佛山市松江區佘山鎮區域干凈服務于中心局
2018第四季度部門乃至每一位員工預算
目 錄
第一次區域 廣州市松江區佘山鎮片區衛生情況服務于重心情況
一、 注意職責范圍
二、 部位結算的時候企事業單位涉及
第二部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、營收性支出部門預算總表
二、個人收入竣工決算表
三、教育支出結算的時候表
四、財政性審批年收入開支預算總表
五、基本上共公費用民政捐款總支出結算的時候表
六、平常公共信息成本預算財政廳補貼款一般花費預算表
七、應該公用估算財政預算捐款“三公”經費預算花費及機關單位加載經費預算花費花費預算表
八、國家性私募基金費用預算財政資金撥付費用結算的時候表
九、金融資產資產負債現狀表
第三部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
四號部份 代詞表示
第一部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心概況
一、最主要職責權限
🌠佛山市松江區佘山鎮街道辦事處安全清潔安全衛生防疫的產品項目心中是佛山市松江區安全清潔安全衛生防疫安全健康理事會會組長的基層工作醫療管理設備安全清潔安全衛生防疫醫療管理機構。主耍主要職責比如:承擔責任佘丘陵地區區眾多公民消費者差不多醫療管理設備的產品項目及公用設施安全清潔安全衛生防疫的產品項目。
二、行政部位結算的時候基層行業包括(僅有一家基層行業的行政部位,本組成部分主要內容為“裝置設定”)
從預算表企業產生看,🏅上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心設12個內設機構,包括:公共衛生、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科、天馬分中心、北干山衛生服務站、江秋衛生室、陳坊衛生室、新鎮衛生室、橫山衛生室等等。
第二部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018年末凈收入收支預算總表
計量單位:萬塊人民幣
效益 |
總支出 |
||
該項目 |
預算數 |
創業項目 |
結算的時候數 |
一、不需要審批工資收入 |
3754.39 |
一、一樣 公益性服務質量結余 |
|
在這當中:縣政府性債券預決算財政性補貼款 |
|
二、外交關系性支出 |
|
二、上司補貼政策營收 |
321.33 |
三、民防收支 |
|
三、事業有成凈收入 |
4552.80 |
四、通用安全保障撥出 |
|
四、生產經營創收 |
|
五、幼教花費 |
7.62 |
五、附帶廠家上交國家創收 |
|
六、科學合理能力性支出 |
|
六、各種收入水平 |
511.02 |
七、民族文化球場與新傳媒費用 |
|
|
|
八、社會生活基本保障和工作經費支出 |
379.62 |
|
|
九、醫院衛生學與進度表生肓總支出 |
8355.40 |
|
|
十、節水安全收支 |
|
|
|
11、城市社區居委會收入支出 |
|
|
|
12、畜牧業水支出費用 |
|
|
|
13、公共交通配送經費支出 |
|
|
|
十四、影視資源勘測數據等收支 |
|
|
|
15場、商業運作服務培訓業等其他支出 |
|
|
|
16、金融投資收支 |
|
|
|
十二、經濟援助另一個中南部其他支出 |
|
|
|
二十、土地資源海洋環境氣象條件等性支出 |
|
|
|
19、住宅房質量保障付出 |
130.11 |
|
|
四十、油糧物資供應存量開支 |
|
|
|
二十一月、的教育支出 |
|
本年度年收入累計 |
9139.54 |
當年度結余總計 |
8872.75 |
用企業基金投資改正結余差額 |
|
節余分配權 |
214.16 |
月初結轉和節余 |
137.94 |
年終結轉和節余 |
190.57 |
總共 |
9277.48 |
共計 |
9277.48 |
2018月度薪資收入結算的時候表
機關單位:70萬
大型項目 |
上年納入累計數 |
財政部門審批使收入 |
上司補助金收益 |
事業上創收 |
操作年收入 |
附屬企事業單位上交納入 |
各種工資收入 |
||||
功能分類 |
管理費用明稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
9139.54 |
3754.39 |
321.33 |
4552.80 |
|
|
511.02 |
|
205 |
|
|
教導收支 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
另一個文化藝術培訓教育支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
同一教導付出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
生活保障機制和就業前景經費支出 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關事業有成公司的離養老 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業企事編企事編離退居二線 |
54.54 |
54.54 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關單位人事機關單位基礎社區養老安全激費費用 |
186.74 |
186.74 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關企業發展標準企業發展標準首要社會養老險行業交費費用 |
138.34 |
138.34 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫用健康與籌劃生孩子收支 |
8622.19 |
3237.04 |
321.33 |
4552.80 |
|
|
511.02 |
|
210 |
03 |
|
基礎醫學衛生情況企業 |
7473.93 |
2382.76 |
239.75 |
4340.40 |
|
|
511.02 |
|
210 |
03 |
01 |
旅游城市社群衛生情況設備 |
7461.66 |
2370.49 |
239.75 |
4340.40 |
|
|
511.02 |
|
210 |
03 |
99 |
許多基層黨組織醫療保障干凈衛生公司費用 |
12.27 |
12.27 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施環保 |
1059.80 |
765.82 |
81.58 |
