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2019年決算信息公開(上海市松江區婦幼保健院)
信息來源: 發布信息時光:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區婦幼預防保健院

2019一年度部門預算

 


目  錄

 

第一部分 上海市松江區婦幼養生院概況

一、主耍職能部門

二、結構配置

第二部分 上海市松江區婦幼養生院2019年度決算表

一、年收入支出費用預算總表

二、收錄預算表

三、費用竣工決算表

四、財政預算捐款收入水平花費竣工決算總表

五、基本上通用預算表國庫補貼款總支出部門預算表

六、一般的公用成本預算財政廳付款大多收入支出預算表

七、常見共公費用財務付款“三公”金費及政府部門操作金費支出費用預算表

八、市政府性母基金概預算財政局補貼款費用竣工決算表

九、基金負債率問題表

第三部分 上海市松江區婦幼保鍵院2019年度決算情況說明

四、這部分 代詞表達


第一部分    上海市松江區婦幼健康保健院概況

 

一、最主要的職責

消滅危及婦嬰幼兒童身體健康的癥狀,大大減少孕產婦和圍產兒死忙率,有助于認可母乳哺育。

二、單位設為

𓄧北京市松江區婦幼保健按摩院設6個含有中介機構,其中包括:辦公場所室、醫務科、的護理部、財務管理科、總務科、避免養身科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區婦幼保健理療院2019年度決算表

2019年中薪資花費結算的時候總表

機關單位:萬塊

利潤

支出費用

創業項目

部門預算數

建設項目

預算數

一、基本上共同決算財政預算捐款個人收入

4078.55

一、正常公益性工作經費支出

 

二、政府辦公室性股權基金預算表財務撥付使收入

 

二、外交政策費用支出

 

三、上家補助費營收

 

三、防御開支

 

四、教育事業收益

17980.83

四、通用安全的費用支出

 

五、經營者薪水

 

五、教肓其他支出

3.8

六、復屬基層單位上交國家工資收入

 

六、科學研究技術應用教育支出

 

七、其他收入水平

285.1

七、技術 休閑旅游體育健康與影視文化花費

 

 

 

八、社會中質量保障和大學生就業撥出

1450.04

 

 

九、食品衛生綠色費用

20344.51

 

 

十、節能降耗綠色環保教育支出

 

 

 

五一、城鄉建設平臺費用支出

 

 

 

12、農業和林業水經費支出

 

 

 

第十五、交通費物流運輸教育支出

 

 

 

十四、自然資源探勘訊息等支出費用

 

 

 

第十五、商業地產安全第三產業等開支

 

 

 

16、金融經濟收入支出

 

 

 

十八、經濟援助另一中北部付出

 

 

 

18、自然生態資源英文海洋資源形象等花費

 

 

 

十八、房間有保障經費支出

61.07

 

 

三十五、油糧武器裝備收儲支出費用

 

 

 

二十一月、災害性預防治療及應急服務管理服務管理收支

 

 

 

二12、某些支出費用

 

上年薪資總計

22344.48

年初總支出合計數

21859.42

用視野私募基金擬補收支明細差額

 

節余合理安排

428.98

今年初結轉和盈余

237.94

半年度結轉和節余

294.02

總金額

22582.42

總額

22582.42


2019本年度收入水平預算表

標準:萬塊人民幣

工作

當年度個人收入累計數

財政部門審批效益

上家補貼政策薪資收入

事業發展納入

加盟薪資收入

附屬醫院機關單位繳納營收

任何年收入

功能分類
科目編碼

幾個會計科目種類

加總

22344.48 

4078.55 

 

17980.83 

 

 

285.10 

208

 

 

社會性有保障和就業形勢費用

1450.04

1450.04

 

 

 

 

 

208

05

 

行政訴訟企業發展行業離退休工資

1450.04

1450.04

 

 

 

 

 

208

05

02

事業上工作單位離養老

47.83

47.83

 

 

 

 

 

208

05 

05 

行政機關工作部門大致醫療穩定穩定納費教育支出

1332.42

1332.42

 

 

 

 

 

