共產黨蘇州市松江區常務專委會退休干部們局
2018年末個部門預算
目 錄
1部件 總共東莞市松江區理事會會老科級干部局概貌
一、核心權責
二、團隊結算的時候方搭建
第二部分 中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算表
一、收入水平性支出預算總表
二、收益部門預算表
三、結余竣工決算表
四、財政廳捐款收入來源開支預算總表
五、基本上公用成本預算財政廳捐款收支預算表
六、普遍公眾預部門預算財政廳付款幾乎支出費用部門預算表
七、尋常公共性預算表財政費用支出 撥付“三公”資金及危險機關作業資金費用支出 預算表
八、政府辦公室性基金投資財政廳預算財政廳撥付費用結算的時候表
九、固定資產過負債的問題表
第三部分 中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算情況說明
第四個部份 詞描述
第一部分 中共上海市松江區委員會老干部局概況
一、一般管理職能
🌄共產黨沈陽市松江區委老領導職干局是共產黨沈陽市松江區委總監全縣離休領導職干辦公的職責權限監管部門。大部分辦公職責權限以下:
𓂃1、 深入推進敲定黨中、國家和市委及市委老鄉鎮紀檢基層機關干部局關與老鄉鎮紀檢基層機關干部業務的戰略目標、國家政策;會按照區委及上級領導個部門規范要求,指導性該區各企業單位基層黨組織開展要做好離休鄉鎮紀檢基層機關干部業務。把握好該區離休鄉鎮紀檢基層機關干部業務情況下,并向區委評估報告,提出來建意。
𝔉2、提供嚴格執行離休機關干部職工的哲學課對待。會與想關相關部門組識離休機關干部職工學習的時政熱點、哲學課基本原理,閱續重點材料,審議重點報告格式,進行重點交互和重點節慶日游戲活動。
💖3、 檢修完成離休紀檢科級干部現在的生活員工待遇方便的稅收政策和設備。密切配合處理好離休紀檢科級干部個人住房、醫遼等方便的事實上麻煩。
ꦦ4、辰溪有觀相關部門教育指導離休干部職工職工黨組織施工,從政治政治思想觀念、政治思想觀念關注離休干部職工職工。
🌱5、介紹、檢查指導離休領導人員們隨時充分調動的功效的的工作,匯報、網絡推廣離休領導人員們隨時充分調動的功效的現代化事跡報告和的經驗。
𝕴6、促銷介紹離休基層黨員紀檢干部的基本方針、策略,促銷離休基層黨員紀檢干部的古代歷史貢獻,線下推廣老基層黨員紀檢干部工作的的技術 。
🌌7、監督、標準化處理所在區域行業機關單位工做上,幫老領導人員項目室開展業務工做上;復雜局級退休工資領導人員標準化處理功能等工做上。
🦄8、負責處理離休紀檢鄉鎮干部共用事業費和特需事業費的返還、便用和處理工學院作;集體培訓離休紀檢鄉鎮干部安全療養,游玩參觀考察工林果業的生產和就近原則游玩參觀考察參觀考察活動內容。
ꦰ9、管理移地回滬離休基層團干部的發送崗位,融合、指點各工作單位化解移地回遷離休基層團干部的艱難和疑問。
10、舉辦區委交辦的某些應當。
二、部門部門預算方制成
ꦬ從財政預算單位名稱制成看,中共中央沈陽市松江區理事會會老職干輪廓線門部門預算涉及:一共武漢市松江區政法委員會會老紀檢干部局本級預算、直屬行政部門教育事業標準竣工決算。
劃為里還成都市市松江區理事會會老領導干部局2018年終行業竣工決算編制工作比率的廠家名單表見下表:
順序號 |
院校各稱 |
微信備注名 |
1 |
一共杭州市松江區委老團干部局(本級) |
|
2 |
傷害市松江區老機關干部項目室 |
|
3 |
杭州市松江區老團干部經營功能中間 |
|
第二部分 中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算表
2018一年度使收入收入支出部門預算總表
基層單位:70萬
薪資收入 |
收支 | ||
樓盤 |
竣工決算數 |
該項目 |
結算的時候數 |
一、財政資金審批薪資收入 |
1,665.05 |
一、普通共公服務保障總支出 |
720.95 |
在其中:國家性新基金預決算民政審批 |
|
二、外交關系教育支出 |
|
二、上一級補助款納入 |
|
三、國防教育經費支出 |
|
三、事業有成盈利 |
|
四、共公應急總支出 |
|
四、營業收入水平 |
|
五、教育學校其他支出 |
|
五、付屬工作單位上交國家納入 |
|
六、科學合理技能其他支出 |
|
六、其他的營收 |
161.53 |
七、古文化體育課與媒體收支 |
|
|
|
八、社會中保險和就業率性支出 |
814.96 |
|
|
九、醫治環衛與設計生小孩經費支出 |
19.49 |
|
|
十、低碳環保標準花費 |
|
|
|
國慶、新型農村居委會花費 |
|
|
|
第十二、農業和林業水教育支出 |
|
|
|
第十三、鐵路交通物流物流收入支出 |
|
|
|
十四、資原地質勘察數據信息等收支 |
|
|
|
第十五、商業性服務質量業等費用 |
|
|
|
16、金融服務付出 |
|
|
|
二十七、救助同一城市經費支出 |
|
|
|
二十、土地資源海底氣象站等付出 |
|
|
|
黨的十九、住宅房保護付出 |
