上海市松江區合作交流服務中心2018年度單位預算
目 錄
一、重要職能部門
二、裝置設定
三、工程預算預算編制代表
四、2018年單位財務收支預算總表
五、2018年單位收入預算總表
六、2018年單位支出預算總表
七、2018年單位財政撥款收支預算總表
八、2018年單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
第十二、有關系情況下反映
杭州市松江區媒體合作學習交流服務性中心站
🎀傷害市松江區相互合作項目聯席會提供服務中央是松江區人民群眾地方政府相互合作項目聯席會辦直屬事業企業單位企業單位,其主耍行政職能:
(1)協助做好對口支援工作計劃、項目的落實和對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理;
(2)協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供相關信息;
(3)配合本區有關部門開展招商引資,并做好相關服務工作;
(4)配合松江區各地企業聯合會開展工作,為各地在松投資企業提供指導、協調和服務;
♔(5)配合區合作交流辦做好區委、區政府國內接待工作,協助區合作交流辦做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;
(6)做好國內友好地區的聯系和合作事項推進工作;
(7)及時組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,為合作交流辦領導決策提供參考;
(8)承辦區合作交流辦交辦的其他事項。
杭州市松江區合作的交流信息的服務重心部門使用
♉武漢市松江區加盟協議學習交流活動安全功能公司標準概預算僅包含武漢市松江區加盟協議學習交流活動安全功能公司本部。
本單位中,事業單位1家。
納入上海市松江區合作交流服務中心2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
編號 | 機關單位分類 | 備注欄 |
1 | 蘇州市松江區企業合作聯絡保障基地 |
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名稱理解
♊(一)主要收入結余概算:是地市級概算領導部們及歸屬概算單位名稱為得到保障其系統正常值上班、達成臺賬上班任務卡而編制程序的年終主要收入結余工作計劃,例如職工專項資金和公供專項資金幾部分。
🤪(二)項目流程開支項目項目成本預算:是地市級項目項目成本預算掌管行業及歸屬項目項目成本預算廠家為進行行政訴訟工作日常任務日常任務、教育事業發展方向壯大的對象或以政府發展方向壯大市場策略、某的對象,在常見開支之中事業單位編制的年開支年度計劃。
🌞(三)“三公”費用:是與地市里財務個部門有費用領撥關聯的個部門簡述員工估算表公司用地市里財務個部門捐款具體計劃的因公出國工作任務工作任務(境)費、因公車子購進及運動費、因公接代費。各舉:因公出國工作任務工作任務(境)費基本具體計劃行政機關及員工估算表公司工作任務人員的外國人上相互合作溝通、大的事件產品洽淡、海外專業技術專業技術培訓學習進修等的外國人上旅費、外國人地區間交通銀行管理費、食宿費、餐費費、專業技術專業技術培訓費、公雜費等性其他花費;因公接代費基本具體計劃全國各省性專業技術多媒體、國度大的事件法律法規調研提綱、專門排查并且 外事團組接代溝通等實行因公或大力深入推進金融業務所必需食宿費、交通銀行管理費、餐費費等性其他花費;因公車子購進及運動費基本具體計劃編制工作任務內因公車子的廢舊系統更新,并且 采用具體計劃城區因公出、因公文件下載交流、基本工作任務大力深入推進等所必需因公車子燃劑費、維修費用費、人行道過河費、商業保險費用等性其他花費。
🌄(四)基層企業單位啟動預備費開支:指行政事務基層企業單位和根據因公員法治理的事業上基層企業單位動用通常情況服務性財政預算預算財政預算捐款分配的根本開支中的日常性公共預備費開支開支。
2018年費用事業編闡述
2018꧒年,上海市松江區合作交流服務中心單位預算支出總額為74.38萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算74.38萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出74.38萬元;項目支出0.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1ꦦ、“事業運行”55.51萬元,主要用于:在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”8.48萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
3、“機關事業單位職業年金繳費支出”3.39萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
4、“事業單位醫療”4.03萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
5、“住房公積金”2.97萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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| 2018年廠家財務人員出入工程預算總表 | ||||
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| 要制定政府部門:重慶市松江區相互合作聯絡服務質量中心的 |
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| 當年度凈收入 | 上年花費 | |||
| 好項目 | 費用預算數 | 創業項目 | 費用預算數 | |
| 合計數 | ||||
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| 一、財政廳補貼款純收入 | 743,771.94 | 一、 | 應該公眾服務總支出 | 555,120.42 |
| 1. 似的共同財政預算周轉金 | 743,771.94 | 二、 | 社會各界基本保障和工作撥出 | 118,702.08 |
| 2. 當地政府性債券 |
| 三、 | 醫療機構衛生防疫與計劃方案生二胎其他支出 | 40,273.92 |
| 二、行業薪資 |
| 四、 | 公寓房質量保障性支出 | 29,675.52 |
| 三、行業企業自主經營工資收入 |
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| 四、另一個收入來源 |
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| 效益總共 | 743,771.94 | 撥出總共 | 743,771.94 |
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2018年計量單位稅務收入支出成本預算總表 | ||||
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| 組織:元 | ||
上年收支 | ||||
決算數 | ||||
基礎經費支出 | 內容支出費用 | |||
考生專項經費 | 公供金費 | |||
454,797.70 | 100,322.72 | 0.00 | ||
118,702.08 | 0.00 | 0.00 | ||
40,273.92 | 0.00 | 0.00 | ||
29,675.52 | 0.00 | 0.00 | ||
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643,449.22 | 100,322.72 | 0.00 | ||
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| 2018年部門營收財政預算總表 |
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| 編制程序部位:佛山市松江區媒體合作互動交流功能心中 |
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| 計量單位:元 |
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| 工程 | 營收工程預算 |
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| 用途區分會計科目商品編號 | 系統劃分類別科目必稱謂 | 加總 | 財務撥付創收 | 教育事業年收入 | 教育事業行業 | 某個納入 |
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| 類 | 款 | 項 | 銷售凈收入 |
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| 201 |