208

05 

06 

行政機關事業單位名稱事業年金繳納費用費用支出

69.80

69.80

 

 

 

 

 

210

 

 

衛生學的健康費用

20833.37 

2567.44 

 

17980.83 

 

 

285.10 

210

02

 

醫醫阮

20378.13

2112.20

 

17980.83

 

 

285.10

210

02

06

婦產大醫院

20364.38

2098.45

 

17980.83

 

 

285.10

210

02

99

其他的公立學校醫院專家花費

13.75 

13.75 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政機關企業企業單位醫藥

455.24 

455.24 

 

 

 

 

 

210

11

02

事業上的企業單位醫療機構

455.24 

455.24 

 

 

 

 

 

221

 

 

公房安全保障性支出

61.07 

61.07 

 

 

 

 

 

221

02

 

商品房改草費用

61.07 

61.07 

 

 

 

 

 

221

02

01

租賃房社保公積金

61.07 

61.07 

 

 

 

 

 

 


2019年終支出費用部門預算表

的單位:萬元左右

業務

年初支出費用總計

大多教育支出

創業項目撥出

上交國家上家結余

經驗收入支出

對所屬組織補助金收支

功能分類
科目編碼

課程和科目名字大全

總金額

21859.42 

21413.05 

446.37 

 

 

 

205

 

 

文化藝術培訓其他支出

3.80 

 

 

 

 

 

205

99

 

其余培養開支

3.80 

 

 

 

 

 

205

99

99

別教育教學收支

3.80 

 

 

 

 

 

208

 

 

社會發展有保障和工作開支

1450.04 

1450.04 

 

 

 

 

208

05

 

行政部門事業有成工作單位離養老

1450.04 

1450.04 

 

 

 

 

208

05

02

視野計量單位離辭職

47.83 

47.83 

 

 

 

 

208

05 

05 

國家機關企業單位名稱主要社會養老商業保險商業保險繳付性支出

1332.42 

1332.42 

 

 

 

 

208

05 

06 

行政機關參公標準職業的年金激費支出費用

69.80

69.80

 

 

 

 

210

 

 

安全衛生安全健康總支出

20344.51

19901.94

442.57

 

 

 

210

02

 

公立三甲大醫院大醫院

19889.27

19446.70

442.57

 

 

 

210

02

06

婦產專科醫院

19875.52

19446.70

428.82

 

 

 

210

02

99

相關市立寵物醫院開支

13.75

 

13.75

 

 

 

210

11

 

政府部門事業發展基層單位醫療管理

455.24

455.24

 

 

 

 

210

11

02

參公行業醫療管理

455.24

455.24

 

 

 

 

221

 

 

自建房有效保障收入支出

61.07

61.07

 

 

 

 

221

02

 

租賃房深化改革開支

61.07

61.07

 

 

 

 

221

02

01

住宅房住房基金

61.07

61.07

 

 

 

 

 


2019不需要年度不需要付款個人收入結余竣工決算總表

工作單位:多萬元

收錄

教育支出

該項目

預算數

品牌

自動求和

似的服務性工程預算財政廳捐款

縣政府性貨幣基金費用財政性捐款

一、大部分公共信息概預算民政付款

4078.55 

一、基本公用設施功能支出費用

 

 

 

二、政府部門性貨幣基金工程預算財政局撥付

 

二、國際關系費用

 

 

 

 

 

三、國防科技花費

 

 

 

 

 

四、公共性安全的經費支出

 

 

 

 

 

五、文化藝術培訓其他支出

3.80 

3.80 

 

 

 

六、生物學高技術教育支出

 

 

 

 

 

七、傳統文化出境游體育足球與文化教育支出

 

 

 

 

 

八、生活保險和人才需求結余

1450.04 

1450.04 

 

 

 

九、公共衛生身心健康經費支出

2547.78 

2547.78 

 

 

 

十、高效工業環保結余

 

 

 

 

 

五一、城鄉統籌社區服務站結余

 

 

 

 

 

十三、農業和林業水收支

 

 

 

 

 

第十三、道路貨物運輸結余

 

 

 

 

 

十四、市場探礦資料等開支

 

 

 

 

