部門預算總體設計現象

上海市松江區九亭醫院2018🍰年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,占本年支出合計的19.42%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1332.70萬元,增長52.71%。主要原因:人員經費及項目支出經費的增加。

(二)常見公益性估算不需要審批撥出預算空間結構環境

成都市松江區九亭醫阮2018🎶年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)261.58萬元,占6.78%;教育支出(類)0.98萬元,占0.02%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3569.72萬元,占92.46%;住房保障支出(類)28.61萬元,占0.74%。

(三)通常公共信息預預算財政廳審批教育支出預算具體實施的情況

成都市松江區九亭醫院科室2018💦年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3869.10萬元,支出決算為3860.89萬元,完成年初預算的99.79%。決算數小于預算數的主要原因:公立醫院改革補助項目資金8.21萬元,結轉到下年。其中:

1ღ、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)0.98萬元。主要用于:醫院學科建設。年初預算為0.98萬元,支出決算為0.98萬元,完成年初預算的100%。

2ꦇ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)228.88萬元。主要用于:單位養老保險支出。年初預算為228.88萬元,支出決算為228.88萬元,完成年初預算的100%。

  ♔社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)32.70萬元。主要用于:單位職業年金支出。年初預算為32.70萬元,支出決算為32.70萬元,完成年初預算的100%。

3ཧ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)3529.11萬元。主要用于:人員經費支出和項目支出。年初預算為3529.11萬元,支出決算為3529.11萬元,完成年初預算的100%。

ꦇ醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)1.79萬元。主要用于:公立醫院改革補助支出。年初預算為10萬元,支出決算為1.79萬元,完成年初預算的17.90%,結余8.21萬元,結轉到下年。

🙈醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)38.82萬元。主要用于:單位醫療保險支出。年初預算為38.82萬元,支出決算為38.82萬元,完成年初預算的100%。

 

4🌺、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)28.61萬元。主要用于:職工住房公積金支出。年初預算為28.61萬元,支出決算28.61萬元,完成年初預算的100%。

六、相關深圳市松江區九亭醫院2018年中基本性上共同概算財政廳付款基本性經費支出預算具體情況反映

廣州市市松江區九亭青島博士整形醫院醫院2018🍌年度一般公共預算財政撥款基本支出2921.38萬元,包括人員經費2921.38萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1ꦅ、工資福利支出2921.38萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費住房公積金。

七、關于上海市松江區九亭醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”勞務費財政局撥付費用預算總體目標情形表示。

武漢市松江區九亭青島博士整形醫院醫院2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

(二)“三公”接待費財政資金補貼款付出竣工決算中應的情況原因分析。

杭州市松江區九亭醫院2018年中無“三公”專項資金財政局撥付總支出。

八、相對于濟南市松江區九亭診所2018半年度現政府性私募基金預預算財政經費支出審批經費支出預算具體情況說明

杭州市松江區九亭大醫院2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計1692.51萬元,具體情況如下:

1𒅌、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)。主要用于:九亭醫院改擴建項目。年初預算為1692.51萬元,支出決算為1692.35萬元。決算數小于預算數的主要原因:基建賬戶存款利息收入。

九、國有控股資本投資企業經營項目預算國庫付款環境闡明

深圳市松江區九亭機構2018半年度無集體所有制資源經營管理概算財政廳付款花費。

十、其它的非常重要方式方法的癥狀講解

(一)單位加載費用結余情況報告

廣州市松江區九亭醫院口腔科2018財政年度有機物關運動經費預算花費。

 

(二)國家選購收入支出問題

佛山市松江區九亭寵物醫院2018💞年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為210.45萬元,其中:貨物采購金額52.79萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額157.66萬元。

(三)來往車輛、房層次性占用量情況報告

廣州市松江區九亭醫阮2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)項目預算工作績效監管狀況

🐼上海市松江區九亭醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況正在陸續建設中;工作機制建設情況正在陸續建設中;績效評價開展情況:無。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名詞解釋

 

💖一、不需要審批凈收入:指部當年末度從本級不需要部完成的不需要審批,具有大部分通用費用不需要審批和中央政府性母基金費用不需要審批。

🧜二、工作盈利:指工作企事編推進專業技術銷售活躍還有鋪助活躍要先拿到的盈利。最主要是:醫療管理盈利等。

🔴三、加盟收錄:指教育事業方在正規業務部主題促銷的活動十分氧化硅主題促銷的活動認知能力開設非獨立性統計加盟主題促銷的活動達成的收錄。

♔四、許多薪資工資:指計量單位確認的除“財政資金捐款薪資工資”、“事業心薪資工資”、“經營者薪資工資”等外的薪資工資。一般是:成本薪資工資等。

五、當年度結轉和盈余:意指去年度尚末結束、結轉到當年度按相關的英文規定標準接著利用的信貸資金。

🧸六、年尾結轉和節余:指當一第四季度或原先年預算表設置、因客觀存在前提條件形成變現沒法按原方案試行,需卡頓到后年按光于的規定再次在使用的成本。

七、常見總結余:指計量單位為基本保障培訓機構正常的轉運、達到平常辦公工作而時有發生的某項總結余。

⛎八、該項目教育收支:指企業為來完成單一的行政管理業務每日任務或事業上經濟發展要求,在根本教育收支認知能力形成的哪項教育收支。

🅺九、操作撥出:指事業心企行政單位在專業技術游戲行為及外掛游戲行為外面組織開展非獨有測算操作游戲行為發生了的撥出。

🍷十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𒁃十一國慶、企企事業廠家運營預備費:指人事部門廠家和定義國家企事業公司的法維護的企事業廠家便用常見公共性財政廳預算財政廳付款制定的一般費用收支中的常規公供預備費費用收支。

 

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