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2018年度部門決算公開(上海市松江區中山街道社區衛生服務中心)
信息來源: 發布消息的時間:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

廣州市松江區中山街道辦事處平臺衛生管理服務的機構

2018年度目標部分部門預算

 

 


目  錄

 

1位置 重慶市松江區中山道路社區衛生服務培訓管理衛生管理服務培訓機構慨況

一、關鍵職權

二、部位預算基層單位組合而成

第二部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、工資費用竣工決算總表

二、薪資結算的時候表

三、費用結算的時候表

四、財政廳補貼款工資收入付出結算的時候總表

五、通常情況下公眾概算財政廳審批教育支出部門預算表

六、常見上公共信息項目預算財政性捐款常見經費支出竣工決算表

七、般公益性預結算的時候財務補貼款“三公”專項資金及企事業單位使用專項資金性支出結算的時候表

八、政府部性基金投資估算財政廳補貼款付出竣工決算表

九、債務過負債的情況報告表

第三部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

四是的部分 詞解答

 


第一部分    上海市松江區中山街道社區衛生服務中心概況

 

一、重點行政職能

🍎南京市松江區中山居委特別環保學功能中心是區衛計委下的某個基礎治療學校。承載中山居委博大村民村民大致治療與公共信息環保學防范養身功能。

二、部門制定

ও根據上述職責,上海市松江區中山街道社區衛生服務中心設11個內設機構,包括:辦公室、預防保健科,醫療康復科,信息科、財務科、后勤保障科,體檢科。下設方塔分中心和藍天服務站,方東服務站,中山苑服務站。

 


第二部分    上海市松江區中山街道社區衛生服2018年度部門決算表

2018本年年收入性支出竣工決算總表

單位名稱:萬塊

薪水

收支

項目

部門預算數

大型項目

預算數

一、財政支出撥付創收

4592.73

一、一般來說公益性精準服務開支

 

  中間:現政府性股票基金概預算財務付款

 

二、國際關系付出

 

二、上級部門補貼費效益

181.65

三、國防教育費用支出

 

三、衛生事業使收入

3541.72

四、公眾的安全撥出

 

四、經營者純收入

 

五、教育學校支出費用

 

五、加盟單位名稱上交盈利

 

六、生物學水平開支

 

六、許多純收入

843.99

七、技術 運動與文化傳播經費支出

 

 

 

八、社會上安全保障和畢業生就業花費

580.96

 

 

九、診療安全與工作計劃生小孩性支出

8396.6

 

 

十、節水環境保護其他支出

 

 

 

十一國慶、縣域小區撥出

 

 

 

12、農業水費用支出

 

 

 

13、流量運輸業教育支出

 

 

 

十四、資源英文勘察相關信息等性支出

 

 

 

十四、房地產業貼心第三產業等其他支出

 

 

 

十五、財富管理教育支出

 

 

 

二十七、經濟援助別中南部性支出

 

 

 

十九、土地資源海底氣象站等收支

 

 

 

19、公房服務保障性支出

128.58

 

 

二是、糧油食品物質存量經費支出

 

 

 

二十一國慶、別的費用支出

 

當年度年收入累計

9160.09

年初教育支出累計數

9106.14

用教育事業投資基金擬補收入支出表差額

 

盈余配置

270.63

本年結轉和盈余

402.78

月底結轉和盈余

186.1

總額

9562.87

總結

9562.87


2018一年度創收預算表

企事業單位:萬塊

的項目

本年度個人收入自動求和

國庫補貼款納入

上一級補貼費創收

事業心純收入

加盟收入來源

附帶公司的繳納薪資

其他創收

功能分類
科目編碼

題目名字

預估合計

9160.09

4592.73

181.65

3541.72

 

 

843.99

208

 

 

社會生活服務保障和大學生就業

580.96

580.96

 

 

 

 

 

208

05 

 

政府部門企事業院校離退休工資

580.96

580.96

 

 

 

 

 

208

05

02 

事業組織離養老金

22.85

22.85

 

 

 

 

 

208

05

06

國家機關事業公司一般醫療保費保費手機繳費花費

148.40

148.40

 

 

 

 

 

