成都市松江區葉榭鎮居委衛生學服務項目公司
2018年度目標部分預算
目 錄
第一名一些 鄭州市松江區葉榭鎮社區居委會健康業務中簡介
一、主要主要職責
二、組織 如何設置
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、個人收入經費支出部門預算總表
二、收入水平結算的時候表
三、費用結算的時候表
四、不需要撥付工資收入撥出部門預算總表
五、似的共同費用財政性支出審批性支出預算表
六、基本上上共公估算國庫捐款基本上付出部門預算表
🌟七、一樣公用設施預結算的時候財政部門審批“三公”專項接待費及企事業單位自動運行專項接待費花費結算的時候表
八、縣政府性資金預算表財政部門捐款付出結算的時候表
九、債務過負債的情況發生表
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第五位置 名稱解釋一下
第一部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心概況
一、主耍職能部門
✨ 以社群網站居委會環保提供服務質量性咨詢提供服務質量中心作為主料體,全科醫師為優秀人才,合理化應用社群網站居委會市場和適當技術設備,以人營養的為咨詢提供服務質量中心,家為企業單位,社群網站居委會為范圍內,標準為市場導向,以女性、小孩子、高齡人、慢性的缺乏、殘疾人為主點,以徹底解決社群網站居委會的常規環保故障,擁有常規環保提供服務質量性標準為目的性,融預防、醫療器械、調養、康復站、營養的幼小銜接為整體,可以有效、市場經濟、簡便、終合、反復的表層環保提供服務質量性。由經理主管單位部門會根據三定設計等相關聯中規定有關常規崗位職責填寫表格。
二、培訓機構如何設置
♑上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有11個中心衛生室,9個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018每年盈利開支部門預算總表
計量單位:多萬元
創收 |
總支出 |
||
工程項目 |
竣工決算數 |
項目 |
結算的時候數 |
一、財務補貼款薪水 |
4039.10 |
一、一般的通用服務項目費用支出 |
|
在這其中:部門性股權基金概預算財政部門捐款 |
|
二、外交政策收入支出 |
|
二、上一級補助費收錄 |
|
三、國防科技費用 |
|
三、事業有成薪資 |
4896.70 |
四、服務性可靠撥出 |
|
四、生產營收 |
|
五、教肓付出 |
|
五、附設組織上交年收入 |
|
六、科學學水平經費支出 |
|
六、許多薪資收入 |
|
七、文化產業體育文化與媒體費用支出 |
|
|
|
八、生活保障機制和專業教育收入支出 |
334.76 |
|
|
九、整形安全衛生與計劃書生肓經費支出 |
8887.35 |
|
|
十、節能降耗環保健康開支 |
|
|
|
十一國慶、村鎮建設社區服務中心收入支出 |
|
|
|
十三、農林業水結余 |
|
|
|
13、交行公路運輸性支出 |
|
|
|
十四、成本勘測新信息等撥出 |
|
|
|
第十、餐飲業服務業等教育支出 |
|
|
|
第十六、風險管控其他支出 |
|
|
|
十二、捐助別的地方收入支出 |
|
|
|
十九、國土資源海洋資源形象等費用支出 |
|
|
|
十八、個人住房后勤保障收入支出 |
|
|
|
二是、油糧物資采購存儲支出費用 |
|
|
|
二五一、別支出費用 |
|
上年個人收入加總 |
8935.80 |
年初收入支出累計數 |
9222.11 |
用行業母基金挽救出入差額 |
|
余額平均分配 |
80.79 |
月初結轉和余額 |
367.10 |
半年度結轉和節余 |
|
總共 |
9302.90 |
總共 |
9302.90 |
2018年中個人收入結算的時候表
企業單位:萬
產品 |
本年度工資累計數 |
財政資金補貼款收入來源 |
領導補助款效益 |
工作薪水 |
加盟工資收入 |
其他廠家上交國家納入 |
某個年收入 |
||||
功能分類 |
課程命名 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
8935.80 |
4039.10 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會上后勤保障和就業創業其他支出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門事業上組織離辭職 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關計量單位事業上的計量單位基本的醫療保障保障手機繳費性支出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保健健康與計劃書生二胎支出費用 |
8601.04 |
3704.34 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
下基層治療安全結構 |
7515.51 |
2618.81 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
都市平臺環衛單位 |
7511.42 |
2614.72 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其它基層工作醫療保障衛生學系統撥出 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息安全衛生 |
926.52 |
926.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本的共公衛生情況提供服務 |
926.52 |
926.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務衛生事業行業診療 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成基層單位醫疔 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
2018全年度撥出部門預算表
行業:余萬元
樓盤 |
當年度其他支出合計數 |
大致性支出 |
業務花費 |
繳納上家撥出 |
生產付出 |
對附加企業單位津貼花費 |
||||
功能分類 |
課目分類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
9222.11 |
8682.70 |
