廣州市松江區方松街鎮平臺安全服務培訓重心
2018第四季度預算
目 錄
第1 大部分 武漢市松江區方松居委會居委會居委會食品衛生業務機構簡況
一、首要職能作用
二、單位裝置
第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度決算表
一、收入水平支出費用部門預算總表
二、使收入預算表
三、經費支出竣工決算表
四、不需要撥付營收費用結算的時候總表
五、一般的共公費用財政資金撥付支出費用部門預算表
六、普通通用成本預算財政收入支出付款主要收入支出部門預算表
七、常見共同費用預算不需要補貼款“三公”經費撥出預算及行政機關使用經費撥出預算撥出結算的時候表
八、部門性基金、期貨、現貨、微盤工程預算財政廳補貼款付出預算表
九、凈資產債務情況發生表
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度決算情況說明
第三的部分 動詞定義
第一部分
上海市松江區方松街道社區衛生服務中心概況
一、主要的職責
🌞廣州市市松江區方松居委社區安全服務保障中心辦清潔的安全服務保障安全服務保障辦公室是區衛計委下的開家下基層醫遼健康結構,承當方松居委及廣富林居委內之所急人們民眾基本性醫遼健康的安全服務保障及公開清潔的安全服務保障。
二、設備安裝
෴根據上述職責,上海市松江區方松街道社區衛生服務中心設4個內設機構,包括:辦公室、財務科、醫教科、公共衛生預防保健科。下設9個社區衛生服務站,包括建設社區衛生服務站、江中社區衛生服務站、放生池社區衛生服務站、世紀新城社區衛生服務站、三湘四季社區衛生服務站、文翔名苑社區衛生服務站、新城家園社區衛生服務站、潤峰苑社區衛生服務站、新松江路社區衛生服務站。
第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018月度工資經費支出預算總表
企業:萬美金
薪水 |
撥出 |
||
活動 |
部門預算數 |
頂目 |
部門預算數 |
一、不需要捐款薪水 |
4186.09 |
一、一樣公共性服務于總支出 |
|
至少:以政府性母基金費用預算財務撥付 |
|
二、外交關系開支 |
|
二、上級部門政府補貼收入水平 |
267.4 |
三、防御撥出 |
|
三、行業效益 |
5581.82 |
四、公用設施健康安全費用 |
|
四、自主經營個人收入 |
|
五、培養開支 |
10 |
五、附設的單位繳納薪水 |
|
六、數學技術費用 |
|
六、的納入 |
1278.37 |
七、傳統藝術體育健康與文化傳播支出費用 |
|
|
|
八、社會存在后勤保障和就業的撥出 |
173.42 |
|
|
九、醫療保障干凈與策劃生孩支出費用 |
10110.39 |
|
|
十、的環保的環保性支出 |
|
|
|
國慶、城鄉一體化平臺花費 |
|
|
|
第十二、畜牧業水費用 |
|
|
|
13、交通銀行配送結余 |
|
|
|
十四、信息探礦信息等費用支出 |
|
|
|
二十、保障業保障業等教育支出 |
|
|
|
第十五、財務費用 |
|
|
|
十二、協助其余的地方經費支出 |
|
|
|
18、土地海洋資源氣象臺等結余 |
|
|
|
十八、住宅房切實保障其他支出 |
151.3 |
|
|
20、糧油食品應急物資儲備量性支出 |
|
|
|
二11、其它收入支出 |
|
年初薪水合計數 |
11313.68 |
上年其他支出合計數 |
10445.11 |
用企業債券化解結余差額 |
|
余額計算 |
857.93 |
月初結轉和盈余 |
80.87 |
半年度結轉和余額 |
91.51 |
總結 |
11394.55 |
總額 |
11394.55 |
2018每年薪水預算表
公司:上萬元
活動 |
上年收入來源預估合計 |
財政性補貼款工資 |
上司補助費納入 |
事業心年收入 |
經驗收錄 |
附設政府部門繳納個人收入 |
許多收益 |
||||
功能分類 |
科目表標題 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
11313.68 |
4186.09 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
205 |
|
|
育兒教育性支出 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
另外文化藝術培訓費用 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
同一教肓收入支出 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會性安全保障和專業教育費用支出 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務事業上計量單位離退體 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關廠家教育事業廠家職位年金納費其他支出 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療器械安全和計劃怎么寫生孩子性支出 |
10978.96 |
3851.37 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
210 |
03 |
|
基礎治療衛生間構造 |
9481.48 |
2353.89 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
210 |
03 |
01 |
大都市社區服務中心環境衛生中介機構 |
9469.21 |
2341.62 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
210 |
03 |