208

05

07

危險機關事業性院校的職業年金納費付出

409.71

409.71

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療器械衛生情況與工作計劃懷孕開支

8450.55

3883.19

181.65

3541.72

 

 

843.99

210

03

 

基層員工醫療設備清潔衛生設備

7456.42

2889.06

181.65

3541.72

 

 

843.99

210

03

01

市政社群安全企業

7448.24

2880.88

181.65

3541.72

 

 

843.99

210

03

99

任何表層整形衛生監督裝置

8.18

8.18

 

 

 

 

 

210

04

 

公益性衛生監督

835.42

835.42

 

 

 

 

 

210

04

08

總體服務保障性安全服務保障

835.42

835.42

 

 

 

 

 

210

11

 

行政管理自己事業工作單位醫療機構

158.71

158.71

 

 

 

 

 

210

11

02

企事業廠家醫學

158.71

158.71

 

 

 

 

 

221

 

 

房屋切實保障開支

128.58

128.58

 

 

 

 

 

221

02

 

租賃房改革創新費用

128.58

128.58

 

 

 

 

 

221

02

01

住宅公積金貸款

128.58

128.58

 

 

 

 

 


2018本年費用支出 結算的時候表

機構:萬多

內容

當年度其他支出加總

大致費用

項目費用

上交國家上級部門費用支出

銷售費用支出

對附屬醫院政府部門補貼政策支出費用

功能分類
科目編碼

課目稱謂

總計

9106.14

8149.07

957.07

 

 

 

208

 

 

世界擔保和就業問題

580.96

580.96

 

 

 

 

208

05 

 

行政訴訟教育事業方離退休之

580.96

580.96

 

 

 

 

208

05

02 

企事業企事編離退休工資

22.85

22.85

 

 

 

 

208

05

06 

工商登記視野行業的職業年金網上繳費結余

148.40

148.40

 

 

 

 

208

05

07

行政基層單位事業上的基層單位首要社會養老人身險母基金的補助金

409.71

409.71

 

 

 

 

210

 

 

醫學衛生情況與方案懷孕付出

8396.60

7439.53

957.07

 

 

 

210

03

 

下基層醫遼清潔培訓機構

7402.47

6506.62

895.85

 

 

 

210

03

01

地市片區衛生學裝置

7394.29

6506.62

887.67

 

 

 

210

03

99

別的底層社區衛生系統防疫構造

8.18

 

8.18

 

 

 

210

04

 

公共服務衛生間

835.42

774.20

61.22

 

 

 

210

04

08

大致公益性安全衛生服務

835.42

774.20

61.22

 

 

 

210

11

 

行政部門事業公司醫療服務

158.71

158.71

 

 

 

 

210

11

02

參公院校醫學

158.71

158.71

 

 

 

 

221

 

 

自建房保護撥出

128.58

128.58

 

 

 

 

221

02

 

公寓房創新開支

128.58

128.58

 

 

 

 

221

02

01

個人住房社保公積金

128.58

128.58

 

 

 

 

 


2018月度財政廳捐款收益結余預算總表

行業:百萬元

個人收入

總支出

產品

部門預算數

好項目

總金額

正常公眾成本預算財務補貼款

地方政府性債券預決算財政廳撥付

一、大部分公益性項目預算國庫補貼款

4592.73 

一、一樣公開服務性收入支出

 

 

 

二、政府部門性債卷決算財政性撥付

 

二、外交政策開支

 

 

 

 

 

三、國防軍事結余

 

 

 

 

 

四、通用健康安全費用支出

 

 

 

 

 

五、教育培訓總支出

 

 

 

 

 

六、生物學方法收支

 

 

 

 

 

七、古文化田徑與新傳媒費用

 

 

 

 

 

八、中國社會生活保障機制和畢業生就業撥出

 580.96

 580.96

 

 

 

九、醫院環境衛生與打算計劃生育政策結余

 3893.19

 3893.19

 

 

 

十、環保標準環保標準教育支出

 

 

 

 

 

十一國慶、城鄉建設社區服務中心開支

 

 

 

 

 

第十二、農林業水付出

 

 

 

 

 

十五、公路網貨運結余

 

 

 

 

 

十四、資原勘查短信等總支出

 

 

 

 

 

第十、商業貼心服務貼心酒店業等總支出

 

 