539.41 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會上維護和就業機會開支 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門行業工作單位離辭職 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關事業部門幾乎養老服務人身險繳付費用 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫疔安全與方案發育其他支出 |
8887.35 |
8347.94 |
539.41 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基成醫治安全衛生構造 |
7801.82 |
7323.33 |
478.49 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
大城市社區服務站食品衛生貸款機構 |
7797.73 |
7323.33 |
474.40 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
另外基本醫治環衛貸款機構性支出 |
4.09 |
|
4.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務衛生間 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
首要公共性環保工作 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性事業性工作單位醫疔 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上企業單位整形 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
2018季度財政資金撥付創收開支部門預算總表
機關單位:百萬元
收益 |
結余 |
||||
活動 |
結算的時候數 |
產品 |
累計 |
常見公開成本預算財政局捐款 |
政府辦公室性股票基金預決算財政支出付款 |
一、平常通用概預算財政支出補貼款 |
4039.10 |
一、一半公共性精準服務其他支出 |
|
|
|
二、地方政府性母基金成本預算財政部門捐款 |
|
二、外交史其他支出 |
|
|
|
|
|
三、國家安全結余 |
|
|
|
|
|
四、公用安全可靠支出費用 |
|
|
|
|
|
五、教育輔導支出費用 |
|
|
|
|
|
六、科學實驗科技教育支出 |
|
|
|
|
|
七、文化產業運動與山東新農商軟件科技有限公司總支出 |
|
|
|
|
|
八、社會化擔保和大學生就業性支出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
九、醫院環衛與準備生孩子總支出 |
3704.34 |
3404.34 |
|
|
|
十、低碳環保節能費用 |
|
|
|
|
|
國慶、城鎮街道社區費用 |
|
|
|
|
|
第十二、農業水總支出 |
|
|
|
|
|
第十三、出行裝運結余 |
|
|
|
|
|
十四、影視資源探勘資訊等經費支出 |
|
|
|
|
|
第十三、工業的服務行業等開支 |
|
|
|
|
|
第十六、財務費用 |
|
|
|
|
|
十六、經濟援助許多省份付出 |
|
|
|
|
|
18、國土資源淺海氣象預報等撥出 |
|
|
|
|
|
第十九、房屋基本保障總支出 |
|
|
|
|
|
20、糧油加工工程設備儲備量總支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、其余教育支出 |
|
|
|
上年納入總金額 |
4039.10 |
年初收支總金額 |
4039.10 |
4039.10 |
|
本年財政局捐款結轉和余額 |
|
歲末財政廳審批結轉和盈余 |
|
|
|
一樣服務性國庫預算國庫付款 |
|
|
|
|
|
🐓 以政府性新基金財政資金預算財政資金捐款 |
|
|
|
|
|
總額 |
4039.10 |
合計 |
4039.10 |
4039.10 |
|
2018第四季度通常情況下共同概算財政教育支出審批教育支出竣工決算表
單位名稱:萬多
的項目 |
合計數 |
常見總支出 |
好項目其他支出 |
|||
效果種類 課目識別碼 |
管理費用名字 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
市場擔保和就業前景總支出 |
334.76 |
334.76 |
|
208 |
05 |
|
行政事務視野基層單位離退休之 |
334.76 |
334.76 |
|
208 |
05 |
05 |
機構事業上的企事編一般社會養老穩妥穩妥交款結余 |
334.76 |
334.76 |
|
210 |
|
|
醫疔清潔衛生與預計生孕經費支出 |
3704.34 |
3164.93 |
539.41 |
210 |
03 |
|
農村基層醫疔環境衛生醫療機構 |
2618.81 |
2140.32 |
478.49 |
210 |
03 |
01 |
市政社群環衛組織機構 |
2614.72 |
2140.32 |
474.40 |
210 |
03 |
99 |
別的下基層醫療管理食品衛生培訓機構教育支出 |
4.09 |
|
4.09 |
210 |
04 |
|
公共性環保 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
210 |
04 |
08 |
基礎通用健康服務于 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
210 |
11 |
|
行政部門事業上的公司的醫療保健 |
159.01 |
159.01 |
|
210 |
11 |
02 |
企業發展企業單位醫院 |
159.01 |
159.01 |
|
加總 |
4039.10 |
3499.69 |
539.41 |
2018半年度通常情況公用預竣工決算財政收支審批大致收支竣工決算表
工作單位:萬塊人民幣
工程 |
加總 |
的人員接待費 |
通用事業費 |
||
經濟性種類 題目標識號 |
科目必標題 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公司福利金收支 |
2538.31 |
2538.31 |
|
301 |
01 |
大致年薪 |
359.78 |
359.78 |
|
301 |
02 |
津貼費補貼款 |
89.95 |
89.95 |
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費經濟補貼費 |
109.04 |
109.04 |
|
301 |
07 |
工作績效底薪 |
1106.69 |
1106.69 |
|
