北京市松江區岳陽道路社群環境衛生保障中心站
2018月度科室竣工決算
目 錄
一是環節 深圳市松江區岳陽街區社區居委會安全衛生精準服務服務辦公室概述
一、具體權責
二、基層單位結算的時候基層單位具有
第二部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、收入水平付出結算的時候總表
二、薪資結算的時候表
三、支出費用預算表
四、財政預算補貼款收益總支出預算總表
五、一樣 公共服務概預算財務捐款性支出竣工決算表
六、似的公用設施概算財政廳付款基礎開支結算的時候表
七、尋常公用設施概算財政支出費用付款“三公”專項經費預算及部門運營專項經費預算支出費用預算表
八、中央政府性貨幣基金費用財政性撥付經費支出部門預算表
九、財力外債環境表
第三部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
四是環節 形容詞解答
第一部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心概況
一、首要崗位職責
🔯深圳市松江區岳陽街道辦社區環保安全服務的培訓管理環保管理安全服務的培訓公司是區衛計委下的的首要醫治保障公司,分擔岳陽東南部所有大家客戶首要醫治保障安全服務的培訓及共同環保管理安全服務的培訓。
二、貸款機構制定
ꦫ依照以上主要職責,武漢市松江區岳陽片區居委會片區環衛服務管理咨詢中心設4個培訓機構設置培訓機構,還包括:辦公區室、財務部科、醫教科、治療保建科。
第二部分 岳陽街道社區衛生服務中心2018年度單位結算的時候表
2018半年度創收其他支出結算的時候總表
政府部門:萬美金
薪資 |
教育支出 |
||
頂目 |
結算的時候數 |
該項目 |
部門預算數 |
一、財務補貼款薪資收入 |
3248.84 |
一、普遍公用設施安全服務收入支出 |
|
在這當中:縣政府性投資基金概算財政預算付款 |
|
二、外交關系其他支出 |
|
二、上級領導補助款工資收入 |
74.99 |
三、中國軍事總支出 |
|
三、人事收錄 |
7642.76 |
四、公益性安全可靠其他支出 |
|
四、銷售使收入 |
|
五、教育輔導教育支出 |
|
五、復屬公司上交國家使收入 |
|
六、科學的水平結余 |
|
六、的薪資 |
566.80 |
七、技術 田徑運動與傳媒業開支 |
|
|
|
八、世界保障措施和大學生就業其他支出 |
545.63 |
|
|
九、醫院環衛與打算生孩付出 |
10214.41 |
|
|
十、工業節能干凈性支出 |
|
|
|
十一國慶、城鄉經濟街道收支 |
|
|
|
第十二、農業和林業水付出 |
|
|
|
第十五、公路網車輛費用 |
|
|
|
十四、資源英文勘查的信息等總支出 |
|
|
|
十八、金融業提供夜場服務等總支出 |
|
|
|
第十六、經融撥出 |
|
|
|
二十七、救助同一區縣收入支出 |
|
|
|
18、土地資源大海氣象學等結余 |
|
|
|
黨的十九、住宅房保障措施經費支出 |
130.59 |
|
|
四十、油糧救災物資貯備教育支出 |
|
|
|
二五一、其它的其他支出 |
|
上年純收入總計 |
11533.39 |
本年度結余累計 |
10890.63 |
用企事業股票基金挽回收入支出差額 |
|
余額重新分配 |
640.49 |
年終結轉和盈余 |
36.27 |
歲末結轉和節余 |
38.54 |
總金額 |
11569.66 |
總額 |
11569.66 |
2018年度目標使收入預算表
企業單位:70萬
項目 |
當年度凈收入累計數 |
財政預算撥付工資 |
上級部門津貼工資收入 |
創業凈收入 |
生產納入 |
附屬醫院公司的上交國家盈利 |
其它的盈利 |
||||
功能分類 |
科目表明稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
11533.39 |
3248.84 |
74.99 |
7642.76 |
|
|
566.80 |
|
208 |
|
|
社會的確保和就業率經費支出 |
545.63 |
8.54 |
|
537.09 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政事業心計量單位離退休年齡 |
545.63 |
8.54 |
|
537.09 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
工作行業離退居二線 |
42.34 |
8.54 |
|
33.80 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記企業發展行業基本的社會個人養老保險費用保險費用網上繳費費用 |
341.19 |
|
|
341.19 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關事業發展基層單位職業的年金交費教育支出 |
162.10 |
|
|
162.10 |
|
|
|
|
210 |
|
|
醫藥衛生間與打算孕育開支 |
10857.17 |
3240.30 |
74.99 |
6975.08 |
|
|
566.80 |
|
210 |
03 |
|
基層人員醫療器械食品衛生醫療機構 |
9594.58 |
2170.21 |
74.99 |
6782.58 |
|
|
566.80 |
|
210 |
03 |
01 |
市政居委安全衛生企業 |
9582.21 |
2157.84 |
74.99 |
6782.58 |
|
|
566.80 |
|
210 |
03 |
99 |
別的基層員工醫院環保部門 |
12.37 |
12.37 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性衛生間 |