 

第十六、金融業服務培訓業等收支

 

 

 

 

 

第十五、銀行業開支

 

 

 

 

 

十六、支助其他沿海地區花費

 

 

 

 

 

18、必然信息大海氣象觀測等結余

 

 

 

 

 

十八、居住房保障措施收支

61.07 

61.07 

 

 

 

二十五、糧油食品東西儲備量其他支出

 

 

 

 

 

二國慶、地震災害預防治療及應急方法方法費用支出

 

 

 

 

 

二第十二、另外收入支出

 

 

 

本年度收錄合計數

4078.55 

當年度收支預估合計

4062.69 

4062.69 

 

年終財政資金補貼款結轉和余額

222.10 

年尾財政支出捐款結轉和余額

 237.96

237.96 

 

一、正常公用設施預算表財政支出付款

222.10 

 

 

 

 

二、現政府性理財產品費用財政預算補貼款

 

 

 

 

 

合計

4300.65 

總金額

 4300.65

4300.65 

 

 


2019年終通常情況下公共信息估算財政局審批教育支出預算表

機構:70萬

品牌

總計

基本性教育支出

工程項目總支出

功能性分為

會計科目商品代碼

管理費用明稱

205

 

 

學前教育收入支出

3.80

 

3.80

205

99

 

另外的教育輔導性支出

3.80

 

3.80

205

99

99

其余幼小銜接費用支出

3.80

 

3.80

208

 

 

社會各界的保障和學生就業花費

1450.04

1450.04

 

208

05

 

政府部門企業企事業單位考試離提前退休

1450.04

1450.04

 

208

05

02

事業性行業離養老

47.83

47.83

 

208

05 

05 

機關事業發展政府部門事業發展政府部門一般養老生活人身險繳納結余

1332.42

1332.42

 

208

05 

06 

機構企業發展公司的行業年金繳納費用花費

69.80

69.80

 

210

 

 

身心健康身心健康總支出

2547.78

2111.48

436.30

210

02

 

醫醫療機構

2092.54

1656.24

436.60

210

02

06

婦產診所

2078.79

1656.24

422.55

210

02

99

許多市立專科醫院性支出

13.75

 

13.75

210

11

 

行政性事業有成單位名稱醫療保障

455.24

455.24

 

210

11

02

衛生事業企事業編制社區醫療

455.24

455.24

 

221

 

 

公寓房保證性支出

61.07

61.07

 

221

02

 

個人住房改革方案費用

61.07

61.07

 

221

02

01

公房房貸公積金

61.07

61.07

 

自動求和

4062.69

3622.59

440.1

 


2019月度一半公眾工程預算民政捐款主要收入支出預算表

  廠家:70萬

的項目

加總

人工資金

通用經費預算

經濟增長分為

項目識別碼

項目名號

301

 

月薪最新福利教育支出

3574.20

3574.20

 

301

01

  總體月工資

208.58

208.58

 

301

02

  補貼金補貼金

185.75

185.75

 

301

03

  總獎

 

 

 

301

06

  餐費政府補貼費

 

 

 

301

07

  績效考評基本工資

850.06

850.06

 

301

08

行政機關事業心方根本養老生活保費激費

1332.41

1332.41

 

301

09

網絡職業年金付款

69.80

69.80

 

301

10

工作人員總體醫用保險費用繳納費用

455.24

455.24

 

301

11

國家事業單位整形補帖手機繳費

 

 

 

301

12

其他社會上有效保障了繳納費用

 

 

 

301

13

公寓房北京公積金

61.07

61.07

 

301

14

醫院費

 

 

 

301

99

  別年薪副利開支

411.29

411.29

 

302

 

寶貝和功能付出

 

 

 

302

01

  工作費

 

 

 

302

02

  印刷類費

 

 

 

302

03

  詳詢費

 

 

 

302

04

  流程手交費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  水電費

 

 

 

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業保安操作費

 

 

 

302

11

  交通費

 

 

 

302

12

  因公出國留學(境)價格

 

 

 

302

13

  售后維修(護)費

 

 

 

302

14

  租貸費

 

 

 

302

15

  交互費

 