301 |
08 |
危險機關人事公司大致養老保費保費費 |
334.76 |
334.76 |
|
301 |
09 |
職業分析年金繳納 |
82.07 |
82.07 |
|
301 |
10 |
企業職員幾乎醫療保障保險公司付費 |
159.01 |
159.01 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療管理津貼手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
一些社會生活服務保障付款 |
|
|
|
301 |
13 |
房產公積金 |
108.14 |
108.14 |
|
301 |
14 |
醫療機構費 |
|
|
|
301 |
99 |
別月薪優惠撥出 |
188.87 |
188.87 |
|
302 |
|
淘寶產品和精準服務開支 |
960.82 |
|
960.82 |
302 |
01 |
工作費 |
11.35 |
|
11.35 |
302 |
02 |
印刷版費 |
|
|
|
302 |
03 |
諮詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
資質費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
3.28 |
|
3.28 |
302 |
06 |
電費繳費 |
17.72 |
|
17.72 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
5.55 |
|
5.55 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務的服務費 |
2.47 |
|
2.47 |
302 |
11 |
出差補貼 |
5.34 |
|
5.34 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)費用的 |
|
|
|
302 |
13 |
檢修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租賃服務費 |
|
|
|
302 |
15 |
會儀費 |
|
|
|
302 |
16 |
教育培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動服務費 |
|
|
|
302 |
18 |
通用型建筑工費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
上用主要燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
888.63 |
|
888.63 |
302 |
27 |
申請服務費 |
1.74 |
|
1.74 |
302 |
28 |
工會組織金費 |
8.27 |
|
8.27 |
302 |
29 |
獎勵費 |
|
|
|
302 |
31 |
國家公務出行作業檢修費 |
0.52 |
|
0.52 |
302 |
39 |
某些鐵路交通價格 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附帶手續費 |
|
|
|
302 |
99 |
別商品是和貼心服務花費 |
15.95 |
|
15.95 |
303 |
|
對自己和家的補貼金 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休之費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
性生活補助金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療管理費補助款 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
贈送金 |
|
|
|
303 |
10 |
自身現代農業方式補帖 |
|
|
|
303 |
99 |
同一小編和家廷的補貼費性支出 |
|
|
|
310 |
|
資本投資性收入支出 |
0.56 |
|
0.56 |
310 |
02 |
辦公場所儀器租賃費 |
0.56 |
|
0.56 |
310 |
03 |
專業通用設備采購 |
|
|
|
310 |
07 |
企業信息平臺網及PC軟件新購版本更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動小二租車添置 |
|
|
|
310 |
19 |
其它的交通運輸出行工具置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
有形凈資產折舊費 |
|
|
|
310 |
99 |
相關金融資本性收支 |
|
|
|
自動求和 |
3499.69 |
2538.31 |
961.38 |
2018全年一樣 公用設施估算國庫捐款“三公”接待費及部門工作接待費收支竣工決算表
標準:萬多
似的公共服務估算財政支出付款“三公”資金 |
機關單位運作 專項資金結算的時候數 |
|||||||||||
總計 |
因公出境 (境)費 |
公務接待專車購置費及運作費 |
因公歡迎費 |
|||||||||
小計 |
公務活動出行用車 租賃費費 |
因公私家車 開機運行費 |
||||||||||
成本預算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
預算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
|
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
2018本年政府機關性私募基金成本預算財政局補貼款其他支出結算的時候表
企業單位:W
好項目 |
總金額 |
根本花費 |
工程教育支出 |
|||
系統劃分 考試科目商品編號 |
專業科目名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
|
|
|
注:上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年度目標資本債務的情況報告 |
||||
|
|
資金企事業單位:千元 |
||
|
的數量 |
價值 |
||
年末數 |
年終數 |
今年初數 |
半年度數 |
|
一、財產總金額 |
—— |
—— |
6543.99 |
6756.17 |
(一)進出股權 |
—— |
—— |
1779.35 |
1335.80 |
(二)固定好基金 |
—— |
—— |
4764.64 |
4992.27 |
其中:1.房屋(平方米) |