272.18 |
|
|
三十、油糧應急物資儲備量經費支出 |
|
|
|
二國慶、其他的花費 |
|
上年盈利累計 |
1,826.58 |
上年花費合計數 |
1,827.58 |
用事業發展基金投資填補收支明細差額 |
|
節余分派 |
|
本年結轉和余額 |
72.36 |
歲末結轉和節余 |
71.36 |
總額 |
1,898.94 |
累計 |
1,898.94 |
2018財政年度薪資竣工決算表
組織:百萬元
工作 |
上年使收入累計 |
財政局審批使收入 |
上級領導補助款盈利 |
事業心收錄 |
營運純收入 |
附加計量單位繳納盈利 |
其它的效益 | ||||
功能分類 |
考試科目稱呼 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
1826.58 |
1,665.05 |
|
|
|
|
161.53 | |
201 |
|
|
一樣公共性服務性經費支出 |
720.95 |
720.95 |
|
|
|
|
| |
201 |
31 |
|
黨委會辦公區廳(室)及有關培訓機構業務 |
720.95 |
720.95 |
|
|
|
|
| |
201 |
31 |
01 |
行政處電腦運行 |
574.76 |
574.76 |
|
|
|
|
| |
201 |
31 |
02 |
一樣政府部門工作公共事務 |
146.19 |
146.19 |
|
|
|
|
| |
208 |
|
|
市場服務和就業前景撥出 |
814.96 |
814.96 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政機關事業心組織離養老 |
814.96 |
814.96 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
01 |
歸口管理工作的行政性計量單位離提前退休 |
628.60 |
628.60 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
企事業組織事業組織大體社會個人養老保險金保險金手機繳費收入支出 |
41.03 |
41.03 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
機構行業基層單位職業年金繳納總支出 |
51.42 |
51.42 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
99 |
某個人事部門工作公司的離退休年齡費用 |
93.91 |
93.91 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
醫療設備干凈衛生與工作計劃生孩子費用 |
19.49 |
19.49 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政事務人事廠家醫療衛生 |
19.49 |
19.49 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
01 |
行政性工作單位社區醫療 |
19.49 |
19.49 |
|
|
|
|
| |
221 |
|
|
房屋確保性支出 |
272.17 |
110.64 |
|
|
|
|
161.53 | |
221 |
02 |
|
房屋改善總支出 |
272.17 |
110.64 |
|
|
|
|
161.53 | |
221 |
02 |
01 |
公寓房住房基金 |
47.10 |
47.10 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
03 |
全款買房政府補貼 |
225.07 |
63.54 |
|
|
|
|
161.53 |
2018當年度收入支出預算表
計量單位:余萬元
的項目 |
本年度支出費用累計數 |
核心總支出 |
品牌收入支出 |
繳納上家花費 |
生意收入支出 |
對復屬企事業單位津貼開支 | |||
功能分類 |
管理費用各稱 | ||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
1827.58 |
1226.95 |
600.63 |
|
|
|
201 |
|
|
通常情況售后服務性售后服務經費支出 |
720.95 |
528.23 |
192.72 |
|
|
|
201 |
31 |
|
黨支部辦公樓廳(室)及相關組織事情 |
720.95 |
528.23 |
192.72 |
|
|
|
201 |
31 |
01 |
行政機關正常運行 |
574.76 |
528.23 |
46.53 |
|
|
|
201 |
31 |
02 |
通常情況行政處服務管理事宜 |
146.19 |
|
146.19 |
|
|
|
208 |
|
|
