武漢市松江區農林業常務編委會監察刑警隊
2019月度結算的時候
目 錄
第一部分濟南市松江區畜牧業促進會會辦案總隊概況
一、包括職權
二、系統設立
第二部分傷害市松江區林果常務政法委員會行政執法支隊長2019年度決算表
一、純收入收支預算總表
二、薪資竣工決算表
三、費用支出 部門預算表
四、財政總支出補貼款年收入總支出預算總表
五、一樣通用概算財政廳補貼款收入支出部門預算表
六、基本的上共公預結算的時候財政預算付款基本的付出結算的時候表
七、通常情況下公用估算國庫審批“三公”金費及單位行駛金費費用支出 結算的時候表
八、當地政府性債卷費用預算民政撥付經費支出竣工決算表
九、凈資產欠債情況下表
第三部分成都市松江區農業科技理事會會衛生監督執法分隊2019年度決算情況說明
4大部分 名稱釋疑
第一部分 武漢市松江區農林理事會會衛生監督執法刑警隊概況
一、主要行政職能
昆明市松江區林業理事會會綜合執法刑警隊主要職能是:承擔全區種植業和養殖業監督監管工作 |
最主要的崗位職責比如: |
🐓 (1) 松江區農牧業理事會會衛生監督執法巡警隊的大部分職能作用是:制造種子網操作、藥劑操作、化肥來訪登記、核心田地自我保護、農林草本花卉動物檢疫監察、農林轉DNA安會的和服用農的產品安會的等角度法律專業、法律規范、規章制度約定的行政事務事務辦案工作職責,并對違反攻擊行為試行行政事務事務處理。 |
(2)🍌 承當生物衛生情況監察、生物防疫、獸藥、豬飼料廠、豬飼料廠獲取劑角度社會道德、法規標準、地方性法規的規定的行政事務性衛生監督執法責任,并對犯罪行為舉動進行行政事務性會處罰。 |
(3)🦩 需承擔漁政經營幾個方面的民法、法律、章程規定標準的行政機關處聯合執法崗位職責,并對合法個人行為快速執行行政機關處獎罰;承當水產養殖養殖養殖養殖捕撈業準許、水產養殖養殖養殖養殖飛機制造等級、水產養殖養殖養殖養殖飛機制造驗測等水產養殖養殖養殖養殖加工平安輔導經營上班。 |
(4)💯 擔責也是草本花卉和草本花卉新品發布會種庇護、水生物也是小動物庇護方向法、法律、章程設定的人事部門執法監督職責范圍,并對違反規定手段具體實施人事部門判罰。 |
(5)💟 履行農業機械安會施工監理國內的法律、法律、地方性法規相關規定的行政處訴訟聯合執法崗位職責,并對違規行為表現試行行政處訴訟舉報。 |
二、學校制定
重慶市松江區農耕常務聯合會稽查大隊長設5個內設機構,包括: ꦗ1、做做工作上室:擔負調節辦案支隊長長的各個做做工作上,寫好支隊長長行政事務的各個做做工作上;責任人支隊長長內部各個規章控制機制控制機制的制定計劃和認真落實;責任人支隊長長年中費用預算選擇及日常化財富控制;責任人年終考核各學科室做做工作上控制機制執行命令前提。 |
ꦅ 2、案子案情審理室:制造有觀法律規則解釋專業政策法律規則法律法規章程及衛生監督執法監督業務部門活動推廣、培訓班;有擔當消防許證證受案、報備、核實等行政機關部門事務許證本職工作上;有擔當對違背涉農法律規則解釋專業、政策法律規則法律法規等案子的監察、核實和卷宗進行歸檔整理本職工作上及案子效率考核方案和法律規則解釋專業文書格式規程;獸藥、豬青飼料、豬青飼料增加劑角度法律規則解釋專業、政策法律規則法律法規、章程法律法規的行政機關部門事務衛生監督執法監督部門職責,并對合法行為表現落實行政機關部門事務追責。 |
🤡 3、一種隊:承擔責任種子圖片的衛生管理、藥劑的衛生管理、磷肥登記好、首要農用地維護、農耕動綠植的動物檢疫遠程監控、農耕轉基因食品組衛生和入皂農好產品衛生、純天然動綠植的和動綠植的推出種維護和農業機械衛生監理員等方向法律法律暫行規定、法律暫行規定、制度暫行規定的政府部門辦案崗位工作職責,并對違規個人行為開展政府部門獎罰。 |
ꦰ 4、二支隊:擔負本區軟體哺乳動植物及軟體哺乳動植物食品水平平安、軟體哺乳動植物應急疫防監查、獸藥、詞料、詞料加入劑、種牲畜養殖、執業獸醫實驗室管理室動物平安等中國法律、法律、規范性文件設定的行政部門管理市場監管責職,并對非法情形全面實施行政部門管理處理。 |
💜 5、四中隊:承擔者本區漁政、水生物純天然護理部分動物、海設備的質量人身人身安全等法、法律法規、制度暫行規定的人事部門部門執法檢查管理職責,并對私自攻擊行為施工人事部門部門懲罰。管理水產養殖捕撈業許可證書、水產養殖港口碼頭備案、水產養殖港口碼頭考驗等水產養殖加工人身人身安全管理辦公。 |
꧋第二部分 成都市松江區農林理事會會聯合執法總隊2019年度決算表
2019年中效益結余竣工決算總表
公司的:億元
薪資 |
總支出 | ||
項目 |
竣工決算數 |
大型項目 |
部門預算數 |
一、普通公用設施工程預算財政部門捐款使收入 |
2670.99 |
一、平常公開服務性開支 |
|
二、當地政府性基金投資費用預算不需要捐款工資 |
|
二、外交活動費用 |
|
三、上家補助金收入水平 |
|
三、航空航天花費 |
|
四、事業發展利潤 |
|
四、公共信息應急付出 |
|
五、經營者凈收入 |
|
五、教育教學費用支出 |
|
六、附屬企事業單位繳納收入來源 |
|
六、實驗科技撥出 |
|
七、相關創收 |
42 |
七、文化課自助游體育用品與傳煤開支 |
|
|
|
八、社會各界服務和找工作其他支出 |
185.21 |
|
|
九、干凈衛生營養費用支出 |
64.36 |
|
|
十、環境節能環境教育支出 |
|
|
|
十一國慶、城鄉統籌街道社區費用 |
|
|
|
12、農業和林業水收入支出 |
2018.97 |
|
|
十五、路網運輸配送總支出 |
|
|
|
十四、物資探礦信息內容等經費支出 |
|
|
|
第十六、商家服務業等付出 |
|
|
|
第十五、網絡金融支出費用 |
|
|
|
十八、救助其他區域教育支出 |
|
|
|