99 |
許多農村基層醫療服務環保培訓機構總支出 |
12.27 |
12.27 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同環保 |
1379.88 |
1379.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
最基本共公衛生情況服務培訓 |
1369.88 |
1369.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重大項目公眾環境衛生產品 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理事業上工作單位醫學 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
工作企事業單位編制治療 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房確保支出費用 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產改革方案教育支出 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房個人公積金 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
2018本年收入支出預算表
機構:來萬
頂目 |
本年度撥出合計數 |
核心花費 |
項目流程支出費用 |
上交上家其他支出 |
經營管理費用 |
對加盟機關單位經濟補貼經費支出 |
||||
功能分類 |
科目表種類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
10445.11 |
9866.13 |
578.98 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教肓收入支出 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其它的文化教育撥出 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其他學前教育費用 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會化得到保障和大學生就業收入支出 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性事業有成組織離退休工資 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記人事公司的職業年金繳納費用費用支出 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫治衛生管理和記劃懷孕開支 |
10110.39 |
9541.41 |
568.98 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層組織醫院衛生監督企業 |
8612.91 |
8268.02 |
344.89 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
省會城市街道辦事處安全衛生組織 |
8600.64 |
8268.02 |
332.62 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
另外基層黨組織醫學環境衛生培訓機構費用支出 |
12.27 |
|
12.27 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用安全衛生 |
1379.88 |
1155.79 |
224.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
通常公共性健康服務于 |
1369.88 |
1155.79 |
214.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
特大公眾環保貼心服務 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理自己事業公司醫疔 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業發展組織醫療服務 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房服務保障性支出 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產改革創新費用支出 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房北京公積金 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
2018本年度不需要捐款效益費用支出 結算的時候總表
企業單位:萬多
凈收入 |
教育支出 |
||||
該項目 |
竣工決算數 |
新項目 |
合計數 |
通常情況下通用概預算財政支出補貼款 |
當地政府性債券項目預算財政預算補貼款 |
一、通常情況下共公概預算財務補貼款 |
4186.09 |
一、一樣通用服務經費支出 |
|
|
|
二、政府部性資金成本預算財政資金審批 |
|
二、外交史收入支出 |
|
|
|
|
|
三、中國國防經費支出 |
|
|
|
|
|
四、公眾安會收支 |
|
|
|
|
|
五、教導花費 |
10 |
10 |
|
|
|
六、科學合理技術設備支出費用 |
|
|
|
|
|
七、文化教育體育乒乓球與傳煤經費支出 |
|