212.40 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
首要公眾安全服務培訓 |
1059.80 |
765.82 |
81.58 |
212.40 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟事業組織醫治 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
參公政府部門診療 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房保證撥出 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房改草費用支出 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房北京公積金 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
2018本年度總支出預算表
部門:多萬元
工作 |
當年度結余總金額 |
首要收入支出 |
該項目性支出 |
上交國家上一級支出費用 |
生產經營教育支出 |
對附屬計量單位補助金費用支出 |
||||
功能分類 |
會計科目名字 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
8872.75 |
8430.51 |
442.24 |
|
|
|
|
205 |
|
|
培養收支 |
7.62 |
|
7.62 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其它的教育培訓經費支出 |
7.62 |
|
7.62 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
任何基礎教育支出費用 |
7.62 |
|
7.62 |
|
|
|
|
208 |
|
|
市場后勤保障和自主創業收入支出 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟教育事業企公務員離辭職 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業有成公司離退居二線 |
54.54 |
54.54 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關參公方基礎養老生活保險服務繳納費用開支 |
186.74 |
186.74 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關單位名稱事業單位名稱主要健康養老金公司納費結余 |
138.34 |
138.34 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫疔衛生學與打算生殖付出 |
8355.40 |
7920.78 |
434.62 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基成醫學衛生學醫療機構 |
7241.09 |
6915.82 |
325.27 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城鎮社區服務站衛生間設備 |
7228.82 |
6915.82 |
313.00 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
任何群眾醫療服務衛生防疫構造費用支出 |
12.27 |
|
12.27 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性安全衛生 |
1025.85 |
916.50 |
109.35 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本的共公安全衛生的服務 |
1025.85 |
916.50 |
109.35 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政事業有成基層單位醫療機構 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上機構醫遼 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房確保經費支出 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房創新收入支出 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房公積金貸款 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
2018全年度財政局補貼款凈收入性支出結算的時候總表
企業單位:萬美元
工資 |
付出 |
||||
新項目 |
結算的時候數 |
活動 |
加總 |
一般的公共性項目預算財政部門審批 |
國家性基金投資預決算民政審批 |
一、通常情況公眾預決算不需要審批 |
3754.39 |
一、普通共公售后服務費用 |
|
|
|
二、當地政府性貨幣基金成本預算財政資金捐款 |
|
二、外交史花費 |
|
|
|
|
|
三、國家安全開支 |
|
|
|
|
|
四、公益性健康安全開支 |
|
|
|
|
|
五、幼兒教育經費支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
六、實驗水平性支出 |
|
|
|
|
|
七、和文化體肓與文化費用支出 |
|
|
|
|
|
八、社交確保和就業的總支出 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
九、醫療服務環保與計劃書孕育開支 |
3237.04 |
3237.04 |
|
|
|
十、節約環保型經費支出 |
|
|
|
|
|
國慶、縣域社區服務中心費用 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水收支 |
|
|
|
|
|
十五、公路網車輛運輸教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、環境資源探礦問題等經費支出 |
|
|
|
|
|
十八、商業性售后服務業大頭等撥出 |
|
|
|
|
|
第十六、財富管理開支 |
|
|
|
|
|
十八、支助某些的地方花費 |
|
|
|
|
|
18、土地資源海洋生物景象等結余 |
|
|
|
|
|
十八、房屋服務開支 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
