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2018年度部門決算公開(上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發布了時刻:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

深圳市松江區洞涇鎮片區清潔服務于中

2018年末部門乃至每一位員工部門預算

 

 

 


目  錄

 

首要一部分 昆明市松江區洞涇鎮社區網站衛生間售后服務咨詢中心簡介

一、注意主要職責

二、個部門部門預算組織形成

第二部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、效益性支出部門預算總表

二、工資收入預算表

三、付出預算表

四、民政撥付收益經費支出部門預算總表

五、一樣公用設施概算不需要審批結余竣工決算表

六、應該公共性估算財政部門審批基本的收支結算的時候表

七、普通服務性財政廳預算財政廳撥付“三公”專項金費及工商登記運轉專項金費收入支出部門預算表

八、政府部性股票基金費用預算財政預算撥付教育支出部門預算表

九、凈資產負債率時候表

第三部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

第四個部份 形容詞理解

 


第一部分    上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心概況

 

一、基本行政職能

🐼上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心是一所集醫療、預防、保健、康復、健康教育和計劃生育技術指導為一體的基層社區醫療衛生服務機構。中心位于松江區洞涇鎮長興東路1566號,本中心承擔著洞涇鎮的基本醫療、公共衛生和社區衛生服務。

二、職能部門竣工決算公司包括

要根據下列主要職責,𓃲上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心設25個內設機構,包括:行政辦公室、工會、醫務科、護理部、預防保健科、社區科、全科醫療科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、臨終關懷科、康復醫學科、醫學檢驗科、醫學影像科、藥劑科、老年病房、財務科、后勤保障科、塘橋社區衛生室、磚橋社區衛生服務室、漁中心社區衛生服務室、涇東二村社區衛生服務室、潤景苑社區衛生服務站。
ไ第二部分    上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018全年度工資開支竣工決算總表

部門:多萬元

盈利

撥出

工程

竣工決算數

新項目

預算數

一、財政性撥付營收

2887.88

一、應該公共功能功能其他支出

0

  這其中:相關部門性貨幣基金財政部門預算財政部門撥付

0

二、外交活動結余

0

二、上家補帖收錄

20.55

三、國家安全付出

0

三、人事工資收入

3361.77

四、共同安會費用支出

0

四、生意利潤

0

五、教學付出

6.22

五、附屬公司繳納收入水平

0

六、科學有效技術教育支出

0

六、許多收入水平

350.49

七、傳統文化體育競技與傳媒業撥出

0

 

 

八、社會中確保和就業率費用

377.03

 

 

九、醫療服務安全與規劃二孩其他支出

5848.66

 

 

十、低能耗環保標準費用支出

0

 

 

11、村鎮建設小區支出費用

0

 

 

十三、農業水費用支出

0

 

 

十五、出行物流運輸性支出

0

 

 

十四、成本堪探資訊等教育支出

0

 

 

第十五、金融業產品業等撥出

0

 

 

16、互聯網金融撥出

0

 

 

十八、經濟援助別的地花費

0

 

 

18、國土資源海洋生物氣象條件等開支

0

 

 

十八、公房保障措施付出

91.42

 

 

二是、糧油食品物品產出教育支出

0

 

 

二十一月、其他的付出

0

當年度收入水平合計數

6620.69

上年總支出加總

6323.33

用事業單位債券擬補收入支出差額

0

盈余分派

306.49

年末結轉和盈余

22

歲末結轉和盈余

12.87

共計

6642.69

總金額

6642.69


2018半年度收入水平部門預算表

廠家:萬塊人民幣

該項目

上年使收入合計數

財政廳捐款納入

上級領導補貼申請書收錄

企事業創收

自主經營效益

附帶公司的繳納收錄

其它納入

功能分類
科目編碼

題目名號

累計數

6620.69 

2887.88 

20.55 

3361.77 

0 

0 

350.49 

205

 

 

教育輔導教育支出

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

205

08

 

進修學校及指導

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

205

08

03

專業培訓花費

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

208

 

 

社會上保駕護航和求業花費

377.03

8.16

0

368.87

0

0

0

208

05 

 