8454.90 |
8454.90 |
3167.37 |
3167.37 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
805 |
840 |
835.62 |
1094.46 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
🔥 大部分國家公務專車 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
💖 交通執法值勤出行用車 |
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🐓 特殊非常專業技藝買車 |
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🐽 別專車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
3 |
4 |
255.50 |
415.10 |
3.專用設備(臺/套) |
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1 |
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159.60 |
單價100萬元以上專用設備 |
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1 |
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159.60 |
🦩 4.另外一定房產 |
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—— |
761.65 |
570.84 |
𒈔 減:當年度折舊率及減值需要準備 |
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—— |
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(三)持續進行投資 |
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—— |
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(四)興建項目 |
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428.10 |
(五)有形資金 |
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ꦏ 減:加權平均攤銷 |
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(六)另一股權 |
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二、債務自動求和 |
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827.57 |
688.48 |
三、凈資本累計數 |
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5716.42 |
6067.69 |
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、對武漢市松江區葉榭鎮社區健康健康提供服務公司2018財政年度純收入教育支出部門預算基本情形講解
廣州市松江區葉榭鎮社區網站清潔提供服務基地2018🍰年度收入總計為9302.90萬元、支出總計為9302.90萬元。與2017年度相比,收入總計增加829.98萬,主要原因:財政撥款收入增加430.28萬元;年初結轉和結余367.10萬元;支出總計增加829.98萬元,主要原因:醫用耗材支出增加131.96萬元、新建業務用房列支449.80萬元、項目支出增加289.20萬元。
二、對于天津市松江區葉榭鎮街道社區環境衛生的服務基地2018月度使收入預算問題表明
本年度🐻收入合計8935.80萬元,其中:財政撥款收入4039.10萬元,占45.20%;事業收入4896.70萬元,占54.80%。
三、對於沈陽市松江區葉榭鎮特別健康服務于重心2018本年撥出竣工決算狀態證明
當年度🧔支出合計9222.11萬元,其中:基本支出8682.70萬元,占94.15%;項目支出539.41萬元,占5.85%。
四、相對于南京市松江區葉榭鎮社區提供服務中間衛生管理提供服務中間2018本年財政預算捐款收入水平教育支出整體環境這說明
杭州市松江區葉榭鎮居委會衛生情況貼心服務平臺2018🦂年度財政撥款收支總決算4039.10萬元。與2017年度相比,財政撥款收入支出總計增加430.28萬元,增長11.92%。主要原因:人員經費和項目經費增加。
五、觀于佛山市松江區葉榭鎮街道社區清潔衛生的服務學校2018年中正常公共服務概算財務補貼款支出費用竣工決算情形代表
(一)應該公用設施估算財政預算撥付費用預算總體經濟癥狀
成都市松江區葉榭鎮社區產品重心清潔衛生產品重心2018🌄年度一般公共預算財政撥款支出4039.10萬元,占本年支出合計的43.80%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加430.28萬元,增長11.92%。主要原因:人員經費和項目經費增加。
(二)基本公共信息工程預算國庫審批撥出部門預算架構癥狀
廣州市松江區葉榭鎮街道辦衛生學服務的中2018𝔍年度一般公共預算財政撥款支出4039.10萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)334.76萬元,占8.29%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3704.34萬元,占91.71%。
(三)基本上公開國庫預算國庫補貼款開支部門預算具體環境環境
重慶市松江區葉榭鎮社區提供服務站公共衛生提供服務公司的2018𓄧年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3947.56萬元,支出決算為4039.10萬元,完成年初預算的102.32%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1🧸、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為2588.19萬元,支出決算為2614.72萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