|
|
|
|
八、社會化安全保障和出去上班支出費用 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
九、醫治衛生監督與工作規劃生孩子性支出 |
3851.37 |
3851.37 |
|
|
|
十、能源管理綠色環保支出費用 |
|
|
|
|
|
十一國慶、城市社群支出費用 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水撥出 |
|
|
|
|
|
十五、交通網運輸業費用 |
|
|
|
|
|
十四、資源性探礦問題等費用支出 |
|
|
|
|
|
第十、房地產業服務的業等花費 |
|
|
|
|
|
十五、財經總支出 |
|
|
|
|
|
十八、協助一些國家性支出 |
|
|
|
|
|
二十、土地資源深海氣象站等結余 |
|
|
|
|
|
19、房產擔保結余 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
20、糧油加工應急物資儲備量性支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、其它的費用支出 |
|
|
|
年初納入合計數 |
4186.09 |
上年教育支出預估合計 |
4186.09 |
4186.09 |
|
期初財政部門撥付結轉和節余 |
|
月底財政廳付款結轉和節余 |
|
|
|
大部分共同決算財務補貼款 |
|
|
|
|
|
國家性新基金估算財務補貼款 |
|
|
|
|
|
合計 |
4186.09 |
累計 |
4186.09 |
4186.09 |
|
2018當年度般公共服務概預算財務付款結余預算表
公司:十萬
樓盤 |
累計 |
通常經費支出 |
項目流程費用支出 |
|||
模塊類別 科目表商品代碼 |
科目必英文名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教肓撥出 |
10 |
|
10 |
205 |
99 |
|
某個教學教育支出 |
10 |
|
10 |
205 |
99 |
99 |
某個培養撥出 |
10 |
|
10 |
208 |
|
|
生活基本保障和畢業生就業付出 |
173.42 |
173.42 |
|
208 |
05 |
|
行政部門教育事業企業離養老 |
173.42 |
173.42 |
|
208 |
05 |
06 |
工商登記自己事業方新職業年金付款其他支出 |
173.42 |
173.42 |
|
210 |
|
|
醫療機構環保和記劃生肓花費 |
3851.37 |
3366.41 |
484.96 |
210 |
03 |
|
下基層醫療服務安全部門 |
2353.89 |
2093.02 |
260.87 |
210 |
03 |
01 |
大城市居委會清潔單位 |
2341.62 |
2093.02 |
248.6 |
210 |
03 |
99 |
另外的農村基層醫遼干凈衛生企業開支 |
12.27 |
|
12.27 |
210 |
04 |
|
公共服務衛生監督 |
1379.88 |
1155.79 |
224.09 |
210 |
04 |
08 |
最基本公用干凈衛生保障 |
1368.88 |
1155.79 |
214.09 |
210 |
04 |
09 |
大的共公衛生防疫售后服務 |
10 |
|
10 |
210 |
11 |
|
行政部門事業性廠家醫療設備 |
117.6 |
117.6 |
|
210 |
11 |
02 |
事業上機關單位醫藥 |
117.6 |
117.6 |
|
221 |
|
|
居住房服務支出費用 |
151.3 |
151.3 |
|
221 |
02 |
|
個人住房體制改革結余 |
151.3 |
151.3 |
|
221 |
02 |
01 |
自建房個人公積金 |
151.3 |
151.3 |
|
加總 |
4186.09 |
3691.13 |
494.96 |
2018第四季度通常情況下公共性預結算的時候財政部門撥付常規費用支出 結算的時候表
企事業單位:萬美元
好項目 |
加總 |
人數經費預算 |
公供專項資金 |
||
資金類型 科目表識別碼 |
題目稱呼 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
基本工資好處開支 |
3383.05 |
3383.05 |
|
301 |
01 |
常規員工工資 |
449.23 |
449.23 |
|
301 |
02 |
經費補貼金 |
216.56 |
216.56 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補助費費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考評很大打工族薪資 |
1718.89 |
1718.89 |
|
301 |
08 |
國家機關事業性工作單位基本的社區養老穩妥費 |
60.84 |
60.84 |
|
301 |
09 |
網絡職業年金交費 |
173.42 |
173.42 |
|
301 |
10 |
機關人員關鍵醫療管理保障付款 |
117.6 |
117.6 |
|
301 |
11 |
國家事業編醫療機構補貼金手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
其他的時代保障措施交費 |
|
|
|
301 |
13 |
自建房公積金貸款 |
151.3 |
151.3 |
|
301 |
14 |
醫院費 |
|
|
|
301 |
99 |
許多的薪資福利待遇費用支出 |
495.21 |
495.21 |
|
302 |
|
菜品和業務支出費用 |
308.08 |
|
308.08 |