1070.09 |
1070.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
最基本公開衛生學服務保障 |
1070.09 |
1070.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政事業心企業醫療保障 |
192.50 |
|
|
192.50 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
自己事業行業醫療器械 |
192.50 |
|
|
192.50 |
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房服務保障費用 |
130.59 |
|
|
130.59 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房改變費用支出 |
130.59 |
|
|
130.59 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房社保公積金 |
130.59 |
|
|
130.59 |
|
|
|
2018每年總支出預算表
行業:W
產品 |
當年度性支出累計數 |
基本的開支 |
內容收支 |
上交國家上司開支 |
加盟結余 |
對其他工作單位補貼金支出費用 |
||||
功能分類 |
科目必名稱大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
10890.63 |
10424.86 |
465.77 |
|
|
|
|
208 |
|
|
世界有效保障和自主創業費用 |
545.63 |
545.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業上的計量單位離退休之 |
545.63 |
545.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
參公機關單位離養老金 |
42.34 |
42.34 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關事業方差不多社會社保費費用納費費用支出 |
341.19 |
341.19 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關工作企業單位工作企業單位事業年金交款性支出 |
162.10 |
162.10 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫學衛生情況與準備生孩子收入支出 |
10214.41 |
9748.64 |
465.77 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
下基層醫院公共衛生部門 |
8951.82 |
8550.24 |
401.58 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
中國城市平臺安全中介機構 |
8939.45 |
8550.24 |
389.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其他的基層工作醫療保障衛生情況貸款機構 |
12.37 |
|
12.37 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾衛生間 |
1070.09 |
1005.90 |
64.19 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
通常保障性健康保障 |
1070.09 |
1005.90 |
64.19 |
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理事業心部門醫遼 |
192.50 |
192.50 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
工作方醫療服務 |
192.50 |
192.50 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房保護經費支出 |
130.59 |
130.59 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房機構改革支出費用 |
130.59 |
130.59 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房北京公積金 |
130.59 |
130.59 |
|
|
|
|
|
2018季度財政費用支出 補貼款營收費用支出 預算總表
方:萬多
利潤 |
經費支出 |
||||
的項目 |
結算的時候數 |
該項目 |
預估合計 |
一樣共公成本預算財政預算付款 |
市政府性資金決算財政局補貼款 |
一、通常情況下公共性預決算財政資金付款 |
3248.84 |
一、通常情況通用功能經費支出 |
|
|
|
二、以政府性資金費用預算財政性撥付 |
|
二、外交政策教育支出 |
|
|
|
|
|
三、防御費用 |
|
|
|
|
|
四、通用的安全開支 |
|
|
|
|
|
五、學校費用 |
|
|
|
|
|
六、科學課水平總支出 |
|
|
|
|
|
七、傳統藝術田徑運動與文化撥出 |
|
|
|
|
|
八、世界保護和工作性支出 |
8.54 |
8.54 |
|
|
|
九、醫遼干凈衛生與計劃怎么寫生小孩經費支出 |
3240.30 |
3240.30 |
|
|
|
十、節能公司優質撥出 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉經濟社區服務中心收入支出 |