 

 

 

16、金融服務結余

 

 

 

 

 

二十七、救助的中北部花費

 

 

 

 

 

18、土地資源大海形象等性支出

 

 

 

 

 

十八、居住房維護撥出

 128.58

 128.58

 

 

 

四十、糧油加工工程材料存量收入支出

 

 

 

 

 

二五一、各種收入支出

 

 

 

上年年收入預估合計

4592.73 

上年教育支出合計數

 4592.73

 4592.73

 

年末財政支出捐款結轉和節余

 

年初財政廳捐款結轉和余額

 

 

 

      一樣 公眾估算財政部門撥付

 

 

 

 

 

      政府辦公室性債券預算表財政支出撥付

 

 

 

 

 

累計

4592.73 

總結

 4592.73

 4592.73

 

 


2018年中平常公益性財政預算預算財政預算捐款費用支出 竣工決算表

政府部門:萬是

業務

預估合計

一般撥出

建設項目付出

工作種類

會計分類編號

項目分類

208

 

 

社會生活基本保障和畢業生就業

580.96

580.96

0.00

208

05 

 

行政事務事業部門離離休

580.96

580.96

0

208

05

02 

自己事業政府部門離退居二線

22.85

22.85

0

208

05

06 

行政機關參公企業單位崗位年金納費收支

148.40

148.40

0

208

05

07

對政府部門事業性行業差不多養老安全安全新基金的補帖

409.71

409.71

0

210

 

 

醫治衛生間與工作規劃生殖收支

3,883.19

3,290.26

592.93

210

03

 

基層組織醫疔清潔中介機構

2,889.06

2,357.35

531.71

210

03

01

中小城市區域干凈機購

2,880.88

2,357.35

523.53

210

03

99

另一個基層黨組織醫學環保系統

8.18

0.00

8.18

210

04

 

公眾干凈

835.42

774.20

61.22

210

04

08

幾乎公共性衛生防疫服務培訓

835.42

774.20

61.22

210

11

 

行政管理視野政府部門社區醫療

158.71

158.71

0

210

11

02

自己事業企業單位治療

158.71

158.71

0

221

 

 

個人住房保護教育支出

128.58

128.58

0

221

02

 

自建房改革方案花費

128.58

128.58

0

221

02

01

商品房個人公積金

128.58

128.58

0

預估合計

4592.73

3999.8

592.93

 


2018本年常見共同費用預算國庫補貼款常見其他支出預算表

  院校:千元

該項目

累計

人工經費預算

共用資金投入

城市發展劃分

會計科目打碼

學科名稱

301

 

基本工資最新福利支出費用

3813.73

3813.73

 

301

01

  根本員工工資

421.95

421.95

 

301

02

  補貼款補貼款

210.48

210.48

 

301

03

  獎勵金

 

 

 

301

06

  膳食補助費費

56.53

56.53

 

301

07

  績效考核月薪

1460.15

1460.15

 

301

08

政府部門事業性公司首要給養老保障費

409.71

409.71

 

301

09

職業化年金網上繳費

148.40

148.40

 

301

10

勞務派遣人員首要整形保險公司繳納

158.71

158.71

 

301

11

因公員醫疔補貼金手機繳費

 

 

 

301

12

某個的社會服務保障繳納

65.47

65.47

 

301

13

居住房社保公積金

132.73

132.73

 

301

14

醫療機構費

 

 

 

301

99

  任何員工工資會員福利撥出

749.60

749.60

 

302

 

品牌和的服務性支出

179.11

 

179.11

302

01

  辦公場所費

 

 

 

302

02

  印刷制版費

 

 

 

302

03

  詳詢費

 

 

 

302

04

  程序費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  水電費

45.16

 

45.16

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業客服安全管理費用

 

 

 

302

11

  出差費

 

 

 

302

12

  因公出國留學(境)相應費用

 

 

 

302

13

  維護保養(護)費

 

 

 

302

14

  租借費

 

 

 

302

15

  多媒體費

 

 

 

302

16

  技能培訓費

 

 

 

302

17

  公務接侍接侍費

 

 

 

302

18

  轉用建筑工費

116.10

 

116.10

302

24

  被裝購入費

 

 

 

302

25

  專屬主要燃料費

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

 