 

 

302

16

  培訓學校費

 

 

 

302

17

  公務接待室接待室費

 

 

 

302

18

  專門相關成本費

 

 

 

302

24

  被裝新購費

 

 

 

302

25

  專業級然料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣費

 

 

 

302

27

  授權委托書金融產品費

 

 

 

302

28

  公會專項資金

 

 

 

302

29

  有福利費

 

 

 

302

31

  公務活動租車啟用養護費

 

 

 

302

39

  其余交通管理花費

 

 

 

302

40

  稅金及扣除材料費

 

 

 

302

99

  另一個淘寶商品和精準服務收入支出

 

 

 

303

 

對我們和家中的政府補貼

48.38

48.38

 

303

01

  離休費

13.27

13.27

 

303

02

  養老費

34.56

34.56

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日常生活補助金

 

 

 

303

07

  醫療衛生費補貼金

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  獎勱金

 

 

 

303

10

個人的農牧業工作政府補貼

 

 

 

303

99

  某個對個體和家的補貼

0.55

0.55

 

310

 

金融資本性性支出

 

 

 

310

02

  接待室機器租賃費

 

 

 

310

03

  上用裝備置辦

 

 

 

310

07

  信息微信網絡及應用購進發布

 

 

 

310

13

  公務接待私車采購

 

 

 

310

19

  另一公共交通方法購置費

 

 

 

310

21

  藏品和陳列設計品購置費

 

 

 

310

22

  隱匿股權置辦

 

 

 

310

99

  另一個充分性總支出

 

 

 

總金額

3622.58

3622.58

 

 


ও2019財政教育支出年度似的公共信息成本預算財政教育支出補貼款“三公”專項經費預算及部門運營專項經費預算教育支出竣工決算表

企業單位:萬的大寫

正常共同民政預算民政付款“三公”資金

企事業單位運作

勞務費結算的時候數

預估合計

因公出國留學

(境)費

公務活動公務車采購及運作費

因公接待室費

小計

公務活動買車

新購費

因公車輛租賃

正常運作費

費用預算數

結算的時候數

預決算數

預算數

財政預算數

預算數

決算數

預算數

估算數

部門預算數

預決算數

部門預算數

 

15.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

5.00

 

 


2019本年相關部門性投資基金預預算財務審批經費支出預算表

行業:萬美元

工作

累計

大體總支出

新項目結余

性能的分類

幾個會計科目打碼

課程和科目命名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

注:上海市松江區婦幼保健院2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019月度債務債務條件表

 

 

合同額公司的:萬

 

顏值

年末數

年尾數

本年數

年尾數

一、資金自動求和

——

——

21033.81

21308.78

   (一)移動凈資產

——

——

10054.94

10606.15

   (二)固定住資金

——

——

20774.33

21472.91

          其中:1.房屋(平方米)

29634.68

29634.68

11181.61

11181.61

💎                2.公用機 (臺/套/輛)

953

1054

2426.33

2475.09

𝓀                     中間:(1)避免(輛)

3

3

67.33

67.33

🍎                                 正常因公使用車

 

 

 

 

♑                                 執法監督巡邏買車

 

 

 

 

✃                                 特殊工種專業性技術應用車輛使用

 

 

 

 

𝕴                                 某些租車

3

3

67.33

67.33

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

6

6

1117.32

1117.32

               3.專用設備(臺/套)

631

679

6821.69

7467.54

                    其中:單價100萬元以上專用設備

13

14

2591.64

2841.39

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ               4.其它的固定住資金

——

——

344.7

348.67

🌺        減:累積計提折舊及減值需備

——

——

9892.13

10844.3

   (三)長時股份權投資

——

——

 

 

   (四)經常債卷交易

——

——

 

 

   (五)新建項目

——

——

 

 

   (六)神圣資金

——

——

226.78

226.78

꧅        減:累記攤銷

——

——

130.11

152.79

   (七)其余凈資產

——

——

 

 

二、負債率累計數

——

——

871.5

892.59

三、凈資源總計

——

——

20162.31

20416.19

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區婦幼保健院2019年度決算情況說明

 