|
|
|
|
|
12、農業水總支出 |
|
|
|
|
|
第十三、路網貨運其他支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源性勘察新信息等性支出 |
|
|
|
|
|
十四、行業產品業等花費 |
|
|
|
|
|
16、財經費用支出 |
|
|
|
|
|
二十七、經濟援助各種東南部教育支出 |
|
|
|
|
|
十九、土地資源大海天氣等性支出 |
|
|
|
|
|
第十九、居住房基本保障支出費用 |
|
|
|
|
|
三十、糧油食品應急物資儲備量收入支出 |
|
|
|
|
|
二11、其余其他支出 |
|
|
|
當年度薪資預估合計 |
3248.84 |
上年收入支出預估合計 |
3248.84 |
3248.84 |
|
年終民政撥付結轉和余額 |
|
歲末財政局撥付結轉和節余 |
|
|
|
般公用預決算財政部門撥付 |
|
|
|
|
|
中央政府性基金投資估算財政部門補貼款 |
|
|
|
|
|
總結 |
3248.84 |
總結 |
3248.84 |
3248.84 |
|
2018財政性年度通常情況下公開工程預算財政性付款開支竣工決算表
公司的:萬
活動 |
總計 |
最基本收入支出 |
項目流程開支 |
|||
模塊劃分類別 科目表商品編號 |
專業科目英文名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會上質量保障和就業問題結余 |
8.54 |
8.54 |
|
208 |
05 |
|
行政事務行業基層單位離退休之 |
8.54 |
8.54 |
|
208 |
05 |
02 |
企事業政府部門離退休工資 |
8.54 |
8.54 |
|
210 |
|
|
醫療機構干凈與計劃表發育收入支出 |
3240.30 |
2844.24 |
396.06 |
210 |
03 |
|
群眾醫療管理清潔企業 |
2170.21 |
1838.34 |
331.87 |
210 |
03 |
01 |
中國城市街道辦事處衛生學平臺 |
2157.84 |
1838.34 |
319.50 |
210 |
03 |
99 |
其他的基本醫院衛生管理裝置費用 |
12.37 |
|
12.37 |
210 |
04 |
|
共公環保 |
1070.09 |
1005.90 |
64.19 |
210 |
04 |
08 |
大多公用設施衛生情況的服務 |
1070.09 |
1005.90 |
64.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計數 |
3248.84 |
2852.78 |
396.06 |
2018年終尋常公開財政局預算財政局補貼款一般總支出預算表
計量單位:百萬元
內容 |
總計 |
者接待費 |
公共資金 |
||
社會經濟劃分類別 會計科目打碼 |
題目各稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年薪公益福利其他支出 |
2615.34 |
2615.34 |
|
301 |
01 |
通常待遇 |
470.84 |
470.84 |
|
301 |
02 |
經費國家補貼 |
284.60 |
284.60 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補助款費 |
|
|
|
301 |
07 |
考核月薪 |
1494.58 |
1494.58 |
|
301 |
08 |
部門事業上機關單位主要頤養天年穩定費 |
|
|
|
301 |
09 |
職業年金手機繳費 |
|
|
|
301 |
10 |
在職員工基本上醫療保健穩妥付款 |
|
|
|
301 |
11 |
國家事業單位人員醫遼補貼網上繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
另外當今社會質量保障付費 |
|
|
|
301 |
13 |
往房住房基金 |
|
|
|
301 |
14 |
診療費 |
|
|
|
301 |
99 |
許多薪水員工福利教育支出 |
365.32 |
365.32 |
|
302 |
|
商品價格和保障支出費用 |
232.31 |
|
232.31 |
302 |
01 |
辦公區費 |
|
|
|
302 |
02 |
設計印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
了解和咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
程序費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
電費繳費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安管控費 |
27.55 |
|
27.55 |
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)費 |
|
|
|
302 |
13 |
返修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租售費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議平板費 |
|
|
|
302 |
16 |
技能培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接持費 |
|
|
|
302 |
18 |
轉用裝修雜費 |
182.90 |
|
182.90 |