 

 

302

27

  請求的業務費

 

 

 

302

28

  公會經費支出

 

 

 

302

29

  活動費

17.85

 

17.85

302

31

  公務活動出行用車運營保養費

 

 

 

302

39

  其他交通管理服務費

 

 

 

302

40

  稅金及疊加收費

 

 

 

302

99

  相關商品種類和服務開支

 

 

 

303

 

對各人和家用的補貼費

6.96

6.96

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休年齡費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

5.00

5.00

 

303

05

  生話補貼費

0.35

0.35

 

303

07

  醫療機構費補貼申請書

 

 

 

303

08

  國家國家助學金

 

 

 

303

09

  獎勱金

 

 

 

303

10

個體戶農林業出產救濟款

 

 

 

303

99

  其他私人和人家的補帖付出

1.61

1.61

 

310

 

資產管理性收入支出

 

 

 

310

02

  接待室機械設備購入

 

 

 

310

03

  專門的機采購

 

 

 

310

07

  消息網路及工具添置版本更新

 

 

 

310

13

  公務接待用車的購入

 

 

 

310

19

  某個公共交通生產工具折舊費

 

 

 

310

22

  隱形資源租賃費

 

 

 

310

99

  另外的資金性總支出

 

 

 

總計

3999.8

3820.69

179.11

 


🥂2018財政部門年度一般來說公用預預算財政部門撥付“三公”專項費用及工商登記工作專項費用教育支出預算表

計量單位:W

常見通用工程預算財政廳付款“三公”事業費

企事業單位進行

接待費部門預算數

總金額

因公出境

(境)費

公務接待租車置辦及工作費

公務活動到訪費

小計

國家公務車輛使用

購入費

公務接待私車

運轉費

費用數

竣工決算數

工程預算數

竣工決算數

費用數

預算數

項目預算數

竣工決算數

概算數

結算的時候數

估算數

預算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018每年人民政府性債券民政預算民政撥付撥出部門預算表

的單位:萬塊人民幣

建設項目

累計

主要撥出

樓盤付出

功用分類整理

幾個會計科目代碼

科目表種類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

 

注:上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018半年度基金欠債情況發生表

 

 

刷卡金額基層單位:萬余元

 

數量

價值

月初數

半年度數

本年數

年終數

一、財產累計

——

——

4784.19 

5491.8

   (一)流失股權

——

——

1844.1

2137.33

   (二)固定住財產

——

——

2903.66

3274.7

          其中:1.房屋(平方米)

3400.64

3400.64

428.63

428.63

                2.通用設備(臺/套/輛)

 920

 874

513.01

531.98

                   (1)車輛

 2

 2

 67.39

 67.39

🦩                          通常情況下公務活動公務車

 

 

 

 

♚                          稽查執勤點車輛使用

 

 

 

 

♍                          持種專注方法使用車

 

 

 

 

𒁃                          別私家車

 2

 2

 67.39

 67.39

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 305

 337

1688.72

1948.66

                    單價100萬元以上專用設備

 3

 3

 444.6

 444.6

💟               4.其余進行固定房產

——

——

273.3

365.43

♊        減:總共使用攤銷及減值做好準備

——

——

 

 

   (三)長時間投資費用

——

——

 

 

   (四)在建網過程

——

——

 

 

   (五)隱形債務

——

——

36.43 

79.78

ꦛ        減:累積攤銷

——

——

 

 

   (六)某些財產

——

——

 

 

二、負債率累計

——

——

 760.3

991.84

三、凈基金累計

——

——

4023.89

4499.96

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、光于濟南市松江區中山居委會居委環保業務中心局2018月度純收入總支出預算基本狀態代表

天津市松江區中山街街道辦事處環境衛生安全服務平臺局2018年度收入總計為9562.87萬余元、結余共計為9562.87萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1126.37萬元。主要原因:2018年業務量增加,事業收入增加459.48萬元;2018年疫苗價格和數量均上升,其他收入增加340.09萬元。單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。

二、并于天津市松江區中山街區街道辦事處清潔的服務服務平臺2018年中薪水預算前提原因分析

當年度꧋收入合計9160.09萬元,其中:財政撥款收入4592.93萬元,占50.14%;事業收入3541.72萬元,占38.66%;上級補助收入181.65萬元,占1.98%;其他收入843.99萬元,占9.22%。