行政部門事業上機構離提前退休

377.03

8.16

0

368.87

0

0

0

208

05

02

事業有成標準離退職

1.22

1.22

0

0

0

0

0

208

05

 05

部門企業發展行業基本的社區社會養老保險費用交款收支★

269.47

4.96

0

264.51

0

0

0

208

05 

06 

企業事業性企業職業分析年金手機繳費教育支出★

106.34

1.98

0

104.36

0

0

0

210

 

 

醫疔食品衛生與準備生二胎撥出

6146.02

2871.77

20.55

2903.21

0

0

350.49

210

03

 

基礎醫療清潔衛生清潔衛生公司

4904

1987.46

20.55

2545.5

0

0

350.49

210

03

01

中小城市街道社區安全系統

4899.91

1983.37

20.55

2545.5

0

0

350.49

210

03

99

各種面層治療安全中介機構教育支出

4.09

4.09

0

0

0

0

0

210

04

 

共同衛生管理

1239.67

881.96

0

357.71

0

0

0

210

04

08

  大致公共服務保障干凈服務保障

1239.67 

881.96 

0 

357.71 

0 

0 

0 

210

11

 

行政性事業性組織醫療保健

2.35

2.35

0

0

0

0

0

210

11

02

工作計量單位醫療保障

2.35

2.35

0

0

0

0

0

211

 

 

房產擔保經費支出

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

211

02

 

商品房行政體制改革教育支出

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

211

02 

01 

個人住房個人公積金

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

 


2018季度總支出結算的時候表

行業:萬塊人民幣

項目流程

年初性支出自動求和

總體性支出

樓盤其他支出

繳納上家性支出

企業經營費用

對付屬企業單位補助費其他支出

功能分類
科目編碼

課目名字

預估合計

6323.33 

5820.5 

502.83 

0 

0 

0 

205

 

 

培訓費用

6.22

0

6.22

0

0

0

205

08

 

進修申請及教學

6.22

0

6.22

0

0

0

205

08

03

培順性支出

6.22

0

6.22

0

0

0

208

 

 

社會中擔保和就業形勢開支

377.03

377.03

0

0

0

0

208

05 

 

行政處視野單位名稱離提前退休

377.3

377.03

0

0

0

0

208

05

02

企業企業單位離退居二線

1.22

1.22

0

0

0

0

208

05

 05

部門事業性部門常見社會養老安全安全付費花費★

269.47

269.47

0

0

0

0

208

05 

06 

機關單位教育事業機關單位職業分析年金繳納費用教育支出★

106.34

106.34

0

0

0

0

210

 

 

治療安全與計劃怎么寫計劃生育政策費用支出

5848.66

5352.05

496.61

0

0

0

210

03

 

基層人員醫學食品衛生公司

4606.64

4298.07

308.57

0

0

0

210

03

01

省份社群衛生管理醫療機構

4602.55

4298.07

304.48

0

0

0

210

03

99

其余群眾醫療器械環保裝置收支

4.09 

0 

4.09 

0 

0 

0 

210

04

 

共同干凈

1239.67 

1051.63 

188.04 

0 

0 

0 

210

04

08

  基本上公共性安全功能

1239.67 

1051.63 

188.04 

0 

0 

0 

210

11

 

行政處教育事業院校醫療保健

2.35 

2.35 

0 

0 

0 

0 

210

11

02

企事業公司醫疔

2.35 

2.35 

0 

0 

0 

0 

211

 

 

居住房質量保障其他支出

91.42 

91.42 

0 

0 

0 

0 

211

02

 

個人住房改變撥出

91.42 

91.42 

0 

0 

0 

0 

211

02 

01 

租賃房公積金貸款

91.42

91.42

0

0

0

0

 


2018年末不需要審批營收支出費用竣工決算總表

單位名稱:億元

營收

性支出

工作

竣工決算數

內容

預估合計

通常通用決算財政部門審批

市政府性股權基金決算財政部門付款

一、平常公眾費用預算財務付款

2887.88 

一、普遍通用工作結余

 

 

 

二、地方政府性貨幣基金工程預算財務補貼款

0 

二、外交政策收支

 

 

 

 

 

三、飲水機其他支出

 

 

 

 

 

四、公開可靠總支出

 

 

 

 

 

五、教育培訓支出費用

6.22 

6.22 

 

 

 

六、專業水平教育支出

 

 

 

 

 

七、文化知識休育與文化結余

 

 

 

 

 

八、社會上服務保障和就業問題性支出

8.16 

8.16 

 

 

 