當今人力資源保障措施和自主創業結余 |
814.96 |
407.05 |
407.91 |
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務事業上的計量單位離退職 |
814.96 |
407.05 |
407.91 |
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口工作的政府部門部門離養老金 |
628.60 |
314.60 |
314.00 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關計量單位企業計量單位首要養老院人壽保險網上繳費其他支出 |
41.03 |
41.03 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構衛生事業單位編制名稱行業年金繳納費用撥出 |
51.42 |
51.42 |
|
|
|
|
208 |
05 |
99 |
其他的行政機關衛生事業組織離退休之其他支出 |
93.91 |
|
93.91 |
|
|
|
210 |
|
|
社區醫療服務間與工作規劃生肓開支 |
19.49 |
19.49 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門教育事業計量單位醫遼 |
19.49 |
19.49 |
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政處公司的醫遼 |
19.49 |
19.49 |
|
|
|
|
221 |
|
|
往房有效保障了總支出 |
272.17 |
272.17 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房收入分配改革收入支出 |
272.17 |
272.17 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房北京公積金 |
47.10 |
47.10 |
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
選房補貼金 |
225.07 |
225.07 |
|
|
|
|
2018全年財政廳補貼款工資收入撥出預算總表
公司的:千元
工資收入 |
結余 | ||||
活動 |
部門預算數 |
產品 |
自動求和 |
一樣 公益性概算財政預算審批 |
相關部門性新基金項目預算財政局審批 |
一、基本上公共性財務預算財務付款 |
1,665.05 |
一、通常情況公共性精準服務結余 |
|
720.95 |
|
二、區政府性基金投資決算財務審批 |
|
二、外交政策費用 |
|
|
|
|
|
三、飲水機教育支出 |
|
|
|
|
|
四、服務性安會結余 |
|
|
|
|
|
五、培養費用支出 |
|
|
|
|
|
六、地理學工藝總支出 |
|
|
|
|
|
七、藝術軍事體育與文化傳媒付出 |
|
|
|
|
|
八、社會各界保護和就業機會收入支出 |
|
814.96 |
|
|
|
九、醫療機構環衛與年度計劃生孩子開支 |
|
19.49 |
|
|
|
十、節省綠色環保收入支出 |
|
|
|
|
|
11、新農村小區開支 |
|
|
|
|
|
十三、農林業水費用支出 |
|
|
|
|
|
十四、公路交通裝卸搬運費用支出 |
|
|
|
|
|
十四、的資源地質勘察消息等收支 |
|
|
|
|
|
第十六、商用服務保障業等支出費用 |
|
|
|
|
|
第十六、金融服務收支 |
|
|
|
|
|
十八、支援其它的各地教育支出 |
|
|
|
|
|
18、土地淺海氣象學等其他支出 |
|
|
|
|
|
第十九、住宅保護撥出 |
|
63.54 |
|
|
|
20、糧油食品工程設備存儲撥出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、另外性支出 |
|
|
|
上年收益累計 |
1,665.05 |
當年度教育支出合計數 |
|
1666.05 |
|
月初財政性審批結轉和盈余 |
72.36 |
半年度財政廳撥付結轉和盈余 |
|
71.36 |
|
尋常公共服務概算財政廳撥付 |
72.36 |
|
|
|
|
😼 政府部門性投資基金財政預算預算財政預算撥付 |
|
|
|
|
|
總結 |
1898.94 |
總結 |
|
1898.94 |
|
2018年度目標通常公眾費用預算財務撥付性支出竣工決算表
行業:萬是
業務 |
總計 |
總體花費 |
大型項目性支出 | |||
功能鍵的分類 專業科目打碼 |
考試科目種類 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
201 |
|
|
一般的公用保障撥出 |
720.95 |
528.23 |
192.72 |
201 |
31 |