18、自燃資源共享海底氣象觀測等其他支出 |
|
|
|
十八、房間保障機制開支 |
434.71 |
|
|
三十、糧油加工工程設備收儲支出費用 |
|
|
|
二五一、地震災害預防治療及救急的管理其他支出 |
|
|
|
二十三、相關總支出 |
|
當年度薪資收入加總 |
2712.99 |
本年度撥出自動求和 |
2703.25 |
用事業單位新基金補救開支差額 |
|
節余分攤 |
|
本年結轉和余額 |
|
半年度結轉和節余 |
9.74 |
總金額 |
2712.99 |
總共 |
2712.99 |
2019月度收益結算的時候表
政府部門:萬美金
活動 |
上年工資合計數 |
財務補貼款使收入 |
領導補貼申請書創收 |
事業年收入 |
運作收錄 |
其他機構上交收入來源 |
相關營收 | ||||
功能分類 |
學科簡稱 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
2712.99 |
2070.99 |
|
|
|
|
42 | |
208 |
|
|
生活有效保障了和就業的支出費用 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政管理企業單位名稱離養老金 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
01 |
歸口管理制度的行政部門行業離養老 |
11.6 |
11.6 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
企視野公司的視野公司的一般關于養老地產個人養老保險行業交款總支出 |
119.4 |
119.4 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
機關人事院校人事院校新職業年金繳納結余 |
54.21 |
54.21 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
衛生學安全健康撥出 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政機關企業公司治療 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
01 |
行政性的單位醫療器械 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
|
| |
213 |
|
|
農業水性支出 |
2028.71 |
2028.71 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
農業科技 |
2028.71 |
2028.71 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
01 |
人事部門進行 |
1756 |
1756 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
10 |
綜合執法政府監管 |
242.71 |
242.71 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
35 |
畜牧業信息保護好修復手機與運用 |
30 |
30 |
|
|
|
|
| |
221 |
|
|
公寓房基本保障總支出 |
434.71 |
392.71 |
|
|
|
|
42 | |
221 |
02 |
|
房產轉型付出 |
434.71 |
392.71 |
|
|
|
|
42 | |
221 |
02 |
01 |
個人住房北京公積金 |
160.88 |
160.88 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
03 |
全款買房補貼政策 |
273.83 |
231.83 |
|
|
|
|
42 |
2019年中費用竣工決算表
行業:億元
產品 |
當年度支出費用預估合計 |
關鍵結余 |
創業項目撥出 |
繳納領導教育支出 |
操作總支出 |
對附屬標準補貼總支出 | ||||
功能分類 |
課目命名 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
2703.25 |
2430.53 |
272.72 |
|
|
| |
208 |
|
|
社會生活保駕護航和求業收支 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政訴訟自己機關單位名稱離養老 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
01 |
歸口治理的行政處企業離養老 |
11.6 |
11.6 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
工商登記行業廠家大致養老商業險商業險交費支出費用 |
119.4 |
119.4 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
機關自己事業企業單位自己事業企業單位職業化年金繳納費用總支出 |
54.21 |
54.21 |
|
|
|
| |
210 |
|
|
環衛營養費用 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政處企業發展廠家醫治 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
01 |