九、醫院環衛與籌劃二孩開支

2871.77 

2871.77 

 

 

 

十、低碳節能付出

 

 

 

 

 

11、城鄉經濟街道花費

 

 

 

 

 

十三、農業和林業水花費

 

 

 

 

 

十五、交通出行搬運其他支出

 

 

 

 

 

十四、資源的勘測資料等支出費用

 

 

 

 

 

15場、商用服務性業等收支

 

 

 

 

 

16、科技金融支出費用

 

 

 

 

 

二十七、經濟援助相關位置撥出

 

 

 

 

 

18、國土資源海洋資源氣候等收入支出

 

 

 

 

 

十八、往房保險費用支出

1.73 

1.73 

 

 

 

20、糧油加工工程設備儲備庫總支出

 

 

 

 

 

二十一國慶、另外花費

 

 

 

年初使收入加總

2887.88 

本年度總支出總計

2887.88 

2887.88 

 

月初國庫付款結轉和盈余

 

年尾財政部門補貼款結轉和節余

 

 

 

      一半公共性工程預算財政性審批

 

 

 

 

 

      人民政府性債卷概算國庫撥付

 

 

 

 

 

合計

2887.88 

總結

 2887.88

2887.88 

 

 


2018半年度似的公共服務預竣工決算財政局審批教育支出竣工決算表

的單位:千元

頂目

自動求和

基礎收入支出

的項目付出

功能性種類

學科打碼

課程各稱

205

 

 

文化教育總支出

6.22 

0 

6.22

205

08

 

規陪及指導

6.22 

0 

6.22

205

08

03

指導費用支出

6.22 

0 

6.22

208

 

 

市場經濟保險和求業支出費用

8.16

8.16

0

208

05 

 

行政事務事業心標準離退休年齡

8.16

8.16

0

208

05

02

教育事業企業單位離退職

1.22

1.22

0

208

05

 05

危險機關教育事業機關單位主要養老生活保險費用繳納花費★

4.96

4.96

0

208

05 

06 

國家機關視野方網絡職業年金繳納收入支出★

1.98

1.98

 

210

 

 

醫遼衛生管理與預計生殖花費

2871.77

2434.16

437.61

210

03

 

基層組織醫學衛生管理醫院

1987.46

1720.26

267.2

210

03

01

大都市平臺公共衛生貸款機構

1983.37

1720.26

263.11

210

03

99

一些農村基層醫療保障衛生間系統費用支出

4.09

0

4.09

210

04

 

公共服務衛生情況

881.96

711.55

170.41

210

04

08

  基礎共同干凈服務于

881.96 

711.55 

170.41

210

11

 

行政管理創業機構醫療管理

2.35

2.35

0

210

11

02

事業性部門醫治

2.35

2.35

0

211

 

 

房屋擔保費用支出

1.73 

1.73 

0

211

02

 

商品房變革開支

1.73 

1.73 

0

211

02 

01 

自建房北京公積金

1.73 

1.73 

0

自動求和

2887.88

2444.05

443.83


2018年應該服務性概預算財政局審批總體撥出結算的時候表

  政府部門:十萬

業務

自動求和

人數金費

公供接待費

生活幾大類

考試科目標識號

課程和科目標題

301

 

年薪公益福利費用

2170.78

2170.78

0

301

01

  首要工薪

298.69

298.69

0

301

02

  津貼貼補貼補

185.72

185.72

0

301

03

  年終獎金

0

0

0

301

06

  食堂菜補貼政策費

117.64

117.64

0

301

07

  業績考核月工資

915.37

915.37

0

301

08

企事業編制行業企事業編制基本的養老生活商業保險金

4.95

4.95

0

301

09

專職年金納費

3.96

3.96

0

301

10

工作人員基本的醫學安全交款

78.08

78.08

0

301

11

公務接待員醫藥補貼繳付

0

0

0

301

12

同一時代后勤保障網上繳費

8.77

8.77

0

301

13

住宅房個人公積金

1.73

1.73

0

301

14

醫治費

0

0

0

301

99

  的公資獎勵費用支出

555.87

555.87

0

302

 