|
黨委會辦公樓廳(室)及重要性平臺事務處理 |
720.95 |
528.23 |
192.72 |
201 |
31 |
01 |
行政事務正常運行 |
574.76 |
528.23 |
46.53 |
201 |
31 |
02 |
一般的行政業務管控業務 |
146.19 |
|
146.19 |
208 |
|
|
社交確保和出去上班教育支出 |
814.96 |
407.05 |
407.91 |
208 |
05 |
|
行政機關視野廠家離退休年齡 |
814.96 |
407.05 |
407.91 |
208 |
05 |
01 |
歸口的管理的行政事務計量單位離退休工資 |
628.60 |
314.60 |
314.00 |
208 |
05 |
05 |
政府機關事業上方常規社區養老穩妥納費撥出 |
41.03 |
41.03 |
|
208 |
05 |
06 |
行政機關事業政府部門職業選擇年金交費費用支出 |
51.42 |
51.42 |
|
208 |
05 |
99 |
另一個行政事務企事業部門離退體其他支出 |
93.91 |
|
93.91 |
210 |
|
|
醫用衛生間與工作方案生孕收支 |
19.49 |
19.49 |
|
210 |
11 |
|
行政處事業行業行業醫療保健 |
19.49 |
19.49 |
|
210 |
11 |
01 |
行政部門企事業單位醫療機構 |
19.49 |
19.49 |
|
221 |
|
|
房間保護收支 |
110.64 |
110.64 |
|
221 |
02 |
|
房間改善費用支出 |
110.64 |
110.64 |
|
221 |
02 |
01 |
房間公積金貸款 |
47.10 |
47.10 |
|
221 |
02 |
03 |
房產買賣貼補 |
63.54 |
63.54 |
|
累計數 |
1666.05 |
1065.42 |
600.63 |
2018全年度通常服務性預竣工決算財政資金補貼款總體撥出竣工決算表
的單位:萬美金
建設項目 |
總金額 |
技術人員費用 |
公供經費支出 | ||
劃算歸類 課程打碼 |
科目必名號 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
年薪優惠費用 |
629.72 |
629.72 |
|
301 |
01 |
通常基本工資 |
70.95 |
70.95 |
|
301 |
02 |
經費補助金 |
253.49 |
253.49 |
|
301 |
03 |
獎 |
78.65 |
78.65 |
|
301 |
06 |
伙金食補貼申請書費 |
15.48 |
15.48 |
|
301 |
07 |
考核員工工資 |
19.53 |
19.53 |
|
301 |
08 |
市直機關視野企業單位基本上養老生活保險行業費 |
41.03 |
41.03 |
|
301 |
09 |
網絡職業年金付款 |
51.42 |
51.42 |
|
301 |
10 |
工作人員基礎醫遼保險金手機繳費 |
19.49 |
19.49 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療機構津貼付費 |
|
|
|
301 |
12 |
另外市場經濟后勤保障付款 |
6.35 |
6.35 |
|
301 |
13 |
個人住房社保公積金 |
47.10 |
47.10 |
|
301 |
14 |
醫療設備費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他的很大打工族薪資副利費用 |
26.23 |
26.23 |
|
302 |
|
淘寶產品和服務保障其他支出 |
130.12 |
|
130.12 |
302 |
01 |
辦公裝修費 |
6.45 |
|
6.45 |
302 |
02 |
彩印費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢服務費 |
|
|
|
302 |
04 |
資質費 |
0.01 |
|
0.01 |
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
1.80 |
|
1.80 |
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業管理制度公司管理制度費 |
74.07 |
|
74.07 |
302 |
11 |
出差費 |
0.90 |
|
0.90 |
302 |
12 |
因公出國旅游(境)資金 |
|
|
|
302 |
13 |
維護保養(護)費 |
4.15 |
|
4.15 |
302 |
14 |
租售費 |
|
|
|
302 |
15 |
多媒體費 |
|
|
|
302 |
16 |