行政管理基層單位醫遼 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
| |
213 |
|
|
農林業水經費支出 |
2018.97 |
1746.25 |
272.72 |
|
|
| |
213 |
01 |
|
林果業 |
2018.97 |
1746.25 |
272.72 |
|
|
| |
213 |
01 |
01 |
財政作業 |
1746.25 |
1746.25 |
|
|
|
| |
213 |
01 |
10 |
執法監督監察 |
242.72 |
|
242.72 |
|
|
| |
213 |
01 |
35 |
農耕影視資源守護修復工具與利于 |
30 |
|
30 |
|
|
| |
221 |
|
|
自建房切實保障收入支出 |
434.71 |
434.71 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
公房教育體制改革費用 |
434.71 |
434.71 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
個人住房北京公積金 |
160.88 |
160.88 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
03 |
買房子津貼 |
273.83 |
273.83 |
|
|
|
|
2019年終財務撥付個人收入花費部門預算總表
計量單位:余萬元
創收 |
費用支出 | ||||
該項目 |
竣工決算數 |
品牌 |
總金額 |
般公共信息估算財政部門審批 |
鎮政府性資金成本預算不需要撥付 |
一、正常公開項目預算財務補貼款 |
2670.99 |
一、一般來說公共信息安全服務其他支出 |
|
|
|
二、當地政府性基金、期貨、現貨、微盤國庫預算國庫捐款 |
|
二、外交活動性支出 |
|
|
|
|
|
三、防御結余 |
|
|
|
|
|
四、服務性安全的收入支出 |
|
|
|
|
|
五、教導其他支出 |
|
|
|
|
|
六、科學技巧技巧總支出 |
|
|
|
|
|
七、藝術旅游活動體育運動與文化付出 |
|
|
|
|
|
八、社交保障措施和自主創業開支 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
九、衛生學綠色費用支出 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
十、節水的環保支出費用 |
|
|
|
|
|
國慶、城鄉統籌居委會收入支出 |
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水性支出 |
2018.97 |
2018.97 |
|
|
|
十五、交通費裝卸搬運撥出 |
|
|
|
|
|
十四、資源英文地質勘察信心等支出費用 |
|
|
|
|
|
第十六、商業圈保障業等經費支出 |
|
|
|
|
|
第十五、科技金融花費 |
|
|
|
|
|
二十七、捐助相關省市總支出 |
|
|
|
|
|
二十、自然是材料深海氣象臺等開支 |
|
|
|
|
|
第十九、往房的保障結余 |
392.71 |
392.71 |
|
|
|
第二十、糧油加工東西自給率付出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、洪澇預防及救急維護其他支出 |
|
|
|
|
|
二十三、任何收入支出 |
|
|
|
上年收入水平累計 |
2670.99 |
年初支出費用總金額 |
2661.25 |
2661.25 |
|
年末財務捐款結轉和余額 |
|
年底財政資金補貼款結轉和余額 |
9.74 |
9.74 |
|
一、一樣 公共信息費用預算國庫撥付 |
|
|
|
|
|
二、現政府性投資基金費用民政補貼款 |
|
|
|
|
|
累計 |
2670.99 |
總金額 |
2670.99 |
2670.99 |
|
2019年一樣公眾項目預算財政局補貼款總支出部門預算表
標準:萬塊人民幣
該項目 |
累計 |
基本的開支 |
的項目總支出 | |||
基本功能細分 項目編碼查詢 |
會計科目明稱 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
社會上質量保障和人才需求費用支出 |
185.21 |
185.21 |
|
208 |
05 |
|
人事部門參公公司的離辭職 |
185.21 |
185.21 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口方法的行政處方離退休年齡 |
11.6 |
11.6 |
|
208 |
05 |
05 |
行政方企業發展方基本上給養老穩定網上繳費付出 |
119.4 |
119.4 |
|
208 |
05 |
06 |
機關行業部門行業部門的職業年金繳付其他支出 |
54.21 |
54.21 |
|
210 |
|
|
安全衛生更健康費用支出 |
64.36 |
64.36 |
|
210 |
11 |
|
行政事務企事業方醫療設備 |
64.36 |
64.36 |
|
210 |
11 |
01 |
行政部門部門醫遼 |
64.36 |
64.36 |
|
213 |
|
|
農業和林業水收入支出 |
2018.97 |
1746.25 |
272.72 |
213 |
01 |
|
農牧業 |
2018.97 |
1746.5 |
272.72 |
213 |
01 |
01 |
行政性行駛 |
1746.25 |
1746.25 |
|