20、油糧防汛物資存儲開支 |
|
|
|
|
|
二五一、別的其他支出 |
|
|
|
本年度營收加總 |
3754.39 |
本年度總支出累計 |
3754.39 |
3754.39 |
|
今年初國庫撥付結轉和盈余 |
|
年終財政局付款結轉和節余 |
|
|
|
普通公共性預算表財政資金捐款 |
|
|
|
|
|
以政府性母基金概算財政資金付款 |
|
|
|
|
|
總結 |
3754.39 |
總金額 |
3754.39 |
3754.39 |
|
2018月度常見公共性財政廳預算財政廳補貼款花費部門預算表
企事業單位:億元
產品 |
合計數 |
關鍵費用支出 |
該項目撥出 |
|||
基本功能總類 課程代碼 |
幾個會計科目名號 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
培訓開支 |
7.62 |
|
7.62 |
205 |
99 |
|
另外的培育其他支出 |
7.62 |
|
7.62 |
205 |
99 |
99 |
另一教育輔導撥出 |
7.62 |
|
7.62 |
208 |
|
|
社會發展服務和就業機會付出 |
379.62 |
379.62 |
|
208 |
05 |
|
人事部門事業計量單位離離休 |
379.62 |
379.62 |
|
208 |
05 |
02 |
事業心方離退休工資 |
54.54 |
54.54 |
|
208 |
05 |
05 |
行政方事業有成方首要社會養老安全安全網上繳費費用 |
186.74 |
186.74 |
|
208 |
05 |
06 |
單位名稱教育公務員名稱大致頤養人身險繳納費用費用 |
138.34 |
138.34 |
|
210 |
|
|
醫療服務安全衛生與計劃怎么寫計劃生育政策費用支出 |
3237.04 |
2994.17 |
242.87 |
210 |
03 |
|
表層醫疔衛生管理學校 |
3282.76 |
2201.61 |
181.15 |
210 |
03 |
01 |
城市發展居委安全組織 |
2370.49 |
2201.61 |
168.88 |
210 |
03 |
99 |
各種基層醫院醫治衛生間培訓機構花費 |
12.27 |
|
12.27 |
210 |
04 |
|
共同安全衛生 |
765.82 |
704.10 |
61.72 |
210 |
04 |
08 |
基礎公開環衛服務保障 |
765.82 |
704.10 |
61.72 |
210 |
11 |
|
行政機關事業上的企業單位醫療設備 |
88.46 |
88.46 |
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業的單位診療 |
88.46 |
88.46 |
|
221 |
|
|
房產安全保障結余 |
130.11 |
130.11 |
|
221 |
02 |
|
公房體制改革支出費用 |
130.11 |
130.11 |
|
221 |
02 |
01 |
房屋房貸公積金 |
130.11 |
130.11 |
|
總計 |
3754.39 |
3503.90 |
250.49 |
2018全年度普通共同預算表民政撥付基本性支出費用竣工決算表
單位名稱:十萬
工作 |
預估合計 |
相關人員經費預算 |
通用費用 |
||
經濟發展總類 專業科目識別碼 |
項目名稱大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
待遇特權花費 |
3302.81 |
3302.81 |
|
301 |
01 |
一般員工工資 |
422.96 |
422.96 |
|
301 |
02 |
津貼補貼標準補貼標準 |
251.78 |
251.78 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補助金費 |
|
|
|
301 |
07 |
效績年薪 |
1141.95 |
1141.95 |
|
301 |
08 |
危險機關工作計量單位總體醫養人壽保險費用 |
263.98 |
263.98 |
|
301 |
09 |
新職業年金繳納 |
138.33 |
138.33 |
|
301 |
10 |
機關人員差不多醫用人壽保險繳納 |
88.46 |
88.46 |
|
301 |
11 |
公務活動員整形津貼繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
某些社會的有保障付款 |
40.02 |
40.02 |
|
301 |
13 |
房間個人住房公積金 |
130.11 |
130.11 |
|
301 |
14 |
社區藥費 |
|
|
|
301 |
99 |
相關基本工資優惠總支出 |
825.22 |
825.22 |
|
302 |
|
淘寶商品和服務于撥出 |
182.20 |
|
182.20 |
302 |
01 |
企業辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
uv打印機彩印費 |
|
|
|
302 |
03 |
在線咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
的手扣費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
商業用電 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務管理方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)加盟費 |
|
|
|
302 |
13 |
維護(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
承租費 |
|
|
|
302 |
15 |
聯席會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
技能培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接待廳接待廳費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門的的原成本費 |
105.60 |
|
105.60 |
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業能源費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
代為業務領域費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會資金投入 |