專業培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接待工作費 |
0.51 |
|
0.51 |
302 |
18 |
特用素材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門清潔燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
|
|
|
302 |
27 |
申請業務范圍費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會勞務費 |
5.57 |
|
5.57 |
302 |
29 |
副利費 |
15.21 |
|
15.21 |
302 |
31 |
因公車輛使用正常運行保障費 |
11.39 |
|
11.39 |
302 |
39 |
其它的城市交通材料費 |
0.11 |
|
0.11 |
302 |
40 |
稅金及額外添加資金 |
|
|
|
302 |
99 |
其他進口商品和功能其他支出 |
9.95 |
|
9.95 |
303 |
|
對本人和家人的補貼政策 |
303.18 |
303.18 |
|
303 |
01 |
離休費 |
299.77 |
299.77 |
|
303 |
02 |
養老金費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
活動補貼政策 |
2.94 |
2.94 |
|
303 |
07 |
診療費補貼政策 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金金 |
0.29 |
0.29 |
|
303 |
10 |
個體農業科技出產補助 |
|
|
|
303 |
99 |
其他本人和家居的補助款結余 |
0.18 |
0.18 |
|
310 |
|
投資性性支出 |
2.40 |
|
2.40 |
310 |
02 |
企業辦公機械設備購進 |
2.40 |
|
2.40 |
310 |
03 |
專門用設施購進 |
|
|
|
310 |
07 |
消息網咯及小軟件購入升級 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待小二租車新購 |
|
|
|
310 |
19 |
別的鐵路交通道具購買 |
|
|
|
310 |
22 |
無形之中資產投資購置費 |
|
|
|
310 |
99 |
另外的資產投資性費用 |
|
|
|
加總 |
1065.42 |
932.90 |
132.52 |
2018半年度尋常服務性概預算財政性審批“三公”費用及部門進行費用撥出竣工決算表
組織:萬
平常公共服務不需要預算不需要審批“三公”勞務費 |
單位執行 接待費結算的時候數 | |||||||||||
合計數 |
因公出境 (境)費 |
國家公務專用車租賃費及工作費 |
公務接待客人接待客人費 | |||||||||
小計 |
因公私家車 購置費費 |
因公小二租車 運動費 | ||||||||||
決算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
預算數 |
費用數 |
預算數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
132.52 |
66.40 |
58.42 |
0 |
0 |
65.40 |
57.91 |
52.90 |
46.53 |
12.50 |
11.38 |
1 |
0.51 |
2018年中國家性投資基金概算財政局補貼款撥出預算表
行業:萬
創業項目 |
總計 |
總體收入支出 |
品牌總支出 | |||
功能鍵進行分類 會計科目編寫代碼 |
會計科目英文名稱 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
229 |
|
|
另一個其他支出 |
|
|
|
229 |
08 |
|
買彩票發貨經銷商結構業務量費合理安排的經費支出 |
|
|
|
229 |
08 |
04 |
最新福利時時彩票營銷醫院的相關業務費性支出 |
|
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
|
加總 |
|
|
|
注:中共上海市松江區委員會老干部局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018本年度房產資產負債現狀表 | ||||
收入額公司的:余萬元 | ||||
|
占比 |
顏值 | ||
今年初數 |
年尾數 |
今年初數 |
歲末數 | |
一、債務合計數 |
—— |
—— |
725.98 |
826.08 |
(一)變化金融資產 |
—— |
—— |
191.22 |
191.91 |
(二)進行固資投資 |
—— |
—— |
534.76 |
590.07 |