213 |
01 |
10 |
城管執法行業管理 |
242.72 |
|
242.72 |
213 |
01 |
35 |
林業資源庇護修理與合理利用 |
30 |
|
30 |
221 |
|
|
公房服務費用 |
392.71 |
392.71 |
|
221 |
02 |
|
個人住房改制教育支出 |
392.71 |
392.71 |
|
221 |
02 |
01 |
房屋住房基金 |
160.88 |
160.88 |
|
221 |
02 |
03 |
買房補貼費 |
231.83 |
231.83 |
|
自動求和 |
2661.25 |
2388.53 |
272.72 |
2019年度目標一般的通用費用預算財政性撥付大體費用部門預算表
計量單位:萬塊人民幣
的項目 |
累計 |
師金費 |
共用預備費 | ||
城市發展進行分類 會計科目標識號 |
幾個會計科目名字大全 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
工薪副利收支 |
2176.89 |
2176.89 |
|
301 |
01 |
常規底薪 |
532.35 |
532.35 |
|
301 |
02 |
津貼費補貼款 |
821.71 |
821.71 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
343.85 |
343.85 |
|
301 |
06 |
食堂菜補貼政策費 |
69.6 |
69.6 |
|
301 |
07 |
績效評價薪水 |
|
|
|
301 |
08 |
市直機關工作單位名稱一般醫療保費保費付費 |
119.4 |
119.4 |
|
301 |
09 |
職業分析年金繳納費用 |
54.21 |
54.21 |
|
301 |
10 |
在職員工總體醫療服務商業險激費 |
64.36 |
64.36 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療器械補貼申請書激費 |
|
|
|
301 |
12 |
許多中國社會保護交費 |
9.42 |
9.42 |
|
301 |
13 |
公房個人住房公積金 |
160.8 |
160.88 |
|
301 |
14 |
社區醫藥費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一的薪資副利支出費用 |
1.11 |
1.11 |
|
302 |
|
品牌和功能費用 |
86.02 |
|
86.02 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
9.93 |
|
9.93 |
302 |
02 |
進行印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢中心費 |
|
|
|
302 |
04 |
手讀費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
0.7 |
|
0.7 |
302 |
06 |
電價 |
7.3 |
|
7.3 |
302 |
07 |
電力費 |
0.94 |
|
0.94 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務工作服務費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
3.77 |
|
3.77 |
302 |
12 |
因公出境(境)成本費用 |
|
|
|
302 |
13 |
修理(護)費 |
2.38 |
|
2.38 |
302 |
14 |
供應費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議內容費 |
0.22 |
|
0.22 |
302 |
16 |
指導費 |
0.58 |
|
0.58 |
302 |
17 |
公務服務服務費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業級原雜費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
委派國際業務費 |
1.26 |
|
1.26 |
302 |
28 |
總工會事業費 |
19.8 |
|
19.8 |
302 |
29 |
福利待遇費 |
10.94 |
|
10.94 |
302 |
31 |
因公車輛租賃操作系統維護費 |
10.89 |
|
10.89 |
302 |
39 |
另外交通配套成本費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣減的費用 |
|
|
|
302 |
99 |
另外進口商品和服務質量性支出 |
17.31 |
|
17.31 |
303 |
|
對每個人和家長的補貼金 |
123.32 |
123.32 |
|
303 |
01 |
離休費 |
9.66 |
9.66 |
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
1.93 |
1.93 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
111.57 |
111.57 |
|
303 |
05 |
過日子經濟補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療管理費補帖 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