進口商品和的服務費用

272.63

0

272.63

302

01

  辦工費

0

0

0

302

02

  印廠費

11.17

0

11.17

302

03

  質詢費

0

0

0

302

04

  手讀費

0

0

0

302

05

  有水費

6.24

0

6.24

302

06

  用電費

66.16

0

66.16

302

07

  郵電通信費

11.95

0

11.95

302

08

  天然氣供暖費

0

0

0

302

09

  物業保安方法費

149.21

0

149.21

302

11

  交通費

0

0

0

302

12

  因公出國留學(境)預算

0

0

0

302

13

  維修培訓(護)費

0

0

0

302

14

  汽車租用費

0

0

0

302

15

  會議觸屏費

0

0

0

302

16

  陪訓費

0

0

0

302

17

  因公招待費

0

0

0

302

18

  多功能的原管理費

0

0

0

302

24

  被裝購置費費

0

0

0

302

25

  專業級助燃劑費

0

0

0

302

26

  勞務費費

0

0

0

302

27

  委托人國際業務費

0

0

0

302

28

  商會事業費

0

0

0

302

29

  福利性費

10.8

0

10.8

302

31

  公務接待租車運營保障費

0

0

0

302

39

  其它的交通出行相應費用

0

0

0

302

40

  稅金及扣減服務費

0

0

0

302

99

  一些淘寶商品和服務于開支

17.1

0

17.1

303

 

對用戶和家廷的補貼費

0.64

0.64

0

303

01

  離休費

0

0

0

303

02

  提前退休費

0

0

0

303

03

  退職(役)費

0

0

0

303

04

  撫恤金

0

0

0

303

05

  過日子補貼

0

0

0

303

07

  醫療器械費補帖

0

0

0

303

08

  捐資獎學金

0

0

0

303

09

  獎賞金

0.64

0.64

0

303

10

我農牧業產量補助

0

0

0

303

99

  其它的人和家族的補貼政策收入支出

0

0

0

310

 

基金性其他支出

0

0

0

310

02

  辦公機械設備添置

0

0

0

310

03

  專業化機械設備購入

0

0

0

310

07

  圖片信息在線及手機軟件新購更新系統

0

0

0

310

13

  因公私車添置

0

0

0

310

19

  各種公共交通輔助工具購入

0

0

0

310

22

  無型財產置辦

0

0

0

310

99

  任何資源性開支

0

0

0

累計

2444.05

2171.42

272.63

 


2018月度平常公眾預算表財政資金補貼款“三公”勞務費及行政單位運動勞務費其他支出預算表

企業:70萬

通常通用決算財務補貼款“三公”專項資金

政府部門執行

預備費竣工決算數

加總

因公出國旅游

(境)費

公務接待租車購買及運作費

公務活動接待室費

小計

公務活動私家車

新購費

國家公務用車的

自動運行費

費用預算數

結算的時候數

項目預算數

結算的時候數

概預算數

竣工決算數

成本預算數

結算的時候數

概預算數

結算的時候數

預算表數

竣工決算數

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

 


2018全年相關部門性債券國庫預算國庫補貼款花費結算的時候表

行業:億元

工程項目

總金額

通常其他支出

品牌經費支出

工作種類

課程數字

專業科目名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018季度固定資產負債率環境表

 

 

刷卡金額公司:萬

 

的價值

期初數

年初數

年終數

歲末數

一、資源總金額

——

——

4656.15 

5033.5 

   (一)游動基金

——

——

2534.95 

 2580.74

   (二)確定資產投資

——

——

 2121.2

 2452.76

          其中:1.房屋(平方米)

 7861.87

 7861.87

 695

 695

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1

 1

20.01 

 20.01

                   (1)車輛

 1

 1

 20.01

 20.01

ꦿ                          普通公務接待車輛租賃

 0

 0

 0

 0

ꦏ                          稽查值勤專用車

 0

 0

0 

 0

𒉰                          重型非常專業技術出行

 0

 0

 0

 0

⛎                          另外的公務車

 1

 1

 20.01

 20.01

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 0

 0

 0

 0

               3.專用設備(臺/套)

 450

 482

 815.68

 1034.13

                    單價100萬元以上專用設備

0 

 1

 0

 158.8

⛦               4.別的進行固定債務

——

——

 590.51

 703.62

𒁃        減:累記累計折舊及減值準備工作

——

——

 0

 0

   (三)長時投入資金

——

——

 0

 0

   (四)正在新建建設工程

——

——

 0

 0

   (五)隱形的股權

——

——

 0

 0

♌        減:合計攤銷

——

——

 0

 0

   (六)其他財產

——

——

 0

 0

二、欠債自動求和

——

——

 856.86

 753.89

三、凈財產預估合計

——

——

3799.29 

 4279.61

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、相關濟南市松江區洞涇鎮居委衛生情況功能機構2018半年度純收入費用支出 部門預算基本的申請報告怎么寫