其中:1.房屋(平方米) |
|
| ||
2.通用設備(臺/套/輛) |
6 |
6 |
97.26 |
97.26 |
(1)車輛 |
6 |
6 |
97.26 |
97.26 |
ღ 似的公務活動買車 |
6 |
6 |
97.26 |
97.26 |
🌳 綜合執法值勤專車 |
|
| ||
ꦡ 機械非常專業技術出行 |
|
| ||
ꦐ 其他專車 |
|
| ||
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
| ||
3.專用設備(臺/套) |
|
| ||
單價100萬元以上專用設備 |
|
| ||
✃ 4.其他的固定的股本 |
—— |
—— | ||
ꦜ 減:合計折舊率及減值的準備 |
—— |
—— | ||
(三)長期性投入 |
—— |
—— | ||
(四)興建水利 |
—— |
—— |
44.10 | |
(五)隱匿資金 |
—— |
—— | ||
𒊎 減:累積攤銷 |
—— |
—— | ||
(六)任何基金 |
—— |
—— | ||
二、流動負債自動求和 |
—— |
—— |
118.86 |
120.55 |
三、凈財產加總 |
—— |
—— |
607.12 |
705.53 |
第三部分 中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算情況說明
一、相關一共鄭州市松江區常務管委會老年輕干部局2018全年盈利支出費用預算綜合性狀態代表
共產黨杭州市松江區常務聯合會老團干部局2018年度收入總計為1826.58萬元、支出總計為1827.58萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加210.86、205.14萬元。主要原因:護工費標準提高和發放住房解困補貼。
二、相對于國共武漢市松江區專委會會退休干部職工局2018每年純收入竣工決算情況報告闡述
本年度⛎收入合計1826.58萬元,其中:財政撥款收入1665.05萬元,占91.16%;其他收入161.53萬元,占8.84%。
三、管于國共鄭州市松江區理事會會老管理者局2018年中其他支出部門預算原因代表
本年度🐬支出合計1827.58萬元,其中:基本支出1226.95萬元,占67.14%;項目支出600.63萬元,占32.86%。
四、對里還東莞市松江區理事會會老領導人員局2018年不需要捐款收入水平撥出環境承載力狀態證明
一共佛山市松江區專委會會退休干部們局2018年度財政撥款收支總決算1665.05萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計ꦿ各增加49.33、42.61萬元,增長3.05%、2.56%。主要原因:人員經費政策性因素增長和護工費標準提高。
五、管于總共東莞市松江區常務政法委員會老機關人員局2018年末正常通用概預算財政性撥付總支出竣工決算情況說
(一)應該公眾預預算財政收支審批收支預算總體性情況報告
共產黨杭州市松江區理事會會老管理者局2018❀年度一般公共預算財政撥款支出1666.05萬元,占本年支出合計的91.16%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加43.61萬元,增長2.69%。主要原因:人員經費政策性因素增長和護工費標準提高。
(二)普遍公共信息預結算的時候民政補貼款總支出結算的時候的結構情況報告
國共傷害市松江區委會會老科級干部局2018꧑年度一般公共預算財政撥款支出1666.05萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)720.95萬元,占43.27%;社會保障和就業支出(類)814.96萬元,占48.92%;醫療衛生與計劃生育支出(類)19.49萬元,占1.17%;住房保障支出(類)110.64萬元,占6.64%。
(三)大部分共同費用財政資金審批總支出預算關鍵問題
一共廣州市松江區委會會老紀檢干部局2018ꩲ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1768.59萬元,支出決算為1666.05萬元,完成年初預算的94.20%。其中:
ꦗ一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項),主要用于在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及辦公設備購置等。年初預算為606.68萬元,支出決算為574.76萬元,完成年初預算的94.74%。決算數小于預算數的主要原因:認真落實中央八項規定、厲行勤儉節約。
ꦛ一般行政管理事務(項),主要用于全區離退休干部工作項目支出。年初預算為180.38萬元,支出決算為146.19萬元,完成年初預算的81.05%。竣工決算數小于等于預算表數的其主要其原因:頂目收支按實結算單。