記功金 |
|
|
|
303 |
10 |
人個漁業的生產補貼標準 |
|
|
|
303 |
99 |
某個對每個人和教育環境的經濟補貼 |
0.16 |
0.16 |
|
310 |
|
資本管理性付出 |
2.3 |
|
2.3 |
310 |
02 |
辦公場所設施設備購入 |
2.3 |
|
2.3 |
310 |
03 |
轉用儀器采購 |
|
|
|
310 |
07 |
信息內容系統及工具新購更新時間 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動私車購進 |
|
|
|
310 |
19 |
其他交通出行平臺置辦 |
|
|
|
310 |
21 |
文物保護和擺放品購置費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形房產采購 |
|
|
|
310 |
99 |
同一投資者性費用 |
|
|
|
累計 |
2388.53 |
2300.21 |
88.32 |
2019全年一樣 共同工程預算財政性補貼款“三公”資金及機關事業單位使用資金費用支出 預算表
基層單位:萬余元
基本上通用費用預算財政支出捐款“三公”接待費 |
國家機關行駛 經費支出結算的時候數 | |||||||||||
累計 |
因公出國工作 (境)費 |
公務接待私車租賃費及運轉費 |
國家公務商務接待費 | |||||||||
小計 |
因公車輛使用 置辦費 |
公務活動公務車 啟動費 | ||||||||||
財政預算數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
預算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
|
28.5 |
10.89 |
|
|
|
|
|
|
27.5 |
10.89 |
1 |
0 |
2019年終政府機構性貨幣基金概算財政資金付款費用支出 部門預算表
院校:十萬
項目流程 |
加總 |
通常費用 |
內容收支 | |||
效果分類整理 科目表數字 |
課程名字大全 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
229 |
|
|
另外的撥出 |
|
|
|
229 |
08 |
|
彩票網發行量國際業務員結構國際業務費安裝的撥出 |
|
|
|
229 |
08 |
04 |
春節福利幸運飛艇銷售組織的業務部門費費用 |
|
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
|
累計 |
|
|
|
無相關部門性新基金決算民政補貼款收入支出的企業單位,仍補齊該表格中式,并在本表下邊作下敘說明:
👍注:武漢市松江區現代農業理事會會衛生監督執法交警隊2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年中財力過負債的現狀表 | ||||
|
|
錢數組織:十萬 | ||
|
次數 |
幣值 | ||
本年數 |
半年度數 |
年終數 |
年初數 | |
一、資產投資合計數 |
—— |
—— |
382.91 |
202.71 |
(一)流量財力 |
—— |
—— |
206.08 |
64.2 |
(二)確定財產 |
—— |
—— |
401.71 |
404.02 |
其中:1.房屋(平方米) |
|
|
|
|
꧂ 2.統一機器設備(臺/套/輛) |
|
|
|
|
ꦗ 里面:(1)小車(輛) |
|
|
|
|
𒊎 應該國家公務出行用車 |
|
|
|
|
🔯 衛生監督執法交警執法使用車 |
|
|
|
|
🀅 特種工藝正規技術應用車輛使用 |
|
|
|
|
෴ 其它的車輛 |
11 |
11 |
194.28 |
194.28 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
|
|
|
|
其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
ꦫ 4.某個調整財產 |
—— |
—— |
207.43 |
209.74 |
💫 減:總共使用攤銷及減值打算 |
—— |
—— |
224.88 |
265.51 |
(三)太久股份的投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)持久債券資金資金 |
—— |
—— |
|
|
(五)在建設工程建設 |
—— |
—— |
|
|
(六)隱匿債務 |
—— |
—— |
|
|
ඣ 減:加權平均攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(七)任何資金 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率預估合計 |
—— |
—— |
121.9 |
61.84 |
三、凈基金總計 |
—— |
—— |
261.01 |
140.87 |
第三部分 滬市松江區農產品加工委會會執法檢查刑警隊2019年度決算情況說明
一、關于南京市市松江區農林牧理事會會行政執法刑警隊2019年度收入支出決算總體情況說明
鄭州市松江區農產品加工常務促進會執法檢查巡警隊2019ꦓ年度收入總計為2712.99萬元、支出總計為2703.25萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少451.57萬元及482.01萬元。主要原因為:按財政要求核減。