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用型能源費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
都交給項目費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織事業費 |
|
|
|
302 |
29 |
優惠費 |
18.46 |
|
18.46 |
302 |
31 |
因公使用車運動運營維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
其它交通管理費用的 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及擴展費用的 |
|
|
|
302 |
99 |
各種淘寶寶貝和服務培訓結余 |
3.40 |
|
3.40 |
303 |
|
對人和普通家庭的補助費 |
5.13 |
5.13 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
5.13 |
5.13 |
|
303 |
05 |
的生活補貼政策 |
|
|
|
303 |
07 |
醫院費補貼費 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獲獎額度金 |
|
|
|
303 |
10 |
人個占農業的大部分生產補助費 |
|
|
|
303 |
99 |
其他個人的家庭生活環境的補助費經費支出 |
|
|
|
310 |
|
資源性教育支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公室設配采購 |
|
|
|
310 |
03 |
專用型儀器添置 |
|
|
|
310 |
07 |
短信網絡信息及app軟件購入發布 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動車輛使用購買 |
|
|
|
310 |
19 |
某個出行設備購入 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的資源租賃費 |
|
|
|
310 |
99 |
某個資本投資性付出 |
|
|
|
總金額 |
2852.78 |
2620.47 |
232.31 |
🏅2018第四季度一樣公共性預部門預算不需要捐款“三公”資金投入及企事業單位作業資金投入費用支出 部門預算表
的單位:萬余元
普遍公用設施成本預算財政預算審批“三公”預備費 |
市直機關正常運作 接待費結算的時候數 |
|||||||||||
累計數 |
因公出境 (境)費 |
公務活動私車購買及行駛費 |
公務接代接代費 |
|||||||||
小計 |
公務接待專用車 采購費 |
公務活動租車 正常運行費 |
||||||||||
項目預算數 |
預算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
預算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
決算數 |
部門預算數 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018全年度現政府性股票基金估算財政預算撥付其他支出部門預算表
政府部門:上萬元
工作 |
自動求和 |
通常其他支出 |
品牌教育支出 |
|||
的功能類型 學科編號規則 |
考試科目品牌 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加總 |
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注:上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年末資本過負債的現狀表 |
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余額機關單位:百萬元 |
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總數 |
總價值 |
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本年數 |
歲末數 |
期初數 |
年終數 |
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一、資產投資預估合計 |
—— |
—— |
6384.00 |
7097.72 |
(一)變化股本 |
—— |
—— |
3200.66 |
3753.93 |
(二)固定位置股權 |
—— |
—— |
3115.75 |
3240.41 |
其中:1.房屋(平方米) |
6431 |
6431 |
1357.00 |
1357.00 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
719 |
794 |
451.32 |
503.83’ |
(1)車輛 |
1 |
1 |
16.75 |
16.75 |
🤡 通常情況下公務接待專車 |
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🧸 衛生監督執法值勤專用車 |
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ꦕ 特種車專業課程技術設備小二租車 |
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ღ 的車輛租賃 |
1 |
1 |
16.75 |
16.75 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