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| 通常情況下公用設施服務撥出 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 以政府辦公廳(室)及相關裝置行政事務 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業單位進行 | 555,120.42 | 555,120.42 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 市場經濟基本保障和出去上班收入支出 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政訴訟衛生事業行業離退職 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 市直機關事業上的的單位大體關于養老地產養老穩定繳納費用付出 | 84,787.20 | 84,787.20 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 企企事業機關單位企事業機關單位職業角色年金付費撥出 | 33,914.88 | 33,914.88 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫院清潔與預計生殖開支 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政管理人事單位名稱醫疔 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 人事組織醫療保障 | 40,273.92 | 40,273.92 |
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| 0.00 |
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| 221 |
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| 租賃房保證花費 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 租賃房改制撥出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 公房社保公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年院校結余估算總表 |
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| 建制監管部門:南京市松江區協議交流學習服務保障中心點 | 行業:元 |
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| 品牌 | 教育支出概算 |
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| 作用分類管理幾個會計科目商品代碼 | 用途分類整理科目表品牌 | 合計數 | 根本收入支出 | 建設項目費用支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 常見公共信息服務于教育支出 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 縣政府工作廳(室)及重要性機購事宜 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 視野工作 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 208 |
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| 社會發展有保障和大學生就業花費 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政訴訟教育事業廠家離養老金 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 行政機關視野工作單位大多頤養穩妥繳付費用支出 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機關組織事業性組織專業年金交費結余 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫遼環保與設計生二胎支出費用 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政機關工作的單位社區醫療 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 教育事業單位編制名稱醫療衛生 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
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| 房間保險結余 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 租賃房改草經費支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 自建房北京公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
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| 2018年企業單位財政支出付款收支明細費用總表 |
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| 編制程序科室:蘇州市松江區協議座談會服務保障中央 |
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| 公司:元 |
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| 財政資金補貼款收錄 | 財政部門補貼款收入支出 |
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| 工程 | 費用預算數 | 業務 | 預估合計 | 普遍公益性概預算 | 以政府性基金、期貨、現貨、微盤財政預算 |
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| 一、一樣 公眾費用預算周轉金 | 743,771.94 | 一、 | 一樣公共性服務管理花費 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 二、區政府性私募基金 |
| 二、 | 生活維護和就業的結余 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 三、 | 診療干凈衛生與預計發育收入支出 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 四、 | 自建房確保其他支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 薪水總額 | 743,771.94 | 收支總共 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
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| 2018年院校普通公用設施費用經費支出職能類別費用表 |
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| 事業單位編制監管部門:廣州市松江區企業合作聊天服務培訓中間 | 行業:元 |
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| 活動 | 似的共同費用總支出 |
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| 的功能等級分類題目商品編碼 | 能力類型會計分類命名 | 總金額 | 常見收支 | 新項目性支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 通常公眾保障性支出 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 地方政府辦公樓廳(室)及相關構造業務 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 工作程序運行 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 208 |
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| 社會各界確保和就業創業性支出 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 財政事業發展行業離退體 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機構事業有成標準基本上醫療穩定穩定付款性支出 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 政府部門事業發展方的職業年金交款總支出 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