二、關于杭州市市松江區農耕理事會會交通執法支隊長2019年度收入決算情況說明
♌本年收入合計2712.99萬元,其中:財政撥款收入2670.99萬元,占98.5%;其他收入42萬元,占1.5%(不涉及的不列)。
三、關于濟南市松江區農耕常務研究會監察總隊2019年度支出決算情況說明
ಌ本年支出合計2703.25萬元,其中:基本支出2430.53萬元,占89.9%;項目支出272.72萬元,占10.1%(不涉及的不列)。
四、關于沈陽市松江區草業聯合會會聯合執法支隊長2019年度財政撥款收入支出總體情況說明
成都市松江區草業常務理事會交通執法總隊2019ꦬ年度財政撥款收支總決算2670.99萬元及2670.99萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少493.57萬元及514.27萬元。主要原因:按財政要求預算調減。
五、關于成都市松江區林果業專委會會執法檢查分隊2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)普遍通用預竣工決算財政部門補貼款經費支出竣工決算基本情形
西安市松江區漁業常務聯合會監察交警隊2019🍨年度一般公共預算財政撥款支出2661.25萬元,占本年支出合計的98%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少42.03萬元,主要原因:按財政要求核減。
(二)基本上公益性竣工決算國庫補貼款支出費用竣工決算構造現狀
西安市松江區農產品加工常務協會交通執法大隊長2019▨年度一般公共預算財政撥款支出2661.25萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)2661.25萬元,占100%。
(三)平常公共服務費用預算財政資金撥付花費結算的時候具體的條件
昆明市松江區草業管委會會市場監管特警隊2019ꦉ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2670.99萬元,支出決算為2661.25萬元,完成年初預算的99%。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。其中:
1ꩲ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 事業單位離退休(項)11.6萬元。主要用于:本單位離退休職工福利支出。年初預算為18.16萬元,支出決算為11.6萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
2、世界保險和就業機會性支出(類)行政機關參公組織離退休工資(款) ❀機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)119.4萬元。主要用于:本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為136.43萬元,支出決算為119.4萬元。決算數大于項目概算數的通常原因分析:按財務規定要求項目概算調減。
3♒、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)54.21萬元。主要用于:本單位職業年金繳費支出。年初預算為54.57萬元,支出決算為54.21萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
4💎、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)64.36萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為64.8萬元,支出決算為64.36萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
5꧒、農林水支出(類)農業(款)行政運行(項)2018.97萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為2006.78萬元,支出決算為2018.97萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
6🎐、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)160.88萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為209.54萬元,支出決算為160.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
7♏、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)231.83萬元,主要用于在職職工房改補貼。年初預算為232.2萬元,支出決算為231.83萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
六、關于上海市松江區農業委員會執法大隊2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
深圳市松江區草業常務委會執法監督巡警隊2019🐷年度一般公共預算財政撥款基本支出2388.53萬元,包括人員經費2300.21萬元,公用經費88.32萬元。基本支出中:
1、工資福利支出2176.89萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金等。