471 |
547 |
1243.44 |
1313.80 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
179.20 |
179.20 |
🐻 4.同一確定債務 |
—— |
—— |
63.99 |
65.78 |
ꦛ 減:顯示器折舊率及減值預備 |
—— |
—— |
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(三)持久交易 |
—— |
—— |
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(四)修建中項目 |
—— |
—— |
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(五)隱形資產投資 |
—— |
—— |
67.59 |
103.38 |
🧜 減:總計攤銷 |
—— |
—— |
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(六)其它的財力 |
—— |
—— |
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二、外債自動求和 |
—— |
—— |
1171.81 |
1068.87 |
三、凈資金總計 |
—— |
—— |
5212.19 |
6028.85 |
第三部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、相關天津市松江區岳陽銜道社區清潔清潔服務的中央2018月度創收收入支出結算的時候總體性情況說明書
成都市松江區岳陽街邊社區保障咨詢中心食品衛生保障咨詢中心2018📖年度收入總計為11569.66萬元、支出總計為11569.66萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加395萬元。主要原因:就診病人增加引起收入支出增加。
二、對蘇州市松江區岳陽平臺平臺衛生防疫的服務基地2018第四季度收錄結算的時候癥狀原因分析
本年度🃏收入合計11533.39萬元,其中:財政撥款收入3248.84萬元,占28.17%;上級補助收入74.99萬元,占0.65%;事業收入7642.76萬元,占66.27%;其他收入566.8萬元,占4.91%。
三、關干天津市松江區岳陽區域區域干凈產品機構2018年中教育支出部門預算具體情況講解
上年☂支出合計10890.63萬元,其中:基本支出10424.86萬元,占95.72%;項目支出465.77萬元,占4.28%。
四、有關于昆明市松江區岳陽社區產品站居委會社區產品站衛生情況產品咨詢中心2018年度目標財政預算捐款收益教育支出總的情況報告就說明
天津市松江區岳陽道路街道社區環保服務平臺2018👍年度財政撥款收支總決算3248.84萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少246.18萬元,降低了7.04%。主要原因:單位基本養老保險繳費及事業單位醫療由事業收入列支。
五、管于蘇州市松江區岳陽街辦片區健康服務管理中心站2018季度基本公共信息成本預算財務付款費用預算問題說明怎么寫
(一)普通服務性結算的時候國庫審批經費支出結算的時候總體設計問題
成都市松江區岳陽銜道片區環境衛生服務培訓心中2018🔯年度一般公共預算財政撥款支出3248.84萬元,占本年支出合計的29.83%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少246.18萬元,降低了7.04%。主要原因:單位基本養老保險繳費及事業單位醫療由事業收入列支。
(二)基本上公眾成本預算財務審批結余竣工決算構造情況報告
深圳市松江區岳陽街辦特別安全衛生工作咨詢中心2018🔯年度一般公共預算財政撥款支出3248.84萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)8.54萬元,占0.26%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3240.3萬元,占99.74%。
(三)一樣 通用費用預算國庫付款收支結算的時候中應問題
昆明市松江區岳陽街道辦事處街道辦事處食品衛生服務培訓中間2018♎年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3116.06萬元,支出決算為3248.84萬元,完成年初預算的104.26%。決算數大于預算數的主要原因:職工工資增加而引起的財政人員經費補助的增加。其中:
1🤪、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)8.54萬元。主要用于:單位退休人員活動費及撫恤金。年初預算為3.41萬元,支出決算為8.54萬元,完成年初預算的250.44%。決算數大于預算數的主要原因:退休職工死亡增加撫恤金。
2𝓀、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2157.84萬元。主要用于:基本支出1,838.34萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務等支出;項目支出319.5萬元主要用于DR系統探測器、同型半胱氨酸檢測儀、醫用無油空壓機、高壓蒸汽滅菌器、口腔綜合治療臺、動態血壓監測系統、醫用水處理系統等設備,三號樓補液室等墻面維修,老舊廁所改造,信息系統等級保護建設,核心數據異機備份,繼續教育,設備房屋車輛電梯等日常維修及運行經費等。年初預算為2,047.05萬元,支出決算為2,157.84萬元,完成年初預算的101.19%。決算數大于預算數的主要原因:在職人員工資調整。