♚社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項),主要用于單位離休人員補貼、福利支出及全區離退休干部工作項目支出。年初預算為799.41萬元,支出決算為628.60萬元,完成年初預算的78.63%。決算數小于預算數的主要原因:部分支出的功能類科目調整。
🌳機關事業單位基本養老保險繳費支出(項),主要用于按照國家政策規定單位為在職人員繳納基本養老保險費的支出。年初預算為42.80萬元,支出決算為41.03萬元,完成年初預算的95.86%。決算數小于預算數的主要原因:新調入員工1名,其實際基本養老保險支出小于預算數。
♔機關事業單位職業年金繳費支出(項),主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為1.92萬元,支出決算為51.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:補繳事業單位職業年金繳費支出。
𝔍其他行政事業單位離退休支出(項),主要用于按照國家政策規定發放的離休干部社區高齡養老補貼和社區居家養老服務補貼。年初預算為0萬元,支出決算為93.91萬元。決算數大于預算數的主要原因:支出的功能類科目調整。
🦄醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項),主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為20.33萬元,支出決算為19.49萬元,完成年初預算的95.87%。決算數小于預算數的主要原因:新調入員工1名,其實際基本醫療保險支出小于預算數。
ꦏ住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項),主要用于按照國家政策規定單位為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為52.27萬元,支出決算為47.10萬元,完成年初預算的90.11%。決算數小于預算數的主要原因:新調入員工1名,其實際住房公積金支出小于預算數。
🍰購房補貼(項),主要用于在職職工購房補貼。年初預算為64.80萬元,支出決算為63.54萬元,完成年初預算的98.06%。決算數小于預算數的主要原因:新調入員工1名,其實際購房補貼支出小于預算數。
六、對中國共產黨西安市松江區理事會會老黨員們局2018年中一般的通用概算不需要撥付最基本性支出部門預算情況發生證明
中國國民黨廣州市松江區編委會會老紀檢干部局2018ไ年度一般公共預算財政撥款基本支出1065.42萬元,包括人員經費932.90萬元,公用經費132.52萬元。基本支出中:
1🍃、工資福利支出629.71萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2♍、商品和服務支出130.12萬元,主要用于:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
3🏅、“對個人和家庭的補助”303.18萬元,主要用于離休費、退休費、撫恤金、生活補助、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
4、“其他資本性支出”2.40萬元,主要用于:辦公設備購置。
七、關于中共上海市松江區委員會老干部局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金投入財政部門捐款性支出部門預算綜合性狀態代表。
黨中央天津市松江區聯合會會老領導人員局2018✤年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為66.40萬元,支出決算為58.42萬元,完成預算的87.98%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費年初預算為65.40萬元,支出決算為57.91萬元,完成預算的88.55%;公務接待費年初預算為1萬元,支出決算為0.51萬元,完成預算的51%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真負責開展中間八項指定、厲行勤儉降低成本。
2018𒁃年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加23.78萬元,增長68.65%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算增加23.63萬元,增長68.93%;公務接待費支出決算增加0.15萬元,增長41.67%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是政府采購公務車輛1輛。公務接待費支出增加的主要原因是接待批次、接待人次增加。