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| 210 |
|
| 社區醫療安全衛生與工作計劃計生教育支出 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政機關自己事業部門醫院 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 企業公司的醫院 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
|
| 租賃房切實保障總支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 往房改革創新收入支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 公寓房社保公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
|
| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
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| 2018年的單位區政府性投資基金概財政預算收入支出功效總類概財政預算表 |
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| 織造部位:東莞市松江區戰略合作交流溝通精準服務中 | 企業單位:元 |
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| 內容 | 當地政府性投資基金預決算其他支出 |
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| 模塊各類科目必商品編碼 | 效果的分類會計科目公司名稱 | 自動求和 | 基本性總支出 | 頂目撥出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年單位名稱應該公共性決算基本性性支出部們決算經濟實惠進行分類決算表 |
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| 建制部:上海市松江區加盟討論服務性平臺 | 基層單位:元 |
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| 工程 | 似的公益性預算表一般收支 |
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| 的功能類型管理費用商品代碼 | 模塊細分項目名字 | 合計數 | 人士經費預算 | 公共事業費 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 工薪獎勵費用支出 | 672,249.22 | 643,449.22 | 28,800.00 |
| |||||||||
| 301 | 01 | 關鍵待遇 | 114,144.00 | 114,144.00 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 02 | 津貼費補貼金 | 31,656.00 | 31,656.00 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 06 | 伙食費補貼費 | 28,800.00 | 0.00 | 28,800.00 |
| |||||||||
| 301 | 07 | 績效考評公資 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 08 | 行政基層單位創業基層單位常見養老穩妥穩妥繳納費用 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 09 | 職業技能年金納費 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
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| 301 | 10 | 工作通常醫藥商業險交費 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 12 | 某個的社會保證納費 | 15,261.70 | 15,261.70 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 13 | 居住房北京公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
| |||||||||
| 302 |
| 產品和服務質量付出 | 71,522.72 | 0.00 | 71,522.72 |
| |||||||||
| 302 | 01 | 辦公場所費 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 11 | 出差補貼 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 15 | 會議內容費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 16 | 專業培訓費 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 17 | *因公接侍費 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 28 | 商會經費支出 | 8,478.72 | 0.00 | 8,478.72 |
| |||||||||
| 302 | 29 | 有福利費 | 24,044.00 | 0.00 | 24,044.00 |
| |||||||||
| 合 計 | 743,771.94 | 643,449.22 | 100,322.72 |
| |||||||||||
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| 2018年企業單位“三公”預備費和市直機關工作預備費項目預算表 |
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| 定編部們:傷害市松江區合作協議交流溝通保障主 |
| 機關單位:千元 |
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| 2018年“三公”費用工程預算數 | 2018年行政機關工作經費支出預算表數 |
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| 累計 | 因公出國工作(境)費 | 公務接待廳接待廳費 | 公務接待買車折舊費及運作費 |
| |||
| 小計 | 添置費 | 執行費 |
| ||||
| 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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有關系實際情況介紹
一、“三公”專項資金財政預算
上海市松江區合作交流服務中心2018年“三公經費”財政撥款預算合計0.30萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.20萬元,重要是鑒于本辦要嚴執行命令中八項規則理念,嚴格控制客服規定。
꧑(一)因成都市松江區合作共贏互動交流服務保障中間因公出國旅游(境)金費由區外辦、區臺辦承接制定,并一統對外公布,本部們不予以再次對外公布。
(二)因上海市松江區合作交流服務中心已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2018年公務接待經費預算0.30萬元,比2017年預算減少0.20萬元,關鍵是畢竟本辦苛刻實施國家八項規范的精神,嚴格控制接待廳細則。
♛主要是規劃:采用上一級管理者來松視查,各地市黨政代表英語團及各友好合作省市、兄弟姐妹各區縣來松考察調研或公務活動招待客人促銷活動的招待客人雜費及采用公務活動招待客人招待客人自駕租車雜費等。
二、市直機關正常運行金費預決算
😼機關政府部門正常運作勞務費說的是行政訴訟政府部門和符合國家視野政府部門法管理制度的視野政府部門施用常規上共同概預算財政局捐款布置的常規其他經費支出中的日常化公用設施勞務費其他經費支出。本政府部門屬視野政府部門,故無的金額。
三、部門企業采購現狀
2018✱年度本部門政府采購預算0.40萬元,其中:政府采購貨物預算0.40萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018當年度本部門
面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.4萬元。