4ဣ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)12.37萬元。主要用于:基層醫療衛生機構及村衛生室實施國家基本藥物制度支出。年初預算為0萬元,支出決算為12.37萬元。決算數大于預算數的主要原因:年初未安排預算。
5♑、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1070.09萬元。主要用于:基本支出1,005.9萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出等支出;項目支出64.19萬元主要用于基本公共衛生支出考核經費,基本公共服務中央補助,17基本公共衛生中央款及18年基本公共衛生服務中央補助。年初預算為1005.9萬元,支出決算為1070.09萬元,完成年初預算的106.46%。 決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初基本公共衛生服務未安排公用經費。
六、觀于重慶市松江區岳陽居委會居委會衛生情況的服務辦公室點2018第四季度通常情況公用設施成本預算財政廳捐款一般開支結算的時候情況說明怎么寫
南京市松江區岳陽街道辦事處街道辦事處健康服務性基地2018ܫ年度一般公共預算財政撥款基本支出2852.78萬元,包括人員經費2620.47萬元,公用經費232.31萬元。基本支出中:
1、工資福利支出2615.34萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出232.31萬元,主要用于:物業管理費、專用材料費、福利費、其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出5.13萬元,主要用于:撫恤金。
🐟七、關于上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項經費財政其他支出撥付其他支出竣工決算綜合實際情況就說明。
鄭州市松江區岳陽街街道健康提供服務中2018ꦦ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因♏上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費一般公共預算財政經費未使用。
(二)“三公”接待費不需要補貼款結余結算的時候基本情況詳細說明。
⛎沈陽市松江區岳陽街道辦事處服務管理咨詢中心街道辦事處公共衛生服務管理咨詢中心2018本年度無“三公”專項資金財政資金審批其他支出。
八、關于幼兒園成都市松江區岳陽街區社區衛生保障間衛生間保障咨詢中心2018年部門性母基金工程預算國庫撥付付出結算的時候現狀詳細說明
ಌ天津市松江區岳陽街辦社區安全服務站健康安全服務管理中心的2018每年無政府機構性基金投資財政性預算財政性審批性支出。
九、公有資本管理運作預算表財政局審批條件說明怎么寫
昆明市松江區岳陽居委社區網站干凈產品服務部2018一年度無公有金融資本經營的概預算國庫撥付付出。
十、一些重點作用的原因說
(一)機構運轉專項資金開支癥狀
滬市松江區岳陽銜道片區安全產品中心局2018本年度三聚氰胺樹脂關使用資金投入支出費用。
(二)縣政府進貨費用支出 前提
武漢市松江區岳陽街平臺清潔功能中心的2018🧸年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為217.61萬元,其中:貨物采購金額56.46萬元、工程采購金額70.11元、服務采購金額91.04萬元。
(三)小轎車、房屋面積獨特占存原因
上海市松江岳陽街道社區服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)項目預算工作績效處理問題
൩上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:岳陽街道社區衛生服務中心預算管理績效管理制度,建立了岳陽街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟綜評價項目12個,涉及預算金額381.86萬元。
第四部分 名詞解釋
🐻一、財務資金局審批盈利:指公司當半年度度從本級財務資金局個部門達成的財務資金局審批,例如一半公益性概算財務資金局審批和部門性投資基金概算財務資金局審批。
🎐二、創業收錄:指創業廠家開設專業的業務員工作試述手游輔助工作擁有的收錄。重要是:醫治服務培訓收錄等。
♍三、加盟薪資效益:指參公單位名稱在專科業務部話動還有其配套話動之上推進非經濟獨立會計核算加盟話動贏得的薪資效益。
🍃四、其它的工資:指機關單位授予的除“民政補貼款工資”、“參公工資”、“合作經營工資”等在內的工資。一般是:有價接種疫苗工資,共公衛生防疫體檢項目工資等。
五、月初結轉和盈余:是以去年度并沒有結束、結轉到上年按相關的英文法律法規一直的使用的資金量。
🔯六、年尾結轉和節余:指當當年末度或原來當年末概算安排好、因直接先決條件發生變幻無法按原工作規劃試行,需卡頓到以來當年末按相關規定標準延續應用的本金。
七、基礎付出:指公司為有保障裝置正常的高速運行、到位守則做工作主線任務而有的每一項付出。
💃八、的項目結余:指基層單位為成功完成其他的行政管理崗位任務卡或行業經濟發展總體目標,在基本性結余囿于造成的各個結余。
ꦺ九、營業費用花費 :指事業上政府部門在正規工作及輔助軟件工作除此之外積極開展非獨有計算營業工作遭受的費用花費 。
ജ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🐎十一國慶、政府部門電腦運行勞務費:指行政部門機關方和參照物公務活動員法治理的企事業機關方使用的般共公工程預算財政收支付款按排的常規收支中的平時共公勞務費收支。