302 |
01 |
工作費 |
10 |
|
10 |
302 |
02 |
紙箱印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢了解。費 |
|
|
|
302 |
04 |
手讀費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
電價 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)服務費 |
|
|
|
302 |
13 |
維護(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
經濟費 |
|
|
|
302 |
15 |
觸摸會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培養費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接待工作費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用用料費 |
298.08 |
|
298.08 |
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
使用燃料油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
信賴業務流程費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織資金投入 |
|
|
|
302 |
29 |
獎勵費 |
|
|
|
302 |
31 |
因公私家車自動運行維修保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
其他的交通銀行成本費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣除預算 |
|
|
|
302 |
99 |
某些各種商品和的服務收入支出 |
|
|
|
303 |
|
對自己的和人家的政府補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老金費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生存補貼申請書 |
|
|
|
303 |
07 |
醫用費補貼金 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎品金 |
|
|
|
303 |
10 |
他人農林業生孩子補助費 |
|
|
|
303 |
99 |
的私人家庭環境的津貼收入支出 |
|
|
|
310 |
|
資產性經費支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公樓生產設備租賃費 |
|
|
|
310 |
03 |
用設施置辦 |
|
|
|
310 |
07 |
圖片服務網站及系統軟件折舊費發布 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動用車的新購 |
|
|
|
310 |
19 |
某個交通管理專用工具置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
神圣股本購入 |
|
|
|
310 |
99 |
別資產投資性性支出 |
|
|
|
總計 |
3691.13 |
3383.05 |
308.08 |
2018月度普通共公預算國庫撥付“三公”接待費及工商登記運營接待費撥出預算表
工作單位:千元
平常服務性成本預算財政預算撥付“三公”專項資金 |
機構運轉 資金竣工決算數 |
|||||||||||
累計 |
因公出國留學 (境)費 |
公務活動專用車采購及正常運作費 |
因公接持費 |
|||||||||
小計 |
公務活動車輛 添置費 |
國家公務買車 操作費 |
||||||||||
費用預算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018當年度人民政府性債券財政資金預算財政資金審批開支結算的時候表
組織:萬
樓盤 |
總計 |
關鍵結余 |
投資項目收支 |
|||
系統定義 課程簡碼 |
管理費用公司名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
預估合計 |
|
|
|
注:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018全年度財產債務現狀表 |
||||
|
|
收入額公司的:多萬元 |
||
|
比例 |
實用價值 |
||
本年數 |
歲末數 |
月初數 |
月底數 |
|
一、房產加總 |
—— |
—— |
3589.93 |
4441.31 |
(一)流入固定資產 |
—— |
—— |
1944.45 |
2633.10 |
(二)確定固定資產原值 |
—— |
—— |
1547.01 |
1621.94 |
其中:1.房屋(平方米) |
|
|
|
|
2.通用設備(臺/套/輛) |
|
|
|
|
(1)車輛 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
ꦰ 一般的國家公務車輛 |
|
|
|
|
🎐 執法監督值勤專車 |
|
|
|
|
♏ 特種車專注系統買車 |
|
|
|
|
🙈 的車輛使用 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
3 |
|
227.25 |
|
3.專用設備(臺/套) |
|
|
|
|