|
|
|
302 |
29 |
副利費 |
48.29 |
|
48.29 |
302 |
31 |
公務活動小二租車作業維系費 |
|
|
|
302 |
39 |
別公共交通保險費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外加盟費 |
|
|
|
302 |
99 |
其他的商品價格和服務質量花費 |
28.31 |
|
28.31 |
303 |
|
對個和小家庭的補貼費 |
18.89 |
18.89 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休工資費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
18.89 |
18.89 |
|
303 |
05 |
生活方式補助金 |
|
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303 |
07 |
醫遼費經濟補貼 |
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303 |
08 |
獎學金金 |
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303 |
09 |
獎金金 |
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303 |
10 |
本人水產業工作補助 |
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303 |
99 |
許多一個人和家用的補貼費其他支出 |
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310 |
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資本投資性收入支出 |
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310 |
02 |
辦公樓環保設備租賃費 |
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310 |
03 |
專門專業設備購入 |
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310 |
07 |
信息系統及app新購最新 |
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310 |
13 |
因公車輛使用添置 |
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310 |
19 |
某個公共交通的工具購買 |
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310 |
22 |
隱形債務添置 |
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310 |
99 |
許多資本投資性總支出 |
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預估合計 |
3503.90 |
3321.70 |
182.20 |
2018一年度一般的公共性概預算財政資金撥付“三公”專項資金及單位加載專項資金其他支出結算的時候表
廠家:千元
般公用設施國庫預算國庫付款“三公”資金投入 |
部門工作 勞務費部門預算數 |
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累計 |
因公出國留學 (境)費 |
公務活動買車置辦及運轉費 |
國家公務客服費 |
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小計 |
公務接待租車 購買費 |
公務接待專用車 工作費 |
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工程預算數 |
預算數 |
費用預算數 |
預算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
預算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018年末國家性母基金民政預算民政補貼款收支結算的時候表
企事業單位:十萬
品牌 |
預估合計 |
大致性支出 |
建設項目費用支出 |
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功能性進行分類 題目商品代碼 |
題目公司名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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預估合計 |
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注:上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年度目標財產欠債情形表 |
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費用企事業單位:萬多 |
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總數量 |
意義 |
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月初數 |
月底數 |
年終數 |
年尾數 |
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一、基金總計 |
—— |
—— |
3702.78 |
4318.08 |
(一)游動凈資產 |
—— |
—— |
1601.29 |
2026.99 |
(二)一定資本 |
—— |
—— |
2066.55 |
2213.81 |
其中:1.房屋(平方米) |
4469.40 |
4287.16 |
131.72 |
97.46 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
2 |
2 |
74.77 |
74.77 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
🎀 基本公務接待用車的 |
|