深圳市松江區洞涇鎮小區環衛安全管理中心點2018๊年度收入總計為6642.69萬元、支出總計為6642.69萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加436.92萬元。主要原因:門診就診人次比去年增加、醫護人員人數增加;藥品和人員費用等公用經費增加。

二、至于傷害市松江區洞涇鎮社區售后服務站環衛售后服務中2018一年度效益預算時候反映

當年度✅收入合計6620.69萬元,其中:財政撥款收入2887.88萬元,占43.62%;事業收入3361.77萬元,占50.78%;上級補助收入20.55萬元,占0.31%,其他收入350.49萬元,占5.29%。三、關與重慶市松江區洞涇鎮社區居委會衛生間的服務心中2018本年度付出結算的時候狀況闡明

本年度✨支出合計6323.33萬元,其中:基本支出5820.5萬元,占92.05%;項目支出502.83萬元,占7.95%。

四、觀于南京市松江區洞涇鎮居委衛生間貼心服務中2018年財政局審批薪水結余整體環境原因分析

昆明市松江區洞涇鎮特別食品衛生服務的中心點2018🥀年度財政撥款收支總決算2887.88萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加221.85萬元。主要原因:本年專用設備添加且設備貴。

五、關干昆明市松江區洞涇鎮片區清潔衛生安全服務公司2018年度目標般公共信息概算不需要付款花費預算情形闡明

(一)基本通用項目預算民政撥付付出部門預算整體來說狀況

濟南市松江區洞涇鎮街道辦安全售后服務中央2018🔴年度一般公共預算財政撥款支出2887.88萬元,占本年支出合計的45.67%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加221.85萬元,增長8.32%。主要原因:本年專用設備添加且設備貴。

(二)一樣 公益性費用財政部門付款總支出竣工決算結構的實際情況

鄭州市松江區洞涇鎮社區網站清潔服務于咨詢中心2018🌌年度一般公共預算財政撥款支出2887.88萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)6.22萬元,占0.22%;社會保障和就業支出(類)8.16萬元,占0.28%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2871.77萬元,占99.44%;住房保障支出(類)1.73萬元,占0.06%

(三)正常通用預算表財政部門撥付花費竣工決算詳細環境

成都市松江區洞涇鎮小區環保服務的中心局2018🧜年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2979.95萬元,支出決算為2887.88萬元,完成年初預算的96.91%。決算數小于預算數的主要原因:2018年職工績效清算未清算。其中:

1💙、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:事業單位的醫療業務培訓、財務培訓、日常規范操作培訓等支出。年初預算為10萬元,支出決算為6.22萬元。決算數小于預算數的主要原因:在職人員繼續教育培訓支出減少。

2♊、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.22萬元。主要用于:退休人員的福利費。年初預算為12.37萬元,支出決算為1.22萬元。

3꧒、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)4.96萬元。主要用于:單位人員基本養老保險繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.96萬元。追加預算。

4🍎、社會保障和就來支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)1.98萬元。主要用于:在在職員工的的職業年金繳納費用收入支出。年初預算為萬元,支出決算為1.98萬元。追加預算。

5🤪、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1983.37萬元。主要用于:醫護人員的人員費用、公用經費及專用設備的購入。年初預算為2097.42萬元,支出決算為1983.37萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年年末職工績效未清算。

6🗹、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)4.09萬元。主要用于:實施基本藥物制度的補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元,決算數大于預算數的主要原因:基本藥物制度的補助支出增加。

7🍨、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)881.96萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及購置專用設備等。年初預算為860.16萬元,支出決算為881.96萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年年末職工績效未清算。

8、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2.35萬元。主要用于:員工的醫遼保險服務交費開支🌳。年初預算為0萬元,支出決算為2.35萬元。決算數大于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的醫療保險。

9🌸、住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項)1.73萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為0萬元,支出決算為1.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的住房公積金。