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
2 |
179.6 |
339.4 |
💫 4.的緊固凈資產 |
—— |
—— |
1122.11 |
1264.59 |
ꦯ 減:累加累計折舊及減值工作 |
—— |
—— |
|
|
(三)不斷投資費用 |
—— |
—— |
|
|
(四)在新建網建筑項目 |
—— |
—— |
|
|
(五)無形之中資金 |
—— |
—— |
98.47 |
186.27 |
🌠 減:當年度攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)其它股權 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債總金額 |
—— |
—— |
1021.25 |
829.95 |
三、凈資源累計 |
—— |
—— |
2568.68 |
3611.36 |
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、相對于天津市松江區方松街道居委會街道衛生學服務性中心局2018年末納入總支出竣工決算整體狀況原因分析
成都市松江區方松城市特別衛生防疫服務于管理中心2018♉年度收入總計為11394.55萬元、支出總計為11394.55萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1722.81萬元。主要原因:2018年度業務收入及人員增加等。
二、介紹濟南市松江區方松街道居委會街道衛生學服務性中心的2018本年度薪資竣工決算現狀證明
上年♛收入合計11313.68萬元,其中:財政撥款收入4186.09萬元,占37%;事業收入5581.82萬元,占49.37%;其他收入1278.37萬元,占11.30%。
三、關干沈陽市松江區方松居委居委環境衛生的服務重心2018當年度收入支出預算現象說明怎么寫
上年♎支出合計10445.11萬元,其中:基本支出9866.13萬元,占94.46%;項目支出578.98萬元,占5.54%。
四、關干沈陽市松江區方松街邊特別環保售后服務中間2018第四季度財政性撥付收入來源教育支出整體現狀詳細說明
傷害市松江區方松街社區網站清潔衛生服務質量中央2018🍰年度財政撥款收支總決算4186.09萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加327.55萬元,增長8.49%。主要原因:2018年度新增職工較多。
五、更多沈陽市松江區方松銜道社區網站環衛服務質量中心點2018季度一般來說公用設施項目預算財政局審批經費支出預算的情況解釋
(一)一般的公共服務費用民政付款費用部門預算環境承載力狀況
東莞市松江區方松街道辦社區居委會公共衛生保障中心站2018𝓀年度一般公共預算財政撥款支出4186.09萬元,占本年支出合計的40.07%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加327.55萬元,增長8.49%。主要原因:主要是人員經費增加及增加中央資金
(二)通常環境公用設施概算財政資金付款費用部門預算設計環境
武漢市松江區方松街道平臺平臺衛生學業務中2018ꦯ年度一般公共預算財政撥款支出4186.09萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)10萬元,占0.24%;社會保障和就業支出173.42萬元,占4.14%;醫療衛生和計劃生育支出3851.37萬元,占92%;住房保障支出151.3萬元,占3.61%。
(三)一樣共公結算的時候財政廳捐款其他支出結算的時候具體化癥狀
鄭州市松江區方松街道社區居委會街道社區干凈衛生保障中心點2018🍸年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3410.98萬元,支出決算為4186.09萬元,完成年初預算的122.72%。決算數大于預算數的主要原因:年內增加新進人員的追加經費以及人員費用增加。其中:
1💖、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為10萬元。決算數與預算數持平
2🍸、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0.13萬元,支出決算為0萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用福利費減少。
3𝄹、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為144.93萬元,支出決算為173.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
4🌳、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為1568.91萬元,支出決算為2341.62萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費經費增加。
5🐻、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
6ꦬ、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為1526.43萬元,支出決算為1369.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:年末內部調整預算。
7🍸、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項),主要用于:中醫館能力建設經費。年初預算為0萬元,支出決算為10萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