三、相關沈陽市松江區中山街邊街道辦事處清潔衛生保障中心站2018季度經費支出預算狀態這說明

當年度💛支出合計9106.14萬元,其中:基本支出8149.07萬元,占89.49%;項目支出957.07萬元,占10.51%。

四、并于天津市松江區中山街鎮街道公共衛生的服務重點2018年終國庫撥付年收入其他支出整體來說具體情況介紹

傷害市松江區中山街居委環境衛生服務項目中央2018𝓰年度財政撥款收支總決算4592.73萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加296.43萬元,增長6.90%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。

五、關干廣州市松江區中山街道辦社區醫療學衛生學服務性公司2018年終應該公共性財政部門預算財政部門補貼款費用支出 結算的時候狀態表示

(一)一般來說共同費用國庫審批費用支出 竣工決算總的情況下

上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018🐎年度一般公共預算財政撥款支出4592.73萬元,占本年支出合計的48.03%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加296.43萬元,增長6.90%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的一般公共預算財政撥款數增加。

(二)普通公眾估算財政廳捐款花費結算的時候型式情形

昆明市松江區中山道路社區公共衛生公共衛生服務管理咨詢中心2018🦩年度一般公共預算財政撥款支出4592.73萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出580.96萬元,占12.65%;醫療衛生和計劃生育支出3883.19萬元,占84.56%;住房保障支出128.58,占2.79%。

(三)大部分共同估算財政局審批開支竣工決算重要情況下

西安市松江區中山街道辦事處居委公共衛生產品中心的2018🐬年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4381.23萬元,支出決算為4592.73萬元,完成年初預算的104.59%。決算數大于算數的主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。其中:

1ꦚ、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)22.85萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為25.65萬元,支出決算為22.85萬元,完成年初預算的89.08%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員每4年自行開展一次休閑養生活動。

2ღ、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)409.71萬元。主要用于:單位職工養老保險繳費。年初預算為357.34萬元,支出決算為409.71萬元。完成年初預算的114.66%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加。

3💫、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)148.40萬元。主要用于:單位職工職業年金繳費。年初預算為142.94萬元,支出決算為148.40萬元。完成年初預算的103.82%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加

 4♛、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生(項)2880.88萬元,主要用于:(1)基本支出2357.35萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出,衛生室日常公用經費等支出。(2)項目支出523.53萬元,主要用于:模擬仿真訓練系統,艾灸治療儀、新中心建設開辦費 分中心經費補貼、零星維修等。年初預算為2911.37萬元,支出決算為2880.88萬元,完成年初預算的98.95%。決算數小于預算數的主要原因:年初預算中包含住房公積金(項),年中科目調整。

5♓、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元,主要用于:2017基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度中央補助支出,用于必須的耗材及水電等公用經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為8.18萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算項目增加,年初未安排。

6ౠ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)835.42萬元,主要用于:(1)基本支出774.2萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出。年初預算為774.2萬元,支出決算為774.2萬元。(2)項目支出61.22萬元,主要用于:2018年中央補助地方基本公共衛生服務支出,用于所必須的耗材,公共衛生服務設備的維修維護及電費等公用經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為61.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:新增2018年中央補助地方基本公共服務結算資金61.22萬元,年初未安排。

7🍰、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)158.71萬元 ,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為169.74萬元,支出決算為158.71萬元,完成年初預算的93.5%。決算數小于預算數的主要原因:年初預算中包含住房公積金(項),年中科目調整。

8🦩、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)128.58萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為0萬元,支出決算為128.58萬元,決算數大于預算數的主要原因:年初預算住房公積金(項)包含在城市社區衛生機構(項)及事業單位醫療(項)下,年中科目調整。

六、介紹深圳市松江區中山居委會居委會居委會清潔衛生服務性中2018全年似的公共性費用不需要補貼款主要費用部門預算前提講解

武漢市松江區中山大街區域清潔衛生服務項目學校2018ꩵ年度一般公共預算財政撥款基本支出3999.8萬元,包括人員經費3820.69萬元,公用經費179.11萬元。基本支出中:

1、工資福利支出3813.73萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費等。

2✤、商品和服務支出179.11萬元,主要用于:保障本社區衛生服務中心運行必須的水電等公用經費支出。藥品及材料支出。

3𓆉、對個人和家庭補助支出6.96萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出,單位離退休人員補貼。

七、關與西安市松江區中山街道辦片區環衛服務質量中央2018當年度普遍服務性預算表財政廳撥付“三公”專項資金其他支出部門預算情形代表

(一)“三公”資金財務付款費用支出 預算綜合情形講解。

濟南市松江區中山居委居委安全工作重點2018ꦫ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:

因公出國留學(境)資金由區外辦、區臺辦提供在編,并一統三公示,本公司的不想予以從復三公示。

已使用因公接待使出行用車變革,因公接待使出行用車折舊費及工作運維費未計劃。

公務接待費決算0萬元,比預算節約1萬元,主要由于公務接待費一般公共預算財政撥款未使用。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數于2017年度持平

(二)“三公”資金投入財政預算撥付性支出預算具體的環境說明書。

上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、關于上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

ಌ廣州市松江區中山平臺居委會平臺環保提供服務中央2018本年度無市政府性基金、期貨、現貨、微盤預決算民政捐款費用。

 

九、國有企業資本操作費用民政補貼款的情況講解

🌟昆明市松江區中山片區服務培訓基地片區衛生防疫服務培訓基地2018每年無國家股資本管理經營管理預決算民政捐款收入支出。

十、其他的比較重要特別注意的情況說明書怎么寫

(一)政府機關行駛接待費總支出環境

北京市松江區中山街鎮社區干凈干凈服務咨詢中心2018半年度高分子關操作資金教育支出。

(二)政府部門采購流程支出費用情況

佛山市市松江區中山街道街道衛生管理服務性重心2018🍸年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為521.5萬元,其中:貨物采購金額216.58萬元、服務采購金額304.92萬元。

(三)車子、房源個性化擠占原因

1.車量

✤載止2018年12月31日,滬市松江區中山街道小區小區衛生情況功能基地各有該車輛2輛,其中的,別使用車2輛

2.自建房

深圳市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無房屋特殊占用情況說明。

(四)預算表效績管理方法狀態

💙上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:中山街道社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了中山街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目4個,涉及預算金額380.53萬元;
第四部分    名詞解釋

 

ඣ一、民政支出捐款營收:指組織上年中從本級民政支出科室擁有的民政支出捐款,具有尋常公益性民政資金預決算民政支出捐款和政府辦公室性股票基金民政資金預決算民政支出捐款。

ꦕ二、自己事業上的純工資水平:指自己事業上的的單位落實專業化的業務過程內容簡述輔助工具過程內容具有的純工資水平。主耍是:醫療服務純工資水平等。

ܫ三、加盟凈使收入:指企業機關單位在靠譜銷售業務活動簡述協助活動外面積極開展非自立會計核算加盟活動獲取的凈使收入。

💧四、別的薪資:指單位名稱達成的除“財政支出審批薪資”、“事業薪資”、“管理薪資”等其它的薪資。大部分是:公開干凈衛生檢查薪資、肺炎疫苗薪資等。

五、今年初結轉和盈余:意指當年度尚末實現、結轉到年初按關于 暫行規定再繼續選擇的成本。

💞六、年底結轉和余額:指上年或很久以前年決算布置、因客觀性經濟條件發生發生改變始終無法按原行動計劃推進,需遲緩到之前年按光于法律法規繼讀實用的財力。

七、常規撥出:指工作的單位為保障措施貸款機構常見轉動、達成每天的工作的主線任務而出現的每項撥出。

ඣ八、項目其他結余:指企業為實現某些的行政處運轉階段目標或工作開發階段目標,在通常其他結余之余引發的每一項其他結余。

🏅九、操作的收入教育支出:指事業編名稱單位名稱在職業 的移動及輔助制作的移動本身搞好非單獨的核算成本操作的的移動產生的收入教育支出。

ꦦ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

༒十一月、財政性企人事部門工作資金:指財政性企人事部門和定義公務接待員法治理的人事企人事部門實用常見公共性概算財政性撥付設置的總體教育開支中的日常生活共用資金教育開支。

 

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