六、有關于武漢市松江區洞涇鎮片區清潔業務學校2018年末應該公用概預算財政部門撥付總體收支預算原因說明書怎么寫

天津市松江區洞涇鎮街道社區衛生服務管理防疫服務管理重心2018𝓡年度一般公共預算財政撥款基本支出2444.05萬元,包括人員經費2171.42萬元,公用經費272.63萬元。基本支出中:

1🌃、工資福利支出2170.78萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食費補助費、社會保障繳費、績效工資、非編人員費用

2、商品和服務支出272.63萬元,主要用于:印刷費、水費、電費、電話費、物業管理費和福利費。

七、管于深圳市松江區洞涇鎮街道社區服務保障監督服務保障管理中心2018年末一般來說公眾概算財政廳撥付“三公”資金其他支出結算的時候時候介紹

傷害市松江區洞涇鎮街道社區環境衛生貼心服務點局2018半年度無“三公”接待費財政性捐款其他支出。

八、相對于傷害市松江區洞涇鎮社區干凈衛生干凈衛生服務學校2018半年度鎮政府性基金投資概預算財政局捐款費用支出 竣工決算的情況說

𒁏佛山市松江區洞涇鎮社區公共衛生公共衛生的服務網站站2018年無以政府性私募基金財政廳預算財政廳審批費用。

九、國家股金融資本營運預算表國庫審批現象講解

ꦫ西安市松江區洞涇鎮平臺環境衛生精準服務咨詢中心2018一年度無國企資本投資運營費用預算財政部門補貼款收入支出。

十、許多主要事由的情況報告就說明

(一)工商登記使用事業費經費支出具體情況

沈陽市松江區洞涇鎮片區食品衛生安全服務核心2018年中無機物關作業資金支出費用。

(二)政府性采購計劃性支出現狀

蘇州市松江區洞涇鎮特別安全服務質量中心點2018𝓀年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為444.4萬元,其中:貨物采購金額293.52萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額150.88萬元。

2018꧂年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額160萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額292.28萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額158.8萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額285.6萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)小轎車、住房特殊性使用率情況發生

佛山市松江區洞涇鎮街道辦環衛產品平臺2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)概算績效考評操作時候

杭州市松江區洞涇鎮社區居委會環保服務重心2018本年預決算效績處理工學作積極開展情況相應:本部門乃至每一位員工確立了相應預決算效績處理辦公安全監管制度:成都市松江區洞涇鎮社區網站精準服務培訓站清潔間精準服務培訓監管中心點預決算效績處理辦公安全監管制度,確立了成都市松江區洞涇鎮社區網站精準服務培訓站清潔間精準服務培訓監管中心點的預決算效績處理工學作機能;全操作過程效績處理方案情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額361.63萬元。


第四部分    名詞解釋

 

🦂一、不需要捐款純收入:指組織當全年度從本級不需要職能部門擁有的不需要捐款,收錄應該公開工程概預算不需要捐款和政府辦公室性股票基金工程概預算不需要捐款。

🐼二、行業工資營收:指行業企業抓好專業化渠道運動方案試述輔助器運動方案達到的工資營收。關鍵是:醫療保健工資營收等。

ꦿ三、營運薪資個人收入:指事業行業在專業課程項目促銷促銷活動內容還有幫助促銷促銷活動內容后發展非自主結轉營運促銷促銷活動內容拿到的薪資個人收入。

𓄧四、別的創收:指部門提供的除“財政部門撥付創收”、“人事創收”、“運作創收”等任何的創收。一般是:盤盈創收等。

五、月初結轉和盈余:是以上一年度還沒有做好、結轉到年初按相關聯設定再繼續利用的金額。

ಌ六、年尾結轉和余額:指上全年或此前全年預算表安裝、因客觀事實條件發生了不同是無法按原預計制定一個,需延遲時間到后來全年按管于規則繼讀實用的錢。

七、常見撥出:指部門為服務系統正常值高速運行、成功生活運作主線任務而時有發生的貼心的售后服務撥出。

𓂃八、的項目費用:指企業為做完不同的行政處工作中的目標或行業轉型的目標,在一般費用以外造成的各種費用。

🧸九、合作經營管理教育結余:指企業發展公司的在的專業游戲話動內容及助手游戲話動內容除此之外實施非自立計算合作經營管理游戲話動內容出現的教育結余。

🎐十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ℱ十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經  費支出。

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