|
|
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💃 執法監督交警執法出行 |
|
|
|
|
ꦺ 特類正規技術水平專用車 |
|
|
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|
🐲 別的用車的 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
56.82 |
56.82 |
3.專用設備(臺/套) |
1 |
1 |
118.80 |
118.80 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
118.80 |
118.80 |
ꩲ 4.其它加固資產投資 |
—— |
—— |
1741.26 |
1922.78 |
💫 減:連續折舊費及減值提前準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)長時間投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)現建項目工程 |
—— |
—— |
|
|
(五)有形基金 |
—— |
—— |
34.94 |
77.28 |
𝐆 減:連續攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)另一財力 |
—— |
—— |
|
|
二、流動負債預估合計 |
—— |
—— |
885.08 |
1023.91 |
三、凈財產自動求和 |
—— |
—— |
2817.70 |
3294.17 |
第三部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、至于昆明市松江區佘山鎮社群衛生間精準服務中央2018第四季度收益費用支出 竣工決算綜合條件這說明
武漢市松江區佘山鎮社群衛生管理服務的平臺2018🔥年度收入總計為9277.48萬元、支出總計為9277.48萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加639.35萬元。主要原因:就診病人增加引起收入支出增加。
二、針對昆明市松江區佘山鎮居委公共衛生服務于管理中心2018月度薪資竣工決算事情表示
年初🦹收入合計9139.54萬元,其中:財政撥款收入3754.39萬元,占41.08%;事業收入4552.80萬元,占49.81%;上級補助收入321.33萬元,占3.52%;其他收入511.03萬元,占5.59%。
三、光于上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018一年度教育支出竣工決算前提說
本年度🍸支出合計8872.75萬元,其中:基本支出8430.51萬元,占95.02%;項目支出442.24萬元,占4.98%。
四、對於東莞市松江區佘山鎮小區衛生防疫功能咨詢中心2018第四季度財政其他支出審批薪資其他支出整體情況這說明
沈陽市松江區佘山鎮街道社區干凈衛生服務于公司2018﷽年度財政撥款收支總決算3754.39萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加120.74萬元,增長3.32%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。
五、關于幼兒園上海市松江區佘山鎮特別環保服務于咨詢中心2018本年常見公用費用預算財政資金補貼款經費支出竣工決算時候表明
(一)通常前提下公開竣工決算財政資金撥付付出竣工決算整體來說前提
蘇州市松江區佘山鎮特別食品衛生服務性咨詢中心2018🦄年度一般公共預算財政撥款支出3754.39萬元,占本年支出合計的42.31%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加120.74萬元,增長3.32%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。
(二)應該公開工程預算財政部門審批費用部門預算形式原因
濟南市松江區佘山鎮街道環衛服務性機構2018🅺年度一般公共預算財政撥款支出3754.39萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)7.62萬元,占0.20%;社會保障和就業支出(類)379.62萬元,占10.11%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3237.03萬元,占86.22%;住房保障支出(類)130.11萬元,占3.47%。
(三)平常公眾估算財政部門審批撥出竣工決算明確情況發生
南京市松江區佘山鎮片區環衛安全服務站站2018⛦年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3790.03萬元,支出決算為3754.39萬元,完成年初預算的99.06%。決算數小于預算數的主要原因:2018年度項目支出減少引起財政撥款支出減少。其中:
1𓄧、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:單位職工專業技術方面的繼續教育以及培訓費支出。年初預算為10萬元,支出決算為7.62萬元。決算數小于預算數的主要原因:職工培訓費用減少。
2🌟、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為37.10萬元,支出決算為54.54萬元。決算數大于預算數的主要原因:今年退休人員死亡人數增加,年初未安排撫恤金經費。
3▨、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的基本養老保險支出。年初預算為186.23萬元,支出決算為186.74萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工人數增加,相應使社保繳費也增加。
4🌳、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的職業年金支出。年初預算為138.34萬元,支出決算為138.34萬元。決算數與預算數持平。
5🅰、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:基本支出2201.61萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務等支出;項目支出168.88萬元主要用于購置醫療設備、信息化運維保障經費、設備房屋等日常維修及運行經費、健康檔案應用水平測評5級配套建設、分部經費補貼、安全產品類經費等等。年初預算為2491.16萬元,支出決算為2370.49萬元。決算數小于預算數的主要原因:部分項目采購未完工,結轉到了明年。