8𒐪、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項),主要用于:事業單位職工醫療保險繳費。年初預算為33.77萬元,支出決算為117.6萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工繳納醫療保險以及基數調整繳費增加。
9ღ、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為126.81萬元,支出決算為151.3萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工繳納公積金以及基數調整增加公積金。
六、關羽鄭州市松江區方松特別特別衛生防疫服務質量中心2018當年度普遍服務性預算表不需要捐款基本的收入支出結算的時候時候闡述
天津市松江區方松街道辦事處街道社區醫療情況功能平臺2018⛦年度一般公共預算財政撥款基本支出3691.13萬元,包括人員經費3383.05萬元,公用經費308.08萬元。基本支出中:
1𓂃、工資福利支出3383.05萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、基本養老保險費、職業年金繳費、基本醫療保險繳費、住房公積金、非編職工人員費用。
2、商品和服務支出308.08萬元,主要用于:辦公費、專用材料費。
🅰七、關于上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費預算財政部門捐款總支出結算的時候總體設計事情說明書。
🌊上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為.00萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,因上海市松江區方松街道社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未使用財政經費支出;公務接待費未使用一般公共預算財政經費支出。
深圳市松江區方松街居委會環境衛生服務的中央2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元
(二)“三公”金費財政資金捐款收入支出竣工決算具有實際情況描述。
꧃蘇州市松江區方松街區社區服務的平臺干凈衛生服務的平臺2018年中無“三公”專項經費財政總支出捐款總支出。
八、有關于傷害市松江區方松社區居委會社區居委會環境衛生提供服務重心2018當年度政府機關性債卷估算不需要補貼款支出費用預算問題說
傷害市松江區方松城市平臺干凈功能核心2018當年度無縣政府性私募基金預決算財政預算撥付收支。
九、國家股基金經營的工程預算不需要付款情況講解
ꦛ西安市松江區方松社區環衛保障平臺社區環衛環衛保障平臺2018年終無國有制充分經營的決算民政審批收支。
十、別的決定性裝修細節的情況下就說明
(一)國家機關進行經費預算教育支出前提
北京市松江區方松城市社區居委會清潔工作基地2018財政年度有機物關工作專項經費費用。
(二)相關部門選購教育支出具體情況
南京市松江區方松街道辦街道辦衛生管理服務質量中心點2018🌳年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為404.71萬元,其中:貨物采購金額184.35萬元、工程采購金額63.95萬元、服務采購金額156.41萬元。
(三)此車、樓房特別的使用率時候
鄭州市松江區方松居委社群健康精準服務咨詢中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)項目預算工作績效考評系統現象
𝔉上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:已建立內部控制制度、建立并完善預算績效評價績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目11個,涉及預算金額457.74萬元;
第四部分 名詞解釋
ꦛ一、財務資金撥付凈收入:指單位上年末從本級財務資金單位完成的財務資金撥付,其中包括普通公共服務概工程預算財務資金撥付和政府機構性投資基金概工程預算財務資金撥付。
二、參公工資:指參公方推進專科服務運動組織簡述引導運動組織拿到的工資。基本是:醫用服務工資等。
💙三、自主銷售薪資:指事業上標準在專注銷售業務移動試述配套移動之余大力開展非單獨的賬務處理自主銷售移動爭取的薪資。
🍌四、各種薪水:指廠家爭取的除“財政支出審批薪水”、“企事業薪水”、“生產薪水”等其他的薪水。基本是:共公環衛體驗薪水、有價防疫針薪水、物資供應盤盈薪水等。
五、今年初結轉和盈余:意指上一年度沒有順利完成、結轉到當年度按關以法律法規重新在使用的錢。
꧒六、歲末結轉和節余:指上每年或從前每年估算確定、因客觀性的能力時有發生不同沒辦法按原項目制定一個,需超時到的時候每年按有觀歸定繼讀選擇的錢。
七、幾乎收入付出:指院校為保障措施中介機構普通 運行、達到平時運行作業而時有發生的基本收入付出。
🀅八、內容教育性經費支出:指企事業有成單位為成功某個的政府部門本職工作成就或事業有成經濟發展要求,在大致教育性經費支出之下出現的各個教育性經費支出。
🍌九、生產開費用經費支出 :指參公的單位在行業營銷工作及鋪助營銷工作之上積極開展非孤立計算生產開營銷工作出現的費用經費支出 。
🔯十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♚十一月、機構正常運行金費收支:指行政訴訟部門和基準公務活動員法標準化管理的事業部門食用一樣 公開估算財政部門付款安排好的常見收支中的規章制度公用設施金費收支收支。