一、關與東莞市松江區婦幼健康養生院2019本年薪資收入其他支出預算總體經濟狀況說明怎么寫

傷害市松江區婦幼保健理療院2019𝕴年度收入總計為22582.42萬元、支出總計為22582.42萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1222.76萬元。主要原因:病人增加業務收入增加,醫院各項管理成本增加、事業單位人員成本增加,支出總額增加。

二、相對于成都市松江區婦幼護理院2019第四季度效益部門預算狀態解釋

上年♌收入合計22344.48萬元,其中:財政撥款收入4078.55萬元,占18.25%;事業收入17980.83萬元,占80.47%;其他收入285.1萬元,占1.28%。

三、關于幼兒園濟南市松江區婦幼養身院2019年終其他支出預算情形講解

上年ౠ支出合計21859.42萬元,其中:基本支出21413.05萬元,占97.96%;項目支出446.37萬元,占2.04%。

四、關干滬市松江區婦幼護理院2019年度目標國庫付款工資收入結余總體設計情形解釋

天津市松江區婦幼保養院2019🍌年度財政撥款收支總決算4300.65萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少142.14萬元,減少3.2%。主要原因:本年度財政撥款商品服務支出、單位管理費用減少。

五、至于西安市松江區婦幼預防保健院2019全年基本上公眾預算表財政局付款收支竣工決算時候原因分析

(一)通常情況公用設施預預算財政性付款教育支出預算綜合性情況

東莞市松江區婦幼養護院2019🍨年度一般公共預算財政撥款支出4062.69萬元,占本年支出合計的18.59%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少157.92萬元,減少3.74%。主要原因:本年度財政撥款商品服務支出、單位管理費用減少。

(二)通常狀況共同概算民政補貼款經費支出竣工決算結構特征狀況

蘇州市松江區婦幼預防保健院2019♚年度一般公共預算財政撥款支出4062.69萬元,主要用于以下方面:教育支出(類) 3.8萬元,占0.09%;社會保障和就業支出(類)  1450.04萬元,占35.69%;衛生健康支出 (類)2547.78萬元,占62.72%;住房保障支出(類)61.07萬元,占1.5%。

(三)似的共同成本預算財政資金補貼款支出費用部門預算基本情況

天津市市松江區婦幼健康養生院2019✃年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4105.8萬元,支出決算為4062.69萬元,完成年初預算的98.95%。決算數小于預算數的主要原因:本年度年末實際一般公共預算財政撥款決算數比年初預算數減少。其中:

1𒀰、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)3.8萬元。主要用于:醫院職工醫療業務知識培訓。年初預算為0萬元(上年結余3.8萬元),支出決算為3.8萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度對醫院職工開展了醫療業務教育培訓支出,本年度沒有一般公共預算財政撥款支出此類年初預算,支出發生數是上年結余。

2🥃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)47.83萬元。主要用于:醫院離退休人員補貼。年初預算為47.83萬元,支出決算為47.83萬元,完成年初預算的100%。

3𓂃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)1332.42萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算數為1332.42萬元,支出決算數為1332.42萬元。完成年初預算的100%。

4ဣ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)69.8萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算數為69.8萬元,支出決算數為69.8萬元。完成年初預算的100%

5🔴、衛生健康支出(類)公立醫院(款)婦產醫院(項)2078.79萬元。主要用于:醫院開展日常經營、開展醫療業務運行支出。年初預算數為2139.46萬元,支出決算數為2078.8萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度本單位減少了此項費用支出。

6🐎、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)13.75萬元。主要用于:醫院開展其他經營、醫療業務運行支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為13.75萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加其他公立醫院支出專項年初預算數。

7♊、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)455.24萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險。年初預算數為455.24萬元,支出決算數為455.24萬元。完成年初預算的100%。

8💧、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)61.07萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為61.07萬元,支出決算數為61.07萬元。完成年初預算的100%。

六、對於天津市市松江區婦幼健康保健院2019年終平常公共性項目預算財政廳審批主要花費結算的時候現狀代表

北京市松江區婦幼健康院2019💦年度一般公共預算財政撥款基本支出3622.58萬元,包括人員經費3622.58萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1꧅、工資福利支出3574.2萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。2、對個人和家庭的補助48.38萬元,主要用于:離休費、退休費、醫療費。