2、商品和服務支出86.02萬元,主要用于:辦公費、印刷費。
3、對個人和家庭的補助支出123.32萬元,主要用于離退休職工福利支出、撫恤金等。
4、其他資本性支出2.3萬元,主要用于辦公設備購置。
🃏七、關于濟南市松江區現代農業管委會會辦案大隊長2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項經費財政部門補貼款費用支出 部門預算總體目標時候原因分析。
東莞市松江區種植業常務促進會聯合執法特警隊2019൩年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為28.5萬元,支出決算為10.89萬元,完成預算的38%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算為10.89萬元,完成預算的38%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:貫徹執行八項規定的要求厲行節約。
2019꧋年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.96萬元,降低8%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.96萬元,降低8%。公務用車購置及運行維護費支出減少(增加)的主要原因是厲行節約。
(二)“三公”勞務費財政資金撥付費用竣工決算具體的實際情況報告書怎么寫。
2019🐬年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務用車購置及運行維護費支出決算10.89萬元,占100%。具體情況如下:
公務用車購置及運行維護費支出10.89萬元。其中:
🧸公務用車運行維護支出10.89萬元。主要用于主要用于執法車輛運行費和汽車保險維修及汽油開支。2019年,西安市松江區林業常務分委會稽查總隊所屬各預算單位開支財政撥款的公務用車保有量為11輛。
八、針對廣州市松江區水產業分委會會市場監管分隊2019財政資金年度當地政府性股權基金估算財政資金補貼款花費部門預算環境證明
北京市松江區林果業理事會會執法監督總隊2019全年無政府性性債券決算財政廳捐款性支出。
九、國企資產加盟概算財政局補貼款具體情況就說明
🌺鄭州市松江區農耕常務協會交通執法刑警隊2019不需要年度無國有制投資基金銷售預決算不需要補貼款其他支出。
十、其余主要問題的前提代表
(一)單位操作事業費費用情況報告
北京市松江區農林理事會會辦案巡警隊2019財政年度三聚氰胺樹脂關正常運作資金投入性支出。
(二)市招標采購合同收入支出狀態
武漢市松江區現代農業常務聯合會市場監管巡警隊2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為59.28萬元,其中:貨物采購金額59.28萬元。
(三)車倆、房層特出損壞原因
截至2019年12月31日,鄭州市松江區農業科技常務分委會城管執法大隊長公有設備11輛,由市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為0輛。
武漢市松江區農林業醫學會會執法監督交警隊2019第四季度無自建房特色需要狀況說明書。
(四)概預算考核安全管理癥狀
🐎上海市松江區農業委員會執法大隊2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位嚴格執行“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量,未制定預算績效管理制度。2019年度開展的績效跟蹤評價項目3個,涉及預算金額351.84萬元;2019年度開展的績效評價項目3個🗹,涉及預算金額351.84萬元,平均得分92分(其中,績效評級為“優”的項目3個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目3個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
﷽一、財務職能部門捐款收錄:指單位名稱上每年從本級財務職能部門職能部門爭取的財務職能部門捐款,收錄應該通用決算財務職能部門捐款和國家性投資基金決算財務職能部門捐款。
෴二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
ꦍ三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
🐲四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
五、今年初結轉和余額:就是指去年度暫時無法完工、結轉到本年度按關于 中規定立即選用的經濟。
♚六、年終結轉和盈余:指年初度或此前月度概算組織、因主觀性生活條件時有發生轉化沒辦法按原策劃施實,需推遲到后面月度按相關的英文規范再次用的金額。
七、基本的開支:指裝置為服務保障裝置正確轉動、完全定期作業目標而會出現的貼心的售后服務開支。
ಌ八、的項目性經費收支:指企業為結束單一的行政性運作工作或事業性發展方向學習目標,在基本性性經費收支外發生的基本性經費收支。
九、企業營運花費:指企事業部門在專業的項目及協助項目之余做非獨立的計算企業營運項目引發的花費。
ღ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦿ國慶、國家機關啟用專項資金:指國庫組織和依據公務接待員法操作的衛生事業組織動用一般的共公估算國庫付款準備的基本上付出費用中的平日共公專項資金付出費用。