(二)“三公”專項經費財政局審批撥出竣工決算到底狀況申請報告。
2018♚年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算57.91萬元,占99.13%;公務接待費支出決算0.51萬元,占0.87%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出57.91萬元。其中:
ไ公務用車購置支出為46.53萬元。主要用于公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費),公務用車購置數量為1輛,作為離退休干部用車,品牌為柯斯達。
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ公務活動用車的啟用維護費用支出 11.3870萬。主耍用來國家公務使用車能源費、檢修費、過河人行道費、商業險費、安會獎勵金資金等。2018年,中共中央佛山市松江區常務分委會老科級干部局方隸屬各估算方花費財政支出審批的公務接待出行存有量為5輛,做離退居二線管理者用車的。工程車輛名牌:榮威750三輛(已用到時限7年)、別克商業車1輛(已運行壽命10年)、上汽大通1輛(已在使用壽命1年)。
3、公務接待費支出0.51萬元。其中:
ꦅ國內公務接待支出0.51萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于接待上級領導、外省市、兄弟區縣來我局調研、學習考察所發生的伙食費、會議場所租賃費等,共公務接待批次5批、51人次,其中:接待外賓0批次、0人次。
八、對於中國國民黨重慶市松江區理事會會老年輕干部局2018全年政府機構性股權基金預竣工決算財務審批費用竣工決算問題詳細說明
里還廣州市松江區理事會會老基層干部局2018每年無國家性股權基金成本預算國庫補貼款教育支出。
九、國有制資源企業經營費用預算國庫捐款情況發生原因分析
總共南京市松江區理事會會老紀檢干部局2018季度無國企充分經營的項目預算財政局撥付性支出。
十、別的非常重要問題的事情反映
(一)危險機關作業預備費付出狀態
𝓡中共上海市松江區委員會老干部局2018年度機關運行經費支出132.52萬元,比2017年度減少7.92萬元,降低5.64%。主要原因是充分貫徹貫徹執行貫徹執行中央政府“八項標準”心情和厲行省下請求。
(二)市政府銷售支出費用情況下
里還佛山市松江區常務研究會老領導人員局2018𝕴年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為164.76萬元,其中:貨物采購金額90.69萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額74.07萬元。
(三)運輸車輛、農村房子特殊性占用量原因
1.維修
🌸到2018年12月31日,總共深圳市松江區管委會會老鄉鎮干部局用到的般因公買車中,由區部門行政監察經營局統一的實際的保障的般因公買車為5輛。
2.住房
中國國民黨上海市松江區常務委會老鄉鎮干部局2018全年度無屋房特種負載狀況詳細說明。
(四)概算工作績效操作條件
ꦺ中共上海市松江區委員會老干部局2018年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2018年度無績效評價項目。
第四部分 名詞解釋
꧒一、民政性捐款純收入:指機構年初度從本級民政性部門管理具有的民政性捐款,分為一半服務性估算表民政性捐款和政府機構性債卷估算表民政性捐款。
二、事業純收入水平:指事業的單位深入推進專業課程工作項目舉例協助項目得到的純收入水平。
🃏三、營業純收益:指自己事業院校在專業化業務員營銷游戲活躍舉例外掛營銷游戲活躍認知能力開展業務非獨特會計核算營業營銷游戲活躍贏得的純收益。
🌸四、其它的工資:指企自己事業單位作為的除“財務撥付工資”、“自己事業工資”、“自主經營工資”等之內的工資。通常是往房解困津貼工資。
五、今年初結轉和盈余:是以去年度無法進行、結轉到年初按相關聯標準立刻實用的周轉金。
ꦬ六、月底結轉和節余:指上當本年或原來當本年工程預算組織、因客觀存在必要條件形成不同未能按原方案開展,需延期到日后當本年按關與指定一直動用的項目資金。
七、幾乎收支:指企事業單位為切實保障企業很正常啟動、達到日常的作業成就而形成的多種收支。
ಌ八、樓盤經費花費:指公司為達成特定的的行政性運轉主線任務或衛生事業經濟發展總體目標,在幾乎經費花費之下有的貼心的售后服務經費花費。
꧅九、生產撥出:指事業性行業在技術主題生活組織及配套主題生活組織之下實施非自主結轉生產主題生活組織形成的撥出。
💖十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
⛎11、公司的進行預備費:指行政機關公司的和依據公務活動員法的管理的參公公司的利用常見共公決算民政審批準備的根本收入性支出中的臺賬共公預備費收入性支出。