 

七、有關于蘇州市松江區婦幼養身院2019季度大部分公益性成本預算財政性審批“三公”專項經費收入支出結算的時候條件解釋

(一)“三公”接待費不需要補貼款付出預算綜合性情況發生說。

西安市松江區婦幼調理院2019🌌年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為15萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用,本年度未發生公務招待費。

2019༺年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0萬元,降低(增長)0%,其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加0萬元,增長0%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是本單位單位無公務用車。公務接待費支出減少的主要原因是本年度未發生公務招待費。

(二)“三公”費用財政局付款付出部門預算實際時候解釋。

傷害市松江區婦幼養生保健院2019年無“三公”金費財政部門審批支出費用。

 

八、就佛山市松江區婦幼保養院2019全年度中央政府性債卷費用預算民政補貼款支出費用預算情況說明

天津市松江區婦幼中醫保健院2019年度目標無鎮政府性基金、期貨、現貨、微盤費用財政性付款花費。

九、公有投資者運營費用財政性補貼款事情代表

沈陽市松江區婦幼按摩保健院2019月度無國企基金開概算財政資金審批費用支出 。

十、別的注重事情的情形描述

(一)行政單位工作事業費總支出前提

西安市松江區婦幼保健養生院2019年末高分子關開機運行費用其他支出。

(二)政府機關采購合同經費支出的情況

濟南市松江區婦幼保健養生院2019𒁏年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為1110.47萬元,其中:貨物采購金額476.1萬元、服務采購金額634.37萬元。

(三)汽車、別墅特異需要事情

天津市市松江區婦幼調理院2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)概算效績管控情形

西安市松江區婦幼保健按摩院2019每年預決算業績考核工作上管理工學院作進行時候有以下:本行業加入了下述概成本概算工作中業績考核考評安全工作中方式:松江區婦保院概成本概算工作中業績考核考評安全工作中方式,加入了全部的概成本概算工作中業績考核考評安全工作中工作中長效機制;全時候工作中業績考核考評安全工作中制定一個現狀🦋:編報績效目標的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元;績效自評的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元,平均得分83分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目13個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

💛一、不需要捐款薪水:指企業年初度從本級不需要行業提供的不需要捐款,具有正常公共信息工程費用不需要捐款和以政府性新基金工程費用不需要捐款。

꧑二、視野有成工資營收:指視野有成企業單位落實正規專業業務員營銷活動內容下列不屬于協助營銷活動內容授予的工資營收。包括是:醫用工資營收等。

ไ三、操作年利潤:指事業有成計量單位在專門行業運動及手游輔助運動外做好非獨特記帳操作運動授予的年利潤。

꧅四、別利潤:指機關單位確認的除“不需要捐款利潤”、“企業發展利潤”、“加盟利潤”等在內的利潤。包括是:中國人民銀行利率利潤、飯堂工作餐利潤等。

五、期初結轉和盈余:就是指去年度無法完工、結轉到本年度按有關中規定立刻使用的的財力。

🐼六、年底結轉和余額:指當一年終度或很久以前一年終概算配備、因事實能力引發變遷難以按原記劃具體實施,需網絡延時到往后一年終按有觀規定仍然利用的信貸資金。

七、常見總撥出:指機關單位為服務組織 平常運行的、達到平常崗位人物而進行的各種總撥出。

ꦉ八、好項目性總撥出:指機構為完全相應的政府部門運轉任務或行業未來發展目的,在幾乎性總撥出認知能力遭受的每一項性總撥出。

ꦦ九、生產操作收支:指教育事業的單位在職業運動及外掛運動模版開始非自由核算成本生產操作運動會出現的收支。

🐎十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ౠ11、機關基層公司的電腦運行資金:指行政部門基層公司的和符合公務活動員法標準化管理的自己事業基層公司的動用通常情況下公開費用預算財政撥出補貼款按排的基本的撥出中的日常化通用資金撥出。

 

 

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