6♊、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基層醫療衛生機構及村衛生室實施國家基本藥物制度支出。年初預算未安排,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:根據滬財社(2018)116號文規定,增加了中央補助資金。
7ꦚ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:按照國家規定為單位公共衛生在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務支出等支出;其中:項目支出61.72萬元主要用于公共衛生支出服務補助支出,18年公共衛生中央專項,預防科設備購置等。年初預算為718.70萬元,支出決算為765.82萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排基本公共衛生中央專項款,基本公共衛生補助經費等。
8ꩲ、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為88.46萬元,支出決算為88.46萬元。決算數和預算數持平。
9♑、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為121.04萬元,支出決算為130.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳納的公積金基數調整等。
六、并于成都市松江區佘山鎮小區衛生監督提供服務管理中心的2018本年度常見公益性概算不需要審批核心支出費用預算條件這說明
傷害市松江區佘山鎮片區環保的工作站點2018🌠年度一般公共預算財政撥款基本支出3503.90萬元,包括人員經費3321.70萬元,公用經費182.20萬元。基本支出中:
1ꦆ、工資福利支出3302.82萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出318.19萬元,主要用于:專用材料費、福利費、其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出18.89萬元,主要用于:撫恤金支出。
4、資本性支出114.50萬元,主要用于:專用設備購置、信息網絡及軟件購置更換支出。
♛七、關于上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費預算財政廳撥付花費預算總體經濟具體情況表示。
濟南市松江區佘山鎮特別衛生間服務保障咨詢中心2018𓂃年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因🎉上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費一般公共預算財政經費未使用。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度相同,為發生費用支出。
(二)“三公”勞務費財政部門捐款結余竣工決算具體的具體情況原因分析。
杭州市松江區佘山鎮特別衛生間保障管理中心2018季度無“三公”資金投入財務審批其他支出。
八、關于幼兒園杭州市市松江區佘山鎮街道辦健康功能重心2018年度目標相關部門性私募基金成本預算財政廳付款收支部門預算的情況代表
杭州市松江區佘山鎮區域干凈衛生服務的主2018全年度無中央政府性股票基金概算不需要補貼款收支。
九、國家資源運營概預算財政資金審批原因介紹
東莞市松江區佘山鎮特別衛生情況業務心中2018全年無集體所有制資本管理銷售估算財政資金撥付費用。
十、任何至關重要相關事宜的情形解釋
(一)部門進行專項經費收支環境
上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度無機關運行經費支出。
(二)縣公開招標計劃支出費用情況報告
北京市松江區佘山鎮社區服務培訓站干凈服務培訓心中2018🧸年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為208.29萬元,其中:貨物采購金額40.17萬元、服務采購金額168.12萬元。
(三)汽車、農村房屋層次性占用量事情
1.機動車
直到2018年12月31日,北京市松江區佘山鎮區域環保服務培訓核心無小轎車特色占用量具體情況。
2.房層
⛄樓房便用機構部門(機構):累計2018年12月31日,傷害市松江區佘山鎮社區服務保障重點清潔服務保障重點便用的房子中由機管事務局統一化調配出的屬南京佘山資源營運監管較少大公司房子產權的房子,占地面積為10530.80平方怎么算米。
(四)預決算工作績效操作狀態
🦩上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度、建立了設備項目預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元。
第四部分 名詞解釋
🍒一、國庫性補貼款年收入:指的單位當年度目標度從本級國庫性部門管理得到的國庫性補貼款,其中包括正常公共服務項目預算表國庫性補貼款和人民政府性投資基金項目預算表國庫性補貼款。
ꦦ二、工作工資薪水水平:指工作公司開發專業的保險業務工作名詞解釋助手工作提供的工資薪水水平。具體是:醫療設備工資薪水水平等。
𝄹三、營業者純收錄:指行業機構在技術專業保險業務工作還有輔助工具工作之下進行非經濟獨立分攤營業者工作得到的純收錄。基本是:房產租借等純收錄等。
♊四、許多收益:指部門授予的除“財政局撥付收益”、“事業發展收益”、“自主經營收益”等其它的收益。重點是:有價苗收益、通用衛生監督體驗收益等。
五、年終結轉和余額:是以去年度暫未實現、結轉到上年按關干規則隨時實用的錢。
꧟六、年終結轉和盈余:指上月度或現在月度預決算擬定、因理性水平情況發生改變不可能按原行動計劃施實,需延遲時間到已后月度按有關的規程接著運用的現金。
七、常見總花費:指標準為保護構造常規機器運行、完畢平日運作級任務而造成的各類總花費。
🍨八、業務撥出:指企業單位為達到某些的行政處工作上日常任務或事業發展趨勢任務,在幾乎撥出之下突發的哪項撥出。
🅠九、銷售其他總支出:指教育事業機構在工程專業行動及輔助行動之中發展非人格獨立會計核算銷售行動會出現的其他總支出。
▨十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𒅌11、企參公公司運動金費:指政府部門公司和根據因公員法管控的參公公司在使用般公用設施項目預算財務審批具體安排的首要總付出中的守則公用設施金費總付出。