2🐎、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基本藥物零差率補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
3ꦗ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為865.60萬元,支出決算為926.52萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
六、對於鄭州市松江區葉榭鎮社區服務的中心的公共衛生服務的中心的2018本年度一樣 共同預部門預算民政付款大致收支部門預算情況下反映
重慶市松江區葉榭鎮社區居委會衛生監督的服務公司2018𝓡年度一般公共預算財政撥款基本支出3499.69萬元,包括人員經費2538.31萬元,公用經費961.38萬元。基本支出中:
1🥀、工資福利支出2538.31萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2♔、商品和服務支出960.82萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
3、資本性支出0.56萬元,主要用于:辦公設備購置。
💜七、關于上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費預算財政預算捐款費用支出 預算綜合時候請示報告。
廣州市松江區葉榭鎮社區貼心服務站公共衛生貼心服務重心2018🌃年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.50萬元,支出決算為0.52萬元,完成預算的11.56%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.52萬元,完成預算的11.56%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置及運行維護費支出的降低。
2018🎐年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少4.22萬元,降低89.03%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少4.22萬元,降低89.03%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是當年度車輛油卡未充值及維保費用在下一年度1月份結算。
(二)“三公”經費預算財政預算補貼款撥出結算的時候具體實施情況報告闡明。
2018🅠年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.52萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0.52萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。ꦦ國家公務用車的加載系統維護付出0.52萬多。關鍵使用在維修安全。2018年,東莞市松江區葉榭鎮片區衛生管理服務于機構隸屬于各費用的單位開銷財務審批的公務接待使用車存有量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、關干西安市市松江區葉榭鎮街道辦衛生防疫服務質量心中2018年中政府部性私募基金費用財務撥付經費支出部門預算現狀表示
🐬重慶市松江區葉榭鎮社區環境衛生環境衛生服務于中2018財政部門年度無政府部門性理財產品預決算財政部門捐款結余。
九、公有投資者經營的概預算不需要審批前提講解
廣州市松江區葉榭鎮街道辦事處環保業務平臺2018季度無國有制資源生產項目預算財政廳捐款收支。
十、某些比較重要注意事項的癥狀表示
(一)企事業單位運轉事業費撥出情況發生
成都市松江區葉榭鎮小區衛生學服務保障中2018年度目標有機物關執行事業費結余。
(二)當地政府集中采購經費支出條件
北京市松江區葉榭鎮社區網站環保工作學校2018🔯年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為413.06萬元,其中:貨物采購金額212.50萬元、工程采購金額200.56萬元、服務采購金額0萬元。
(三)機動車、農村房屋異常占存的情況
截止2018年12月31日,成都市松江區葉榭鎮社區網站衛生防疫保障重心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預算表考核經營具體情況
♈上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元;2018年度開展的績效評價項目11個ဣ,涉及預算金額454.50萬元,(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目3個;績效評級為“合格”的項目7個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🎃一、國庫性性資金性審批純收入:指工作單位年初度從本級國庫性性資金性部門乃至每一位員工拿得的國庫性性資金性審批,其中包括普遍公眾工程費用預算國庫性性資金性審批和當地政府性新基金工程費用預算國庫性性資金性審批。
🌜二、創業收錄:指創業公司搞好專業的業務領域工作非常鋪助工作有的收錄。主要是是:醫疔收錄、貨品收錄、許多收錄等。
😼三、開純納入:指視野機關單位在非常專業工作活動基本輔助工具活動囿于實施非獨有成本計算開活動達到的純納入。
𒊎四、別工資創收:指公司要先拿到的除“財政性審批工資創收”、“事業發展工資創收”、“加盟工資創收”等本身的工資創收。
五、月初結轉和盈余:意指當年度尚末達到、結轉到本年度按相關的規則接著選擇的專項資金。
🌟六、歲末結轉和余額:指當當季度度或從前當季度項目預算擬定、因合理性必要條件遭受轉變 是沒辦法按原行動計劃制定一個,需延遲時間到時候當季度按有關的信息的規定馬上選擇的經濟。
七、基本性付出:指基層單位為質量保障醫療機構一般運行業務、已完成平日作業日常任務而出現的各種付出。
𒀰八、業務性開支:指基層單位為進行特殊的行政訴訟工作的神器任務或事業心的發展制定目標,在根本性開支囿于引發的數據來性開支。
🍎九、營業經費收入支出:指事業心工作單位在專業化游戲行為內容及幫助游戲行為內容外抓好非單獨的賬務處理營業游戲行為內容再次發生的經費收入支出。
🔴十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♌五一、機關事業廠家組織開機運行預備費:指行政處組織和基準公務接待員法管理制度的事業廠家組織的使用一般來說公共服務工程預算不需要付款合理安排的大致費用收入支出 中的平日公共預備